Informações atualizadas em: 07/02/2023 18:30:55

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2017




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2099 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/12/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 28/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2098 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/12/2017 Valor: 40,00
Credor: ELIZABEL GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 083.301.696-26
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabel Gonçalves dos Santos Souza, matr. 342-6, Aux. de Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 22/12/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município para treinamento junto a GRS-Itabira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2047 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/12/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2046 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/12/2017 Valor: 20,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2045 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/12/2017 Valor: 20,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 29/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2044 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/12/2017 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 28/12/2.017, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2041 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/12/2017 Valor: 40,00
Credor: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 042.997.436-10
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Adriana de Souza Ferreira, matr. 287-4, Controle Interno, quando em viagem a Itabira no dia 23/12/2.017 para compra de material para a Escola Dona Maricota.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2040 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/12/2017 Valor: 40,00
Credor: ALESSANDRA DE MORAIS RIBEIRO BELONI Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.152.476-96
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Alessandra de Morais Ribeiro Beloni, matr. 376-5, quando em viagem a itabira no dia 22/12/2.017, para treinamento junto a GRS/Itabira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2039 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 22/12/2017 Valor: 40,00
Credor: RAYANNE ESTANISLAU DE SA MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 083.060.236-41
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rayanne Estanislau de Sá Martins, matr. 440-8, Enfermeira, quando em viagem a itabira no dia 22/12/2.017, para treinamento junto a GRS/Itabira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2038 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/12/2017 Valor: 40,00
Credor: LUCIANA FELIX DOS REIS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.486-82
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luciana Félix dos Reis Ferreira, matr. 575-3, Fisioterapeuta, quando em viagem a Itabira no dia 20/12/2.017, para reunião com as referências municipais da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2036 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 12/12/2017 Valor: 40,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 12/12/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2042 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/12/2017 Valor: 20,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Itabira no dia 22/12/2.017, conduzindo veículo para oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2037 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/12/2017 Valor: 40,00
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, quando em viagem a Itabira no dia 14/12/2.017, para compra de material da Escola Municipal Dona Maricota.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2023 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/12/2017 Valor: 60,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 14/12, 18/12 e 20/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 11/12/2017 Valor: 100,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/12, 04/12, 05/12, 06/12 e 11/12/2.017, a serviço do transporte de estudantes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/12/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 11/12 e 14/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2020 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/12/2017 Valor: 40,00
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18/12 e 21/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2019 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 27/12/2017 Valor: 120,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 21/12, 24/12 e 27/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2018 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 12/12/2017 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 11/12 e 12/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2017 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 27/12/2017 Valor: 60,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 22/12, 25/12, e 27/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2016 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 22/12/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18/12 e 22/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2015 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/12/2017 Valor: 120,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 07/12, 11/12 e 14/12/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2042 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 29/12/2017 Valor: 60,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Itabira nos dias 27/12, 28/12 e 29/12/2.017, a serviço desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2037 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 29/12/2017 Valor: 80,00
Credor: Widyna Samanta Lourdes Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.374.316-69
Funcional Programática: 01.02.06.04.122.0021.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras, Licitação, Almoxarifadoe Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Widyna Samanta Lourdes Ferreira, matr. 554-7, quando em viagem a Itabira nos dias 23/12 e 29/12/2.017, para compra de material da Escola Municipal Dona Maricota.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 15/12/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 15/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2018 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 19/12/2017 Valor: 20,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 19/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2016 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 26/12/2017 Valor: 120,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 14/12, 20/12 e 26/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2015 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/12/2017 Valor: 120,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 19/12, 22/12 e 27/12/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 27/12/2017 Valor: 60,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/12, 22/12 e 27/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1761 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 12/12/2017 Valor: 160,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/12, 06/12, 08/12 e 12/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1762 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 07/12/2017 Valor: 60,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 05/12 a 07/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1761 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/12/2017 Valor: 80,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 16/12 e 19/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 22/12/2017 Valor: 40,00
Credor: MARIANA QUINTAO ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 066.170.586-23
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Mariana Quintão Almeida, matr. 256-9, quando em viagem a Itabira no dia 22/12/2.017, relativo "treinamento na Regional de Itabira".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 01/12/2017 Valor: 40,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 01/12/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Credor: REINATO LUCIO MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, matr. 081-0, Secr. Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 07, 11, 13, 19 e 29/12/2.017, na Subsecretaria de Assuntos Municipais junto à SEGOV, p/ tratar assuntos relacionados.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 13/12/2017 Valor: 160,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 05/12, 07/12, 11/12 e 13/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/12/2017 Valor: 50,00
Credor: Andrea Aparecida Otone de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 047.588.586-40
Funcional Programática: 01.03.01.08.122.0486.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Aparecida Otone de Souza, matr. 550-5, Secretária Mun. de Assistência Social, quando em viagem a Itabira no dia 28/12/2.017, solicitando cópia de Convênio 1011/2012.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 14/12/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 16/11/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 12/12/2017 Valor: 120,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transportes, quando em viagem a Itabira nos dias 05/12 e 12/12, e João Monlevade no dia 09/12/2.017, conduzindo veículos para oficina mecânica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 13/12/2017 Valor: 40,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 07/12 e 13/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 12/12/2017 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 12/12/2.017, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 17 Data: 17/12/2017 Valor: 20,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 17/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 11/12/2017 Valor: 40,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro nos dias 04/12 e 11/12/2.017, relativo transporte de pessoas ao INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 01/12/2017 Valor: 150,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Exp. Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 29/11/2.017, para tratar de assuntos relacionados junto a SUBSEAM/SEGOV.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 11/12/2017 Valor: 20,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Itabira no dia 07/12/2.017, a serviço da Secretaria Obras, Serv. urbanos e Transportes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 01/12/2017 Valor: 150,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Exp. Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 26/09/2.017, para reunião com deputado, de interesse desta municipalidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 20 Data: 26/12/2017 Valor: 40,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 15/12/2.017 e a Itabira no dia 16/12/2.017, relativo transporte de pessoas ao INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 07/12/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01/12 e 07/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 29 Data: 21/12/2017 Valor: 40,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 18/12 e 24/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 37 Data: 13/12/2017 Valor: 120,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 01, 04, 06, 08, 11 e 13/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 38 Data: 20/12/2017 Valor: 80,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 13/12, 15/12, 18/12 e 20/12/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Total das liquidações: 3.690,00