Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2018

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Dados da Anulação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 105,20
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do CRAS deste município para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 200,34
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Secretaria de Saúde e do Posto de Saúde deste município para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 251,27
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica da Escola Municipal Professora Dona Maricota para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 396,92
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Posto da Polícia Militar deste município para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.014,36
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.331.0000.2025 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente contribuição para formação do PASEP no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 2,74
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 601,08
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente parcela destinada a EMATER no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 100,00
Credor: BANCO BRADESCO SA
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente tarifas bancárias no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 2.372,47
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica das unidades de Saúde deste município para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 2.500,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Água Energia Elétrica e Internet e Telefonia da Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica da Escola Municipal Professora Dona Maricota para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.546,38
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos poços artesianos deste município para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 37,96
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do CRAS deste município para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.490,33
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Pessoal e Encargos Sociais; junto ao CISCEL para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 0,04
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Outras Despesas Correntes; junto ao CISCEL para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 62,23
Credor: CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE
CPF credor / CNPJ credor: 01.921.228/0001-87
Funcional Programática: 01.07.01.10.122.0033.2044 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Cont. ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Empenho referente repasse do Contrato de Rateio Administrativo - Investimentos; junto ao CISCEL para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 20,00
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 180,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 20,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 40,00
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 180,00
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.037,57
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divisão Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente serviços de publicação de atos de expediente administrativo, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida por Lei no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 228,74
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 7.450,14
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento da Dívida Fundada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente pagamento de valor conforme MP 778/2.017, que dispõe sobre o Parcelamento Especial de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade do município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 340,00
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 9.864,27
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 40%, deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 18.921,91
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.09.01.12.272.0403.2072 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: FUNDEB - Obrigações Patronais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal - FUNDEB 60%, deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 240,00
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 40,00
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,33
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.225,23
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.023,66
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 171,49
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Vig. Cant. e Zeladoria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.784,78
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 550,94
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.03.06.182.0021.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviços Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 10.335,10
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 5.583,32
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 921,05
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 4.630,59
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.05.04.129.0004.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 176,38
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.923,69
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 1.866,67
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 4.134,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.895,64
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 150,18
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.258,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 960,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 26.176,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 3.634,43
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 12.410,90
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 513,63
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Odondológicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 692,96
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2018 Data: 20/12/2018 Valor: 1.866,67
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.858,09
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 2.713,50
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2058 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Inativos e Pensionista da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 141,04
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 23.701,15
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB-Manutenção das Ativ. da Remun. dos Profissionais do Magistério Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 4.457,56
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0403.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 10.860,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 10.860,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.361.0404.2075 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 6.005,04
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.09.01.12.365.0401.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: FUNDEB - Manutenção das Atividades Pre - Ecola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.800,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4.974,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 27.562,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.628,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.24.722.0033.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Postos Telefonicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 289,97
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.361,89
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.470,07
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.681,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 29.588,31
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 9.501,26
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0710.2106 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoramento das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 180,00
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 290,00
Credor: Eder Ferreira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.02.03.062.0022.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria e Consultoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Municipal, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 460,00
Credor: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.997.436-10
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Adriana de Souza Ferreira, matr. 287-4, Controle Interno, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.100,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Expedito Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 160,00
Credor: POLLYANA NAYARA GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 097.536.236-40
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Pollyana Nayara Gonçalves, matr. 320-2, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 591 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.076,70
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 625 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 210,00
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Antônia de Alvarenga, matr. 181-8, Professora, quando em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 627 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 336,35
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.02.03.24.722.0021.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Servidores Telefônicos e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Setor Administrativo desta prefeitura para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 58,58
Credor: Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.387.481/0001-32
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Santo Antônio no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 210,00
Credor: Elen Clarisse Cardoso de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 135.075.506-01
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elen Clarisse Cardoso de Oliveira, matr. 578-7, Aux. Administrativo, quando em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 160,00
Credor: Lívia Luíza de Assis Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 073.619.466-58
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lívia Luíza de Assis Freitas, matr. 552-1, Diretora de RH e Finanças, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 40,00
Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Eugênio Gonçalves, matr. 158-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: Luciene de Sá Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 056.192.166-08
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luciene de Sá Madureira, matr. 410-1, Dentista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 723 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 146,06
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.04.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Parcelamento da Dívida Municipal Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: Empenho referente encargos sobre a dívida junto ao INSS, relativo ao exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: Rafael Sá e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.802.446-65
Funcional Programática: 01.07.01.10.304.0210.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rafael de Sá e Silva, matr. 583-6, Fiscal de Vigilância Sanitária, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 829 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, ACS, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 840 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 50,80
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.02.03.04.122.0033.2016 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente prestação de serviços técnico- profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira in loco no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 865 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: Robésio Mateus da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.897.256-10
Funcional Programática: 01.12.03.15.452.0504.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Limpeza Publica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Robésio Mateus da Silva, matr. 556-3, Aux. Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 866 Ano do empenho: 2018 Data: 19/12/2018 Valor: 2.338,00
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de fisioterapia no Posto de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 120,00
Credor: JORGE LUIZ MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 117.150.746-10
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com de Jorge Luiz Morais de Souza, matr. 533-1, Conselheiro Tutelar, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 20,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.10.02.27.812.0220.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipais de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1268 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Denio de Sá e Silva, matr. 557-1, Encarregado de Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 160,00
Credor: MICHAEL JONATHAN ALMEIDA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 110.157.506-99
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com de Michael Jonathan Almeida Fernandes, matr. 531-5, Conselheiro Tutelar, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 50,00
Credor: ANDREA APARECIDA OTONE
CPF credor / CNPJ credor: 18.395.739/0001-05
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com de Andrea Aparecida Otone de Souza, matr. 550-5, Secretária Mun. Ação Social, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1308 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 120,00
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: JULIO CESAR DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio Cesar de Sá, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1318 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 425,75
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 535,48
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.02.04.122.0021.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 1469 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 489,38
Credor: EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.956.037/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente despesa com serviços de correios no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1502 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 160,00
Credor: ROSA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 663.337.256-68
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rosa Marina Ferreira de Almeida, matr. 507-6, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 120,00
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cíntia Marina Ferreira de Almeida, matr. 414-3, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1504 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 160,00
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 60,00
Credor: FERNANDO VEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 080.878.856-60
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fernando Vieira Ribeiro, matr. 590-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1533 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 208,33
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.605.0641.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convêncio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da EMATER deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1534 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 166,66
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2042 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Tarifa de Água, Luz, Telefone e Intenet Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a internet banda larga para atender as necessidades da Farmácia de Minas e setor de eletrocardiograma deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: JUNIA DA CRUZ DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.446-58
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júnia da Cruz Aguiar, matr. 32-3, Conselheiro Tutelar, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1728 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 195,00
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1735 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 120,00
Credor: ANTONIO MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 080.541.466-55
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio Morais de Souza, matr. 548-0, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1736 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 120,00
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1737 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 40,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1739 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 110,00
Credor: Sonely Martins de Sa
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá matr. 470-5, Técnico em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1747 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 227,80
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1748 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 3.107,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente compensação CIP das tarifas de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 8,00
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente aquisição de materiais de construção diversos para doação a carentes conforme solicitação da Assistente Social deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1788 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: TATIANE GONÇALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.157.466-67
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Tatiane Gonçavlves de Souza, matr. 505-0, Conselheiro Tutelar, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1944 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 240,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a serviços desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1947 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 910,39
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.12.03.25.752.0506.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica dos prédios municipais para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2008 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 120,00
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de Morais Ribeiro, matr. 412-7, ACS, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 40,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2027 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 120,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2029 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 120,00
Credor: Cássia Paloma Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 110.157.496-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cássia Paloma Gonçalves, matr. 591-9, Técnica em Enfermagem, quando em viagem para esta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2030 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, Chefe de Setor de Compras e Licitação, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2033 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,01
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo OPD-4473 de uso do Transporte Escolar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2066 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 1.212,78
Credor: Casa Ferreira Gonçalves LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.250.275/0003-48
Funcional Programática: 01.12.03.17.512.0611.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do sistema de abastecimento de água deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2099 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 5,90
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2105 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 510,00
Credor: Maria de Lourdes Gonçalves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 033.555.936-05
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção a Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro concedido a Sra Maria de Lourdes Gonçalves Silva para sessões com especialista neuropsicóloga de seu filho Luiz Fernando de Oliveira, conforme relatório da Assistência Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2110 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 60,00
Credor: Cleidineia Morais Quintão
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidinéia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. de Educação, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2118 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4.662,64
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente pagamento de servidores relativo ao mês .

