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Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2017




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1732 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 19/10/2017 Valor: 40,00
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 374-9, quando em viagem a Itabira no dia 19/10/2.017, para esclarecimentos sobre o SISVAN Web, realizado pela GRS/Itabira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1731 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 40,00
Credor: REIJANI DA PIEDADE B DRUMOND Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 934.323.486-49
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reijani da Piedade B Drumond, matr. 374-9, quando em viagem a Itabira no dia 10/10/2.017, para participação em "Curso de Tabwin", realizado pelo COSEMS/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1730 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 40,00
Credor: ADRIANA DE SOUZA FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 042.997.436-10
Funcional Programática: 01.01.03.04.124.0032.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Adriana de Souza Ferreira, matr. 287-4, Controle Interno, quando em viagem a Itabira no dia 17/10/2.017 para audiência, representando o Município de São Sebastião do Rio Preto.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1593 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/10/2017 Valor: 40,00
Credor: JORGE LUIZ MORAIS DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 117.150.746-10
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente com diária de Jorge Luiz Morais de Souza, matr. 533-1, Conselheiro Tutelar, acompanhando os alunos da Escola Estadual "Odilon Behrens" em excursão para o município de Carmésia, projeto "Conhecendo a Tribo Indígena".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1597 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 19/10/2017 Valor: 80,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 14, 16, 17 e 19/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2017 Valor: 80,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 11/10 e 13/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2017 Valor: 80,00
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças V Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a Itabira nos dias 02/10 e 03/10/2.017, para participação no "III Encontro do PME - Plano Municipal de Educação".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 25/10/2017 Valor: 40,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 25/10/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2017 Valor: 100,00
Credor: Cleidineia Morais Quintão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidineia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. Educação, quando em viagem a Itabira nos dias 02/10 e 03/10/2.017, para participação no "III Encontro do PME - Plano Municipal de Educação".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1590 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 03/10/2017 Valor: 40,00
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de M. Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 03/10/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, p/ acompanhar usuários da saúde em consulta médica no CAPS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 19/10/2017 Valor: 80,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 17/10 e 19/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças V Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a Passabém no dia 04/10/2.017, para participação no "Encontro de Orientações para a Educação Especial".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 30/10/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 04/10/2017 Valor: 50,00
Credor: Cleidineia Morais Quintão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.105.486-82
Funcional Programática: 01.08.01.12.122.0033.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Cleidineia Morais Quintão, matr. 488-8, Secretária Mun. Educação, quando em viagem a Passabém no dia 04/10/2.017, para participação no "Encontro de Orientações para a Educação Especial".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1590 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 19/10/2017 Valor: 120,00
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de M Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 16, 17 e 19/10/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, p/ acompanhar usuários da saúde em consulta médica

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1435 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 11/10/2017 Valor: 40,00
Credor: ELAINE DIAS PINTO COELHO LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.370.116-09
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elaine Dias Pinto Coelho Lacerda, matr. 403-6, Enfermeira, quando em viagem a Itabira no dia 11/10/2.017, relativo transferência de paciente para o HNSD.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 858 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Antônia de Alvarenga, matr. 181-8, Professora, quando em viagem a Passabém no dia 04/10/2.017, para participação no "Encontro de Orientações para a Educação Especial".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 05/10/2017 Valor: 40,00
Credor: ELIDA FERNANDES RAMOS MOREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 099.203.056-00
Funcional Programática: 01.03.01.08.243.0486.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elida Fernandes Ramos Moreira, matr. 416-9, Conselheira Tutelar, acompanhando os alunos da Escola Estadual "Odilon Behrens" em excursão para o município de Carmésia, projeto "Conhecendo a Tribo Indígena".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 27/10/2017 Valor: 120,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 23/10, 25/10 e 27/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Credor: MARIA DAS GRACAS V MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 609.613.766-00
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria das Graças V Martins, matr. 120-6, Diretora Escolar, quando em viagem a Nova Era no dia 30/10/2.017, para "Capacitação para Aplicação das Avaliações do Simave (PROEB e PROALFA)/2.017".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1590 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 26/10/2017 Valor: 160,00
Credor: ANDREA FATIMA DE MORAiS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 097.575.566-88
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Andrea Fátima de M Ribeiro, matr. 412-7, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 23/10 a 26/10/2.017, a serviço da Secretaria de Saúde deste município, p/ acompanhar usuários da saúde em consulta médica

