Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2019

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Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 06/11/2019 Valor: 582,93
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica das Unidades de Saúde deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 3.229,03
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos Postos Artesianos deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 2.216,43
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 10.013,09
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de SETS a pacientes deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 29/11/2019 Valor: 111,63
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 29.621,80
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 0,11
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 300,00
Credor: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.997.436-10
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Adriana de Souza Ferreira, matr. 287-4, Controle Interno, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 300,00
Credor: Gilson Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 400,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 30,00
Credor: Raielly Júlia Lage Soares
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 120,00
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 4.549,87
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 1.565,89
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 7.117,30
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 4.791,39
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 8.781,32
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 73.273,95
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 5.428,57
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 1.078,33
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 3.173,78
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 6.944,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 18.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.366.0440.2077 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades dos Jovens e Adultos Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 637,42
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 7.300,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 3.919,66
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 23.227,24
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos servidores do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 19.777,23
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos servidores da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 4.114,38
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos servidores da Educação FUNDEB 60% do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 4.000,00
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos servidores da Educação FUNDEB 40% do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 1.100,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 741 Ano do empenho: 2019 Data: 27/11/2019 Valor: 14,92
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente despesa pelo uso de Recursos Hídricos da bacia Santo Antônio para o exercício de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 108,00
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de fluido para sistema de freio atendendo as necessidades da Divisão de Transporte deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 873 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 0,07
Credor: WS comunicação
CPF credor / CNPJ credor: 25.694.899/0001-10
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente aquisição de faixas e adesivos para identificação de veículos da frota desta prefeitura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2019 Data: 04/11/2019 Valor: 600,00
Credor: COLEFAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I área da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1475 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 1.150,00
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos da Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 1.150,00
Credor: SERGIO RICARDO NAVARRO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.666/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares públicos e Portal da Transparência deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1652 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 787,36
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1743 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 800,00
Credor: ARIANA DE SA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 106.048.576-16
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ariana de Sá Oliveira, matr. 606-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 300,06
Credor: Restaurante e Posto Pires Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.540.921/0003-37
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2043 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 5.779,59
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2045 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 8.833,11
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2075 Ano do empenho: 2019 Data: 07/11/2019 Valor: 15.943,40
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de consultas e/ou exames médicos realizados a pacientes deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2206 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 3.150,00
Credor: FOCO SOM E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.329.438/0001-20
Funcional Programática: 01.10.01.13.392.0247.2079 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Realização de Festas Cívicas, Populares e Culturais Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de produção, organização e realização de eventos especialmente para produzir, organizar e executar as Tradicionais Festas de Setembro do Município de São Sebastião do Rio Preto a realizar-se nos dias 06 e 07 de setembro de 2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2354 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 8.259,41
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2355 Ano do empenho: 2019 Data: 11/11/2019 Valor: 18.869,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2357 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 964,80
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS patronal dos prestadores de serviços da Saúde do Município de São Sebastião do Rio Preto para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2443 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 20,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2446 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 420,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2447 Ano do empenho: 2019 Data: 30/11/2019 Valor: 60,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2449 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 30,42
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2456 Ano do empenho: 2019 Data: 25/11/2019 Valor: 40,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2465 Ano do empenho: 2019 Data: 01/11/2019 Valor: 827,04
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2490 Ano do empenho: 2019 Data: 14/11/2019 Valor: 20,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2572 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 0,01
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2579 Ano do empenho: 2019 Data: 18/11/2019 Valor: 0,01
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo caminhão ORC 8459 da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2627 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 0,01
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato OPT 7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2632 Ano do empenho: 2019 Data: 20/11/2019 Valor: 140,36
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Dobló OWJ 2894 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2641 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 59,92
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva em veículo Mobi QNG 6569 da Assistência Social - CRAS, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2643 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 56,17
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2019 Data: 21/11/2019 Valor: 0,01
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção em veículo Gol OWY 0512 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde deste município.

Total das anulações: /strong> 315.090,29