Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2018




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/02/2018 Valor: 40,00
Credor: KEILA ANTONIETA MEIRELES ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 089.194.926-70
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Keila Antonieta Meireles Almeida, matr. 577-9, Assistente Social, quando em viagem a Itabira no dia 27/02/2.018, acompanhando Eunice Oliveira em consulta médica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/02/2018 Valor: 40,00
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Antônia de Alvarenga, matr. 181-8, Professora, quando em viagem a Nova Era no dia 27/02/2.018, para participação em "Videoconferência do PNAIC na SRE-Nova Era".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 15/02/2018 Valor: 40,00
Credor: POLLYANA NAYARA GONCALVES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.536.236-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Pollyana Nayara Gonçalves, matr. 320-2, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 15/02/2.018, para "treinamento p/ manuseio do Sistema VIVVER".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/02/2018 Valor: 20,00
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio Morais de Souza, matr. 548-0, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 23/02/2.018, relativo transporte de pessoas com agendamento junto ao INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2018 Valor: 20,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a João Monlevade no dia 17/02/2.018, conduzindo veículo para oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 15/02/2018 Valor: 150,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Contagem no dia 19/01/2.018, a serviço desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2018 Valor: 40,00
Credor: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 042.997.436-10
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Adriana de Souza Ferreira, matr. 287-4, Controle Interno, quando em viagem a Itabira no dia 06/02/2.018, para audiência de Processo no 010089-3.88.2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 06/02/2018 Valor: 40,00
Credor: Eder Ferreira Ramos Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Municipal, quando em viagem a Itabira no dia 06/02/2.018, para audiência de Processo no 010089-3.88.2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 17/02/2018 Valor: 160,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 02/02, 05/02, 16/02 e 17/02/2.018, acompanhando serviços de mêcanica em oficina.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 09/02/2018 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 09/02/2.018, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 15/02/2018 Valor: 40,00
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 15/02/2.018, relativo "treinamento p/ manuseio do Sistema VIVVER".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/02/2018 Valor: 50,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 09/02/2.018, para "19a Reunião Ordinária Conjunta da CIR de Guanhães, Itabira e João Monlevade".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 14/02/2018 Valor: 100,00
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a Itabira nos dias 02/02, 05/02, 07/02, 09/02 e 14/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 15/02/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 09/02 e 15/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 15/02/2018 Valor: 120,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/02, 02/02, 06/02, 08/02, 09/02 e 15/02/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 02/02/2018 Valor: 20,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 02/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 27/02/2018 Valor: 40,00
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne E. de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 27/02/2.018, em "treinamento dos Sistemas GAL Ambiental e SISAGUA, no Núcleo de Vig. Epidemiológica, Amb. e Saúde Trabalhador".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 23/02/2018 Valor: 50,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 23/02/2.018, para "Reunião do Cosems Regional Itabira".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 20/02/2018 Valor: 20,00
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a Itabira no dia 20/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 19/02/2018 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 19/02/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transportes deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/02/2018 Valor: 120,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 20/02, 22/02 e 26/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 22/02/2018 Valor: 100,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/02, 19/02 a 22/02/2.018, conduzindo alunos para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 27/02/2018 Valor: 80,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/02, 20/02, 25/02 e 27/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 15/02/2018 Valor: 100,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/02, 07/02, 08/02, 09/02 e 15/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 27/02/2018 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Nova Era no dia 27/02/2.018, conduzindo servidores da Secretaria de Educação para reunião.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 21/02 e 28/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 06/02/2018 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/02 e 06/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 12/02/2018 Valor: 20,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 12/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 15/02/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com complemento de diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 29/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exame médico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/02/2018 Valor: 60,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21/02, 23/02 e 26/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 27/02/2018 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 20/02 e 27/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 14/02/2018 Valor: 160,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/02, 06/02, 08/02, 14/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 24/02/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 24/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exame médico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2018 Valor: 20,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 28/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 05/02/2018 Valor: 80,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 01/02 e 05/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 18/02/2018 Valor: 80,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 16/02 e 18/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2018 Valor: 140,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/02, 19/02 a 21/02, 23/02, 26/02 e 28/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 07/02/2018 Valor: 20,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 07/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 08/02/2018 Valor: 60,00
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Itabira nos dias 02/02, 05/02 e 08/02/2.018, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 27/02/2018 Valor: 120,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 20/02, 22/02 e 27/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 16/02/2018 Valor: 20,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 16/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 23/02/2018 Valor: 120,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 19/02, 21/02 e 23/02/2.018, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Total das liquidações: 2.670,00