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 06/10/2017 Valor: 120,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 02/10, 04/10 e 06/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, buscando pedra.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 18/10/2017 Valor: 180,00
Credor: REINATO LUCIO MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, matr. 081-0, Secr. Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/10, 06/10 e 16/10/2.017, na Subsecretaria de Assuntos Municipais junto à SEGOV, p/ tratar assuntos relacionados.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 858 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 17/10/2017 Valor: 40,00
Credor: MARIA ANTONIA DE ALVARENGA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 040.178.276-08
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0403.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maria Antônia de Alvarenga, matr. 181-8, Professora, quando em viagem a Nova Era no dia 17/10/2.017, para participação da "Videoconferência do PNAIC e Novas Orientações", realizada na sala de reunião SRE/Nova Era.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 31/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 10/10/2017 Valor: 40,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 10/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 11/10/2017 Valor: 40,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Timóteo nos dias 10/10 e 11/10/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, buscando calcário.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 20/10/2017 Valor: 60,00
Credor: REINATO LUCIO MARTINS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 480.016.276-91
Funcional Programática: 01.11.01.20.608.0641.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Reinato Lúcio Martins, matr. 081-0, Secr. Municipal, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 20/10/2.017, na Subsecretaria de Assuntos Municipais junto à SEGOV, p/ tratar assuntos relacionados.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1145 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2017 Valor: 40,00
Credor: MAIKE JUNIOR DE LIMA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 109.802.746-99
Funcional Programática: 01.08.02.12.361.0404.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Maike Júnior de Lima e Silva, matr. 432-5, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 30/10 e 31/10/2.017, a serviço do transporte de estudantes.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 758 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 24/10/2017 Valor: 80,00
Credor: Sonely Martins de Sa Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 070.358.956-39
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sonely Martins de Sá, matr. 470-5, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 21/10 e 24/10/2.017, relativo transferência de paciente para o Pronto Socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 20/10/2017 Valor: 120,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 16/10, 18/10 e 20/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 16/10/2017 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Guanhães no dia 16/10/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, buscando madeira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 09/10/2017 Valor: 40,00
Credor: Elizabeth Lage de Oliveira Madureira Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 044.712.196-00
Funcional Programática: 01.07.01.10.301.0210.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Piso ATB, Prog. Saúde Famila, Prog, Ag. Comunit. Saúde Mulher Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Elizabeth Lage de Oliveira Madureira, matr. 192-5, Enfermeira do PSF, quando em viagem a Itabira no dia 09/10/2.017, para transferência de paciente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 26/10/2017 Valor: 80,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 24/10 e 26/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 27/10/2017 Valor: 20,00
Credor: RONEI BITTENCOURT DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 005.242.546-05
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ronei Bittencourt de Sá, matr. 197-5, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 27/10/2.017, a serviço da Secretaria de Obras, Serv. Urbanos e Transporte, buscando brita.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 06/10/2017 Valor: 80,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/10 e 06/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1434 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Credor: JULIO CESAR DE SA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 076.182.566-59
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Júlio César de Sá, matr. 521-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 30/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 03/10/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 03/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 11/10/2017 Valor: 40,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/10 e 11/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 26/10/2017 Valor: 60,00
Credor: Hugo Luiz Ribeiro Simão Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 069.966.276-13
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Hugo Luiz Ribeiro Simão, matr. 561-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 22/10, 24/10 e 26/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 17/10/2017 Valor: 20,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Nova Era no dia 17/10/2.017, relativo transporte de funcionários da Educação para capacitação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 02/10/2017 Valor: 20,00
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a Itabira no dia 01/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 03/10/2017 Valor: 50,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 03/10/2.017, para "114a Reunião Ordinária da CIR de Itabira".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 20/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 20/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 20/10/2017 Valor: 80,00
Credor: DANIEL GONCALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 075.795.096-52
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Daniel Gonçalves dos Santos, matr. 321-0, Aux. Serviços, quando em viagem a Itabira nos dias 17/10 e 20/10/2.017, relativo auxiliar de viagem no transporte do Ciscel - SETS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 19/10/2017 Valor: 20,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 19/10/2.017, relativo transporte de pessoas ao Fórum.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 13/10/2017 Valor: 120,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transportes, quando em viagem a Itabira nos dias 04, 11 e 12/10/2.017, a serviço da divisão de transportes, conduzindo veículos p/ oficina.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2017 Valor: 40,00
Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, quando em viagem a Itabira nos dias 07/10 e 11/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 10/10/2017 Valor: 40,00
Credor: Eder Ferreira Ramos Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Geral, quando em viagem a Itabira no dia 10/10/2.017 p/ consulta de andamento de processo 010089-3.88.2017, representando o Município de São Sebastião do Rio Preto.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 06/10/2017 Valor: 50,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira no dia 06/10/2.017, para "8 Encontro dos Ostomizados", com o Tema: AME-SE, ESTIME-SE E VALORIZE-SE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 26/10/2017 Valor: 60,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/10 a 26/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 23/10/2017 Valor: 20,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Itabira no dia 23/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta médica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 20/10/2017 Valor: 120,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transportes, quando em viagem a Itabira nos dias 16, 18 e 20/10/2.017, a serviço da divisão de transportes, conduzindo veículos p/ oficina.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 17/10/2017 Valor: 40,00
Credor: Eder Ferreira Ramos Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 055.584.866-35
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Eder Ferreira Ramos, matr. 553-9, Procurador Geral, quando em viagem a Itabira no dia 17/10/2.017 para audiência, representando o Município de São Sebastião do Rio Preto.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 11/10/2017 Valor: 100,00
Credor: José Carlos Oliveira Marques Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 163.939.296-34
Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Carlos Oliveira Marques, matr. 547-2, Secretário Mun. de Saúde, quando em viagem a Itabira nos dias 10/10 e 11/10/2.017, para "Curso de Noções de Tabwin - Cosems Regional Itabira".