Dados da Anulação
Número do empenho: 2119 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 3.232,17
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.07.01.10.272.0033.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições Previdenciárias Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2120 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.000,26
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.08.02.12.272.0403.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdênciárias na Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2219 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 300,00
Credor: ANTONIA RORAIMA VIIERA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 913.275.806-59
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2226 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 42,38
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2227 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 10.391,43
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2228 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.826,43
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2229 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 3.454,66
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 184,36
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.756,03
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2232 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 1.698,91
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2233 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4.534,51
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2234 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 4.090,00
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2236 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 621,17
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social - CRAS, deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2237 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 47,80
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2238 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 14.804,18
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2239 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 667,64
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2240 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 120,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 40,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 320,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2285 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 40,00
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Vieira Martins, matr. 120-6, Diretora da Escola Municipal Professora Dona Maricota, quando em viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2287 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 12,01
Credor: TELEMAR - NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente despesa com conta telefônica do Conselho Tutelar deste município para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2288 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 2.182,21
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2289 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 5.291,77
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 117,08
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente tarifa de energia elétrica do Posto da Polícia Militar deste município para o exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2295 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 20,00
Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, Auxiliar de Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2322 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: Raielly Júlia Lage Soares
CPF credor / CNPJ credor: 142.626.326-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Raielly Júlia Lage Soares, matr. 576-1, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2345 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 38,00
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a material de construção, para a secretaria de obras deste Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2355 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,66
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa PZA-8121 de uso da Secretaria de Saúde deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2357 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,66
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa HLF-5607 de uso do Transportes Escolar deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2376 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 476,99
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2393 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,06
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OWY-0494 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2396 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,50
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OQM-8756 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2398 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,26
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OPT-7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2400 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,43
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OPT-7351 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2403 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,22
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-5607 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2405 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,32
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OPD-4460 da Secretaria de Educação - transporte de estudantes, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2409 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,26
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2411 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 403,22
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OPR-0553 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2431 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 60,00
Credor: WELERSON BRUNO DE ANDRADE E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 079.397.326-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Welerson Bruno de Andrade e Souza, matr. 544-8, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2461 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 79,70
Credor: Tamara de Sá Ferreira EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.726.619/0001-06
Funcional Programática: 01.12.02.15.481.0319.2095 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut/Refor/Doação Materiais Constru. p/ Casa Familia de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para doação à carenes, conforme solicitação da Assistência Social deste município..

