Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2018




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2817 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 31/12/2018 Valor: 40,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 28/12 e 31/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2816 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 29/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 27/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2782 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/12/2018 Valor: 20,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 27/12/2018 conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2721 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 03/12/2018 Valor: 50,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 03/12/2018, conduzindo paciente para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2719 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 03/12/2018 Valor: 40,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 03/12/2018, conduzindo paciente para exame.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2714 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 11/12/2018 Valor: 20,00
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 11/12/2018 conduzindo estudantes para excursão.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2701 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 03/12/2018 Valor: 40,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 03/12/2018, a serviço da Secretaria de Transportes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2720 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 07/12/2018 Valor: 40,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 06/12 e 07/12/2018, conduzindo pessoas ao Fórum.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2718 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/12/2018 Valor: 80,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/12, 10/12, 12/12 e 14/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2717 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/12/2018 Valor: 160,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 11/12, 12/12, 18/12 e 20/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2716 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 18/12/2018 Valor: 80,00
Credor: GIRLAINE ROCHA ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 111.449.696-03
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Girlaine Rocha Almeida Valadares, matr. 485-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 12/12 e 18/12/2018, para participar de treinamento do novo sistema de agendamento de consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2715 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/12/2018 Valor: 120,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 11/12, 12/12 e 14/12/2018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2713 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 18/12/2018 Valor: 80,00
Credor: ALESSANDRA DE MORAIS RIBEIRO BELONI Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.152.476-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Alessandra de Morais Ribeiro Beloni , matr. 376-5, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 12/12 e 18/12/2018, para participar de treinamento do novo sistema de agendamento de consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2647 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/12/2018 Valor: 60,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/12, 06/12 e 08/12/2018, conduzindo veículos para oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2646 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/12/2018 Valor: 20,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 13/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2720 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 10/12/2018 Valor: 20,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro, no dia 10/12/2018, confuzindo pessoas ao Fórum.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2718 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/12/2018 Valor: 60,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/12, 18/12 e 19/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2717 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a 26/12 e 28/12/2018 conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2715 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 20/12/2018 Valor: 80,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 18/12 e 20/12/2018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2647 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 15/12/2018 Valor: 20,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira, conduzindo veículo da educação para manutenção.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2646 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 14/12/2018 Valor: 40,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 14/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 06/12/2018 Valor: 20,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 06/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2008 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 29/12/2018 Valor: 100,00
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, ACS, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 27/12 e 29/12/2018 acompanhando pacientes para consulta.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2720 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 19/12/2018 Valor: 40,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a Itabira / Conceição do Mato Dentro, nos dias 18/12 e 19/12/2018, confuzindo pessoas ao INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2718 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/12/2018 Valor: 60,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21/12, 24/12 e 26/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2647 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/12/2018 Valor: 20,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 26/12/2018, conduzindo veículo para oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2646 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 17/12/2018 Valor: 20,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 17/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 20/12/2018 Valor: 40,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/12 e 20/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2577 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 12/12/2018 Valor: 50,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 12/12/2018, para participar de reunião de treinamento para agendadores.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 04/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 04/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 01/12/2018 Valor: 20,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 01/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2428 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 11/12/2018 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Santa Maria de Itabira no dia 11/12/2018 para retirada de extratos de contas bancárias.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2646 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 07/12/2018 Valor: 20,00
Credor: AILTON DE SOUZA JORGE Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem Itabira no dia 07/12/2018 conduzindo pacientes para realização de exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 06/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 06/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2431 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 07/12/2018 Valor: 20,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 07/12/2018, em transferência de paciente para o pronto socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 11/12/2018 Valor: 40,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 09/12 e 11/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2428 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 14/12/2018 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 14/12/2018 para pagamento de consignado junto a Caixa Econômica Federal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 20/12/2018 Valor: 40,00
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira PSF, quando em viagem a Itabira no dia 20/12/2018 em treinamento quanto aos critérios para encaminhamento ao CEAE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 08/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 08/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2431 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 14/12/2018 Valor: 20,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 14/12/2018, em transferência de peciente para o pronto socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 19/12/2018 Valor: 40,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 15/12 e 19/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 27/12/2018 Valor: 40,00
Credor: Eder Ferreira Ramos Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Municipal, quando em viagem a Itabira no dia 27/12/2018 para requerimento de certidões e situação fiscal na Receita Federal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 10/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 10/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 20/12/2018 Valor: 20,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 20/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 08/12/2018 Valor: 80,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira no período de 06/12 a 08/12/2018, conduzindo veículos para ofícina para realização de manutenção.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 12/12/2018 Valor: 80,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 11/12 a 12/12/2018, conduzindo veículo para oficina para revisão.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 14/12/2018 Valor: 40,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira no dia 14/12/2018, conduzindo veículo para oficina.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 09/12/2018 Valor: 40,00
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 09/12/2018, em transferência de paciente para o Pronto Socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 04/12/2018 Valor: 20,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 19/12/2018 Valor: 40,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira no dia 19/12/2018, conduzindo veículo para oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2025 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 05/12/2018 Valor: 40,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/12 e 05/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 01/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 01/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 14/12/2018 Valor: 20,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 14/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 27/12 e 28/12/2018, conduzindo veículo para oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 10/12/2018 Valor: 60,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/12, 06/12e 10/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 21/12/2018 Valor: 40,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 21/12/2018 conduzindo pacientes para realização exames e consultas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1737 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 06/12/2018 Valor: 80,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 04/12 e 06/12/2018, acompanhando usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 07/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 07/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 12/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 12/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 17/12/2018 Valor: 150,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 17/12/2018 à Assembleia Legislariva para resolver assuntos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 13/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 13/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 18/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 14/12 e 18/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 16 Data: 27/12/2018 Valor: 60,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem Itabira nos dias 21/12, 26/12 e 27/12/2018 conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 17 Data: 29/12/2018 Valor: 80,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte, no dia 28/12 e 29/12/2018 conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1944 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 17 Data: 06/12/2018 Valor: 80,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no período de 03/12 a 06/12/2018, conduzindo estudantes para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1944 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 18 Data: 13/12/2018 Valor: 80,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no período de 10/12 a 13/12/2018, conduzindo estudantes para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 18 Data: 08/12/2018 Valor: 20,00
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a Itabira, no dia 08/12/2018, levando veículo para oficina mecânica

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1944 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 19 Data: 17/12/2018 Valor: 20,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 17/12/2018, conduzindo estudantes para cursos e faculdades.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 20 Data: 04/12/2018 Valor: 20,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 21 Data: 11/12/2018 Valor: 20,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 11/12/2018, buscando medicamentos para a farmácia do Posto de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 22 Data: 18/12/2018 Valor: 20,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 18/12/2018, buscando medicamentos para a farmácia do Posto de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 23 Data: 07/12/2018 Valor: 120,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/12, 05/12 e 07/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 23 Data: 21/12/2018 Valor: 20,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21/12/2018 conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 24 Data: 13/12/2018 Valor: 80,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 11/12 e 13/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 25 Data: 19/12/2018 Valor: 80,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 17/12 e 19/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 26 Data: 21/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 21/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 27 Data: 25/12/2018 Valor: 20,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 25/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 28 Data: 27/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 27/12/2018, conduzindo pacientes para realização de consultas e exames.

Total das liquidações: 3.770,00