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 30/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 30/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 31/10/2017 Valor: 20,00
Credor: DENIO DE SA E SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.822.556-44
Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Dênio de Sá e Silva, matr. 557-1, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 31/10/2.017, relativo transporte de pessoas ao Fórum e ao INSS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 27/10/2017 Valor: 120,00
Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18
Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transportes, quando em viagem a Itabira nos dias 23, 25 e 27/10/2.017, a serviço da divisão de transportes, conduzindo veículos p/ oficina.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 31/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSE GILMAR NASCENTE SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 053.278.516-99
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Gilmar Nascente Silva, matr. 523-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: Gilson Morais de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 046.622.036-78
Funcional Programática: 01.02.04.04.123.0004.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Gilson Morais de Souza, matr. 210-5, Aux. Administrativo II, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, para realização de pagamento de empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/10/2.017, relativo transporte de paciente para o Pronto Socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 10/10/2017 Valor: 20,00
Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 10/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 10/10/2017 Valor: 20,00
Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 10/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 24/10/2017 Valor: 100,00
Credor: Sebastião Expedito Quintão de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 517.080.196-34
Funcional Programática: 01.01.01.04.122.0020.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sebastião Exp. Quintão de Almeida, matr. 545-6, Prefeito Municipal, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 24/10/2.017, para Inauguração da nova sede da Delegacia de Polícia Civil.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 21 Data: 06/10/2017 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/10 e 06/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 02/10/2017 Valor: 20,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 01/10/2.017, relativo transporte de paciente para o Pronto Socorro.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 22 Data: 18/10/2017 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 17/10 e 18/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 09/10/2017 Valor: 20,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 09/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 27/10 e 30/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 16/10/2017 Valor: 20,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 15/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Data: 06/10/2017 Valor: 60,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/10, 04/10 e 06/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 25 Data: 23/10/2017 Valor: 40,00
Credor: LEANDRO DA SILVA AIRES Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 096.925.656-61
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Leandro da Silva Aires, matr. 540-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 21/10 e 23/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 26 Data: 13/10/2017 Valor: 60,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 09/10, 11/10 e 13/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 27 Data: 20/10/2017 Valor: 60,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/10, 18/10 e 20/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 28 Data: 25/10/2017 Valor: 20,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 25/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 29 Data: 26/10/2017 Valor: 40,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 26/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 30 Data: 30/10/2017 Valor: 40,00
Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio de Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 27/10 e 30/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 31 Data: 05/10/2017 Valor: 80,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/10 e 05/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 32 Data: 09/10/2017 Valor: 40,00
Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98
Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 09/10/2.017, relativo transporte de usuários da saúde para consulta e/ou exames médicos.

Total das liquidações: 4.410,00