Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Aguia Placas Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.296/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: BRUNA RAQUEL CRUZ PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 084.180.006-51
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 973,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 54753-0
Credor: Pericom Comercio De Equipamentos De Seguranca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.862.823/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2090 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Estado Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 131.854.616-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: Pauta Municipal Capacitação & Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 193,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 465,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 446,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 47,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 41,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 35,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 40,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 40,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 45,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 46,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 31,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 29,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 84,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 48,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 1.768,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 2.518,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 4.434,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 2.315,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 184,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 820,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE TEC. DA INF. DO ESTADO - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Tihago da Assunção Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 61364-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2086 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 54753-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2090 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Estado Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 9.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LUIZA LESSA BAPTISTA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 014.965.716-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.004,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 317,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 17.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 61364-9
Credor: Maria Elizabete da Silva de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 28.104.064/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2086 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 637,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 637,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 665,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 617,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

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Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 1,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: FUNERÁRIA SÃO CRISTOVÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.772.419/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 13.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: FELIPE AUGUSTO REIS DE OLIVEIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.401.927/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 30.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: R&V SERTRES CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS E PERICIAS MEDICAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.501/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 6.850,00
Nº do documento: 503 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.994.584/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10.150,00
Nº do documento: 503 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.994.584/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10.150,00
Nº do documento: 503 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.994.584/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 8.450,00
Nº do documento: 503 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.994.584/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 8.450,00
Nº do documento: 503 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.994.584/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 8.450,00
Nº do documento: 503 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.994.584/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 8.450,00
Nº do documento: 503 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTE GLOBAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.994.584/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.666,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 3.378,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 3.569,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: Rodrigo Augusto Ferreira Pessoa 01387392697
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.757/0001-94
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 61364-9
Credor: NOVA GERAÇÃO PRODUÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.763.695/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 1.091,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 1.145,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 54753-0
Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2090 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Estado Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 749,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 52,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 413,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 288,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 192,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.101,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ALONCIO GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.988.368-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 2.205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Gislene Silva Dutra 05719157603 ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.364/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.570,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64997-X
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Estado Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Rosilene Marques
CPF credor / CNPJ credor: 297.038.836-72
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Ullima Maria Pereira Gaspar
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 1.402,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 2.652,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 533,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67047-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 288,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 1.783,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 1.119,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 1.206,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Prati Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Soma /MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 12.416,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 573,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VANILIA SACRAMENTO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 081.929.466-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 534,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VANILIA SACRAMENTO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 081.929.466-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 70,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.608,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 7,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 2.580,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10.987,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.067,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Representativas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 421,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: V.C.P Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 744,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 192,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 120,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 281,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 408,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 237,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 17,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 4,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 9,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 4,68
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 7,80
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 5,20
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 10,40
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 9,36
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 6,24
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 14,56
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 7,80
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 2,60
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 16,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 415,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 1.383,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 58,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 48,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 31,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 133,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 43,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 412,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 260,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 45,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 39,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 51,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 14,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 40,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 107,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 27,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 325,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 59,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 2.644,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64997-X
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Estado Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 414,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 195,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 718,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 435,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 39,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 24,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: ANDRÉ CARDOSO MAURICIO
CPF credor / CNPJ credor: 076.814.167-22
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 2.470,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 2.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64997-X
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Estado Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 3.843,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64997-X
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Estado Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 1.251,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64997-X
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recurso Estado Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 1,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 2,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 363,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 3,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 44,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 15/04/2019 Valor: 3,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 3,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 3,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 24/04/2019 Valor: 3,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 188 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 29/04/2019 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 4,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 17/04/2019 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 61,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 61,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 12,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 04/04/2019 Valor: 19,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 25/04/2019 Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2938-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 1.902,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.281,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 13.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 6.780,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/04/2019 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 38,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 161,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 341,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 6.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 4.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 4.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Maria Aparecida Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 677.308.686-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 862,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.038,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 295,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.676,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 261,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 415,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 7.873,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 751,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 250,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 189,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 214,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - União Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.324,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.563,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 1.224,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 524,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 698,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: Levy Augusto Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/04/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Levy Augusto Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 192,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 11/04/2019 Valor: 163,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 158,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 355,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 83,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 317,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 188,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 191,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 113,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 104,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 110,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 227,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 208,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 98,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 104,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 98,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 104,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 104,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 98,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/04/2019 Valor: 104,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/04/2019 Valor: 98,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/04/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Leonardo Silvestrini
CPF credor / CNPJ credor: 067.927.126-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1.796,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 5.924,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 2.904,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 23,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 17.844-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2019 Data: 02/04/2019 Valor: 41,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 3.460,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2019 Data: 10/04/2019 Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2019 Data: 16/04/2019 Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2019 Data: 12/04/2019 Valor: 49,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 7.376,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 736,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2019 Data: 18/04/2019 Valor: 4,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2019 Data: 26/04/2019 Valor: 93,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.612,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 572,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0001.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 3.310,07
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 1.267,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 1.098,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.547,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 3.563,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64615-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 6.986,00
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 3.699,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 7.198,04
Nº do documento: 04 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 04 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.797,69
Nº do documento: 04 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.317,36
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 18.555,86
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 266,65
Nº do documento: 850936 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 21.381,60
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 11.110,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 4.001,16
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.152,63
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 13.608,30
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.478,49
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 10.826,20
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.483,75
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 308,49
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 323,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 3.149,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 11.875,00
Nº do documento: 04 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 67473-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.305,26
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 26.060,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 1.540,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 51.687,82
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 30.619,45
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 21.951,51
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 5.384,65
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 10.549,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 29.737,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 5.834,41
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 109.735,79
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 46.579,63
Nº do documento: 04 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 3.596,09
Nº do documento: 04 Banco: 0001 Agencia: 25828 Conta: 91000-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 4.315,91
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.860,93
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 6.453,73
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 7.479,04
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 7.100,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 17.047,87
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 959,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 3.014,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 7.476,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 672,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/04/2019 Valor: 3.270,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.533,35
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 3.510,48
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 10.531,47
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.317,36
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 4.026,59
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 14.683,87
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/04/2019 Valor: 2.726,84
Nº do documento: 850933 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.360,68
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 892,26
Nº do documento: junia Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.636,74
Nº do documento: 850935 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 3.346,58
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 14.839,95
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 3.592,80
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 15.743,15
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 5.454,88
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 4.976,46
Nº do documento: bruno Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/04/2019 Valor: 2.904,77
Nº do documento: 04 Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Total dos pagamentos: 1.014.079,43