Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2019

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Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 67,47
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 08/10/2019 Valor: 58,68
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 160,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 480,00
Credor: Mader Clinica Medica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.218.783/0001-60
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços médicos especializados em ginecologia no Posto de Saúde deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 653 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 40,00
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio Morais de Souza, matr. 548-0, Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1454 Ano do empenho: 2019 Data: 10/10/2019 Valor: 49,78
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2019 Data: 31/10/2019 Valor: 30,00
Credor: Sonely Martins de Sa
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá, matr. 470-5, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2036 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 2.297,94
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Logradouros Públicos deste município para o exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2166 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 376,00
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus 175/65R14 para veículo Argo QPB 3515 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde / PSF deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2200 Ano do empenho: 2019 Data: 02/10/2019 Valor: 1,65
Credor: TS Farma Distribuidora EIireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.303.0210.2051 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Medicamentos para Distribuição no Posto de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Minas e posterior distribuição gratuita aos munícipes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2330 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 858,76
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.019, conforme convênio firmado entre as partes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2331 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 2.728,32
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2332 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 4.327,52
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2333 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 883,05
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 12.151,46
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 3.830,18
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2336 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 665,85
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2368 Ano do empenho: 2019 Data: 01/10/2019 Valor: 474,00
Credor: Larissa Torres Machado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de pneus para veículo Spin QOO 4303 da Secretaria de Saúde - Transporte de usuários da saúde deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2389 Ano do empenho: 2019 Data: 16/10/2019 Valor: 438,66
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do CRAS deste município no exercício de 2.019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2531 Ano do empenho: 2019 Data: 18/10/2019 Valor: 7.300,07
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva em veículo Ducato HLF 5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes deste município.

Total das anulações: /strong> 37.219,39