Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99 | ||||
Funcional Programática: 01.12.03.15.451.0036.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Luana Pacheco Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.680.866-57 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luana Pacheco Medeiros, matr. 546-4, médica do PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Sonely Martins de Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária deSonely Martins de Sá, matr. 470-5, Técnica em Enfermagem do PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Regiana de Lima Franquilim | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.814.146-75 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Regiana de Lima Franquilim, matr. 319-5, ACS, quando em viagem a serviço desta municipalidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: MARCELINO DE SA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.155.746-45 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcelino de Sá Duarte, matr. 193-3, Bioquímico, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197,5, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Edione de Almeida Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.560.506-53 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edione de Almeida Madureira, matr. 182-6, Telefonista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira do PSF, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 160,00 |
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Motorista, quando em viagens a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017, relativo transporte de usuários da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Fabrício Mateus de Lima e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.494.606-51 | ||||
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Fabrício Mateus de Lima e Silva, matr. 567-0, Aux. de Serviços Gerais, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017, relativo transporte de usuários da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 210,00 |
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 374-9, Psicóloga, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Aparecida Morais de Sá Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.468.876-40 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manuetnção do Programa Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Aparecida Morais de Sá Almeida, matr. 310-3, Farmacêutica, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.961.296-96 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças Oliveira, matr. 243-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: DIVINA JORDANIA GOMES DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.245.336-00 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Divina Jordânia Gomes Duarte, matr. 496-1, Aux. de Bioquímico, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Cintia Marina Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.918.466-92 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cíntia Marina Ferreira de Almeida, matr. 414-3, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 272,50 |
Credor: ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.310.686-39 | ||||
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Antônio de Almeida Andrade, matr. 115-7, Motorista, quando em viagem a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 380,00 |
Credor: JULIO CESAR DE SA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagens a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017, relativo transporte de usuários da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagens a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017, relativo transporte de usuários da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13 | ||||
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagens a serviço desta municipalidade no mês de Fevereiro de 2.017, relativo transporte de usuários da saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: Eder Ferreira Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, Procurador Municipal, matr. 553-9, quando a serviço desta municipalidade em viagens no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: REINATO LUCIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91 | ||||
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, Secretário Mun. de Agricultura, matr. 081-0, quando a serviço desta municipalidade em viagens no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 340,00 |
Credor: José Carlos Oliveira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34 | ||||
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, Secretário Mun. de Saúde, matr. 547-2, quando a serviço desta municipalidade em viagens no mês de Fevereiro de 2.017, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: MICHAEL JONATHAN ALMEIDA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.157.506-99 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Michael Jonathan Almeida Fernandes, Conselheiro Tutelar, matr. 531-5, quando a serviço desta municipalidade em viagem no mês de Fevereiro de 2.017, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40 | ||||
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Aparecida Otone de Souza, Secretária Mun. de Assistência Social, matr. 550-5, quando a serviço desta municipalidade em viagens no mês de Fevereiro de 2.017, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Gilson Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78 | ||||
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, Aux. Administrativo, matr. 210-5, quando a serviço desta municipalidade em viagens no mês de Fevereiro de 2.017, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 260,00 |
Credor: Romilda Duarte Fernandes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.606-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Romilda Duarte Fernandes de Almeida, Chefe de Gabinete, matr. 549-8, quando a serviço desta municipalidade em viagens no mês de Fevereiro de 2.017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 900,00 |
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Quintão de Almeida, Prefeito Municipal, matr. 545-6, quando a serviço desta municipalidade em viagens no mês de Fevereiro de 2.017. |
Total das liquidações: | 5.102,50 |