Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2018




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 909 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 17/04/2018 Valor: 20,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 17/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 865 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 11/04/2018 Valor: 40,00
Credor: Robésio Mateus da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 133.897.256-10
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Robésio Mateus da Silva, matr. 556-3, Aux. Serviços Gerais, quando em viagem a Itabira no dia 11/04/2.018, buscando pneus para construção de fossa, parceria Prefeitura - EMATER - Escola Estadual Odilon Behrens.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 829 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 04/04/2018 Valor: 80,00
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, ACS, quando em viagem a Itabira nos dias 03/04 e 04/04/2.018, a serviço do Posto de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 828 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 06/04/2018 Valor: 100,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/04 a 06/04/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 03/04/2018 Valor: 40,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/04 e 03/04/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transportes deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 829 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/04/2018 Valor: 40,00
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, ACS, quando em viagem a Itabira no dia 26/04/2.018, a serviço do Posto de Saúde deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 787 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2018 Valor: 120,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 09/04 a 13/04 e 16/04/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 719 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2018 Valor: 20,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Carmésia no dia 15/04/2.018, conduzindo time de futebol deste município p/ campeonato amador.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 11/04/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Eugênio Gonçalves, matr. 158-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 11/04/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 626 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 18/04/2018 Valor: 150,00
Credor: MARIA APARECIDA MORAIS DE SA ALVES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 040.020.826-10
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Alves, matr. 261-8, Professora, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 17/04 e 18/04/2018, para "Encontro do PNAIC - Leitura e Escrita na Educação Infantil".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 787 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/04/2018 Valor: 160,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/04 a 20/04 e 23/04 a 26/04/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 719 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 21/04/2018 Valor: 20,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Carmésia no dia 21/04/2.018, conduzindo time de futebol deste município p/ campeonato amador.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 30/04/2018 Valor: 40,00
Credor: Eder Ferreira Ramos Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Municipal, quando em viagem a Itabira no dia 30/04/2.018, para atendimento presencial junto a ARF-Itabira, para assuntos sobre o CNPJ do Fundo Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2018 Valor: 80,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 02/04 e 11/04/2.018, conduzindo veículos / acompanhando serviços de mêcanica em oficina.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 12/04/2018 Valor: 40,00
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 12/04/2.018, relativo transferência de paciente para o Pronto Socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 12/04/2018 Valor: 200,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Itabira nos dias 05/02 e 24/02/2.018, em reunião sobre assuntos desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2018 Valor: 80,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 18/04 e 30/04/2.018, conduzindo veículos / acompanhando serviços de mêcanica em oficina.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 13/04/2018 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 13/04/2.018, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 05/04/2018 Valor: 20,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a João Monlevade no dia 05/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 03/04/2018 Valor: 50,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 03/04/2.018, para "116a Reunião Ordinária da CIR de Itabira".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 13/04/2018 Valor: 80,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/04, 07/04, 11/04 e 13/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 16/04/2018 Valor: 280,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 03 e 04/04, 06/04, 09/04, 11 e 12/04 e 16/04/2.018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 17/04/2018 Valor: 50,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 17/04/2.018, para "Capacitação sobre o Ambiente de Pactuação de SIH de Média Complexidade".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2018 Valor: 40,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18/04 e 24/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 23/04/2018 Valor: 20,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 23/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 27/04/2018 Valor: 240,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 17/04, 19/04, 20/04, 24/04, 26/04 e 27/04/2.018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 13/04/2018 Valor: 200,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/04, 05/04, 09/04, 11/04 e 13/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 12/04/2018 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/04 e 12/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 13/04/2018 Valor: 140,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 11 e 13/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 13/04/2018 Valor: 20,00
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 13/04/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 27/04/2018 Valor: 200,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 17/04, 19/04, 23/04, 25/04 e 27/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 24/04/2018 Valor: 20,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 24/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 30/04/2018 Valor: 140,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16, 18, 20, 23, 25, 27 e 30/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 16/04/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/04, 04/04, 11/04 e 16/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 12/04/2018 Valor: 160,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/04, 06/04, 10/04 e 12/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 27/04/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/04, 19/04, 24/04 e 27/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 24/04/2018 Valor: 160,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 16/04, 18/04, 20/04 e 24/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 03/04/2018 Valor: 20,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 03/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 27/04/2018 Valor: 20,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 27/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 13/04/2018 Valor: 120,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/04, 09/04 e 13/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 23/04/2018 Valor: 40,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 23/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 25/04/2018 Valor: 40,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/04 e 25/04/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Total das liquidações: 3.550,00