Dados da Anulação
Número do empenho: 2481 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,10
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção da máquina retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2486 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,19
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção da retroescavadeira da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2488 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1,16
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção do veículo de placa OPT-7340 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2490 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,25
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção no veículo de placa OPT-7340 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2492 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,03
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças diversas para manutenção do veículo de placa OPT-7340 da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2529 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,69
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2531 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 4,70
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-8488 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2533 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,49
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OPR-0553 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2537 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,50
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HMH-6988 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2539 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,29
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HMH-6988 da Secretaria de Saúde - transporte de usuários da saúde, deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2579 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 11.595,75
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2595 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 17,74
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OQM-8756 da Secretaria de Educação - Transporte de Estudantes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2597 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 2,55
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa GNJ-3087 da Secretaria de Educação - Transporte de estudantes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2599 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,23
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OWY-0494 da Secretaria de Educação - Transporte de estudantes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2601 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,62
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OWJ-2894 da Secretaria de Educação - Transporte de estudantes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2603 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,01
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPD-4460 da Secretaria de Educação - Transporte de estudantes

Dados da Anulação
Número do empenho: 2606 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,23
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPT-7351 da Secretaria de Educação - Transporte de estudantes

Dados da Anulação
Número do empenho: 2608 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,05
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OPD-4473 da Secretaria de Educação - Transporte de estudantes

Dados da Anulação
Número do empenho: 2610 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,38
Credor: Welberton Helton de Oliveira - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.020/0001-25
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa BWB-8961 da Secretaria de Educação - Transporte de estudantes

Dados da Anulação
Número do empenho: 2617 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 2.091,78
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao exercício de 2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2618 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 10.643,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2620 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 25,42
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2621 Ano do empenho: 2018 Data: 03/12/2018 Valor: 286,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2625 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 3.043,28
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2626 Ano do empenho: 2018 Data: 06/12/2018 Valor: 9.768,49
Credor: INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.09.272.0021.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdência Geral - INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente contribuição ao INSS relativo a obrigação patronal dos setores administrativos desta prefeitura no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 20,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2648 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 437,79
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2673 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 236,00
Credor: comercio Roart LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.599.171/0001-00
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aqquisição de materiais de construção para serviços diversos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2681 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 427,64
Credor: Banco do Brasil SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/3084-80
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias no mês de dezembro/2018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2715 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 80,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a serviço desta municipalidade.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2724 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 149,41
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente folha de pagamento de servidores relativo ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2741 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 0,07
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de coordenação do CRAS deste município no mês de dezembro de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2742 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 574,91
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2743 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 521,45
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2744 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 45,41
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Educação deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2745 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 268,25
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (óleo diesel), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2747 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 48,97
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades do Conselho Tutelar deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2748 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 12,14
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Centro de Ref. Soc. CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2750 Ano do empenho: 2018 Data: 31/12/2018 Valor: 1.673,54
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.03.06.181.0178.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Pilica Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Polícia Militar deste município no exercício de 2.018, conforme convênio firmado entre as partes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2751 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 766,67
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (diesel S10), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2752 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.197,90
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2755 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 105,50
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (etanol hidratado), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2756 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 1.292,44
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2760 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 43,42
Credor: Posto Santo Antonio de Combustiveis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.278.170/0001-84
Funcional Programática: 01.02.01.04.122.0021.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente aquisição de combustíveis (gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria de Administração deste município no exercício de 2.018.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2767 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 41,28
Credor: MAG INFOR INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.326.835/0001-50
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Empenho referente a aquisição de fonte nominal para manutenção do Posto de Saúde deste município.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2826 Ano do empenho: 2018 Data: 28/12/2018 Valor: 50,00
Credor: Conceição Andrade Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 029.810.536-55
Funcional Programática: 01.04.01.08.244.0486.2034 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de At. Int. a Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente locação de imóvel residencial para atender a família de baixa renda conforme Lei Municipal 427/2005 da assistência social.

Total das anulações: /strong> 404.423,43