Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2018




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1797 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 23/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Cássia Paloma Gonçalves Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 110.157.496-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cássia Paloma Gonçalves, matr. 591-9, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 23/08/2018, em transferência de paciente para o Pronto Socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1734 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 02/08/2018 Valor: 20,00
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Nova Era no dia 02/08/2018, conduzindo professores para Reunião em Secretaria Regional.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1788 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2018 Valor: 40,00
Credor: TATIANE GONÇALVES DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 110.157.466-67
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Tatiane Gonçavlves de Souza, matr. 505-0, Conselheiro Tutelar, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro, acompanhando menor em delegacia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Raielly Júlia Lage Soares Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 23/08/2018, em transferência de paciente par ao pronto socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1740 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 21/08/2018 Valor: 150,00
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 19/08/2018 a 21/08/2018 participando de seminário 30 anos do SUS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1739 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2018 Valor: 50,00
Credor: Sonely Martins de Sa Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá matr. 470-5, Técnico em Enfermagem, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 05/08/2018, acompanhando paciente para hospital.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1738 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 10/08/2018 Valor: 80,00
Credor: Regiana de Lima Franquilim Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 062.814.146-75
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Regiana de Lima Franquilim, matr. 319-5, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 03/08 e 10/08/2018, acompanhando pacientes para consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1737 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/08/2018 Valor: 80,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 22/08 e 28/08, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1736 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 07/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a Itabira no dia 07/08/2018 para realizar orçamentos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1735 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/08/2018 Valor: 40,00
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio Morais de Souza, matr. 548-0, quando em viagem a Itabira no dia 08/08/2018 conduzindo veículo a oficina para manutenção.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2018 Valor: 40,00
Credor: JUNIA DA CRUZ DE AGUIAR Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.446-58
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júnia da Cruz Aguiar, matr. 32-3, Conselheiro Tutelar, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro, no dia 30/08/2018 acompanhando menor em delegacia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1739 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 10/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Sonely Martins de Sa Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá matr. 470-5, Técnico em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 10/08/2018, acompanhando pciente para o pronto socorro..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1737 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 30/08/2018 Valor: 40,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 30/08/2018, companhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 03/08/2018 Valor: 40,00
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Vieira Martins, matr. 120-6, Diretora da Escola Municipal Professora Dona Maricota, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 03/08/2018 para curso sobre implementação da Base Nacional Curricular - BNCC..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 15/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Luciene de Sá Madureira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luciene de Sá Madureira, matr. 410-1, Dentista, quando em viagem a Itabira no dia 15/08/2018, participaqndo de reunião de saúde bucal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 08/08/2018 Valor: 40,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/08 e 08/08/2018, conduzindo pecientes para realizar exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1428 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 08/08/2018 Valor: 20,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 08/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 03/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a Itabira no dia 03/08/2018 para realizar orçamento em loja de tecidos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 17/08/2018 Valor: 40,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/08 e 17/08/2018, conduzindo pacientes para realizarem exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 07/08/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/08 e 07/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1428 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 24/08/2018 Valor: 20,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 24/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 02/08/2018 Valor: 40,00
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio Morais de Souza, matr. 548-0, quando em viagem a Itabira no dia 02/08/2018, conduzindo veículo para oficina.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 02/08/2018 Valor: 40,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/08 e 02/08/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 15/08/2018 Valor: 120,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 09/08; 13/08 e 15/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1428 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 30/08/2018 Valor: 20,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/08/2018, transportando pacientes para tratamento de saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 03/08/2018 Valor: 20,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 03/08/2018 Valor: 80,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/08 e 03/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 03/08/2018 Valor: 50,00
Credor: Cleidineia Morais Quintão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidinéia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. de Educação, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 03/08/2018 para curso sobre implementação da Base Nacional Curricular - BNCC..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 19/08/2018 Valor: 40,00
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 19/08/2018 em transferência de pacientes para o pronto socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 10/08/2018 Valor: 100,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/08 a 10/08/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 23/08/2018 Valor: 120,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 17/08, 21/08 e 23/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 23/08/2018 Valor: 40,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 15/08 e 23/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 04/08/2018 Valor: 20,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Bom Jesus do Galho no dia 04/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 17/08/2018 Valor: 100,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 13/08 a 17/08/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 29/08/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 27/08 e 29/08/2018, conduzindo paciente para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 29/08/2018 Valor: 20,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 14/08/2018 Valor: 160,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 06/08, 08/08, 10/08 e 14/08, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 13/08/2018 Valor: 120,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/08, 03/08, 06/08, 08/08, 10/08 e 13/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 06/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Raielly Júlia Lage Soares Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira no dia 06/08/2018, conduzindo paciente para realizar exame na CEAD.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2018 Valor: 20,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 20/08/2018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1429 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 31/08/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 31/08/2018 conduzindo pacientes para realizar exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 22/08/2018 Valor: 120,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 16/08, 20/08 e 22/08/20018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 24/08/2018 Valor: 100,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 15/08, 17/08, 20/08, 22/08 e 24/08/2018 conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 28/08/2018 Valor: 50,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 28/08/2018, participando de reunião ordinária da CIR.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 24/08/2018 Valor: 80,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21/08 a 24/08/2018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 28/08/2018 Valor: 40,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 28/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 29/08/2018 Valor: 40,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 27/08 e 29/08/2018, conduzindo paciente para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 31/08/2018 Valor: 100,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 27/08 a 31/08/2018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2018 Valor: 40,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 30/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 31/08/2018 Valor: 20,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem no dia 31/08/2018 conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 14/08/2018 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Barão de Cocais no dia 14/08/2018, buscando materiais para a Secretaria de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 16/08/2018 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Guanhães no dia 16/08/2018, buscando materiais para a Secretaria de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 01/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 01/08/2018 para devolução de documentos, impressoes de cheques, liquidações de cheques junto ao Banco do Brasil.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 21/08/2018 Valor: 40,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 20/08/2018 a 21/08/2018 buscando materiais para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 09/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 09/08/2018 para realizar pagamento de consignado junto a Caixa Econômica Federal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 29/08/2018 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/08/2018, buscando lage para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 31/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 31/08/2018 realizando serviços bancários.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 14/08/2018 Valor: 160,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 01/08, 06/08, 10/08, 14/08/2.018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 27/08/2018 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 27/08/2018, buscando materiais para a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 08/08/2018 Valor: 120,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 02/08 e 08/08/2018, levando veículos à oficina mecânica para manutenção.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 09/08/2018 Valor: 40,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/08 e 09/08/2018, conduzindo pacientes para realizarem exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 20/08/2018 Valor: 40,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 20/08/2.018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 14/08/2018 Valor: 60,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/08, 07/08 e 14/08/2018, conduzindo pacientes para realizar exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 30/08/2018 Valor: 200,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 16, 18, 21, 28 e 30/08/2018, consduzindo veículos para oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 21/08/2018 Valor: 40,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/08 e 21/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 16 Data: 31/08/2018 Valor: 20,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 22 Data: 01/08/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 01/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 23 Data: 03/08/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 03/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 24 Data: 14/08/2018 Valor: 60,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 06/08, 10/08 e 14/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 25 Data: 28/08/2018 Valor: 60,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 20/08, 22/08 e 28/08/2018, conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 26 Data: 30/08/2018 Valor: 60,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/08 e 30/08/2018, conduzindo pacientes para ralização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 27 Data: 31/08/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/08/2018 conduzindo pacientes para realizar exame e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 30 Data: 02/08/2018 Valor: 40,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 02/08/2018, conduzindo pacientes para realizar exame e consulta.

Total das liquidações: 4.100,00