Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 190,00 | |
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 374-9, Psicóloga, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 280,00 | |
Credor: Lívia Luíza de Assis Freitas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.619.466-58 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Lívia Luíza de Assis Freitas, matr. 552-1, Aux. Administrativo, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Total das anulações: /strong> | 570,00 |