Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 151,75
Nº do documento: 850865 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Jose Augusto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 143.166.096-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 799,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.867.871/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Marco Placas Indústria e Comércio
CPF credor / CNPJ credor: 17.505.744/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 23,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.155.494/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 62127-7
Credor: Rodrigo Augusto Ferreira Pessoa
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.757/0001-94
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 9.200,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 6.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 9.200,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 9.200,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 7.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 7.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 6.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Marco Placas Indústria e Comércio
CPF credor / CNPJ credor: 17.505.744/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMF Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 64609-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do FNAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 13.014,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 136,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VANILIA SACRAMENTO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 081.929.466-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 37.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 1.225,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 2.091,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 5.802,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: JOSE GLICERIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 16.307.023/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 571,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: ERA - ESCOLAS EM REDE ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.998.896/0001-78
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 994,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.067,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 400,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 107,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 35,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 92,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 519,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60150-0
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0004.2066 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sociais - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 11.822,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 58,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 21,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 87,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 28.028.311/0001-88
Funcional Programática: 02.04.04.13.392.0007.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Tradicionais e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 283.142-2
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 3.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 5.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 3.513,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 384,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Flaviane Oliveira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.806.466-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 133,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 114,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 57,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 3.928,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TULIO DA SILVA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 083.289.016-25
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 183,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 183,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 1.151,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 7.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: GOMES E GARCIA INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0006.1028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Projetos Agrícolas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: FELIPE RENANN COSTA DIAS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.887/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.1003 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente - SMA Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 249,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 514,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 138,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 1.041,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: HOSPVIDA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 3.756,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Distribuidora de produtos GCR Eirelli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: SEMPRE EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 1.306,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MARCIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.186-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CRISTIANE VILELA JORDAO
CPF credor / CNPJ credor: 066.531.956-86
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Tihago da Assunção Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.210,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 2.304,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 3.428,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS
CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 300,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 52,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 175,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 731,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 67,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 127,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Tihago da Assunção Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 363,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 94,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 68,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 313,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 130,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 209,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 358,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 367,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 320,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 5.512,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.972,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.441,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.447,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 7.238,00
Nº do documento: 850860 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: GAZZINELLI DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.256/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 12.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CLAUDIA MARCIA SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 103.667.806-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 15.364,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 8.265,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 392,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 265,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 315,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 648,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 549,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 768,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 195,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 217,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 335,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 63,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 139,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 393,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 450,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 203,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 333,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 768,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 92,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Helio Jose da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 041.160.116-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 377,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 2.326,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 4.789,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ESTELA MARIA DE SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 118.235.186-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 23,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS DE TAQUARACU DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.886.149/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Dehon de oliveira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: ANACLETO MARQUES PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 127.833.906-04
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 24.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: RODRIGO SILVESTRE MATOSO
CPF credor / CNPJ credor: 877.375.156-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 10.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: JANINE GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 5.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: THIAGO GATTO BASTOS BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 084.765.617-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 37,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 26,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 68,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 8.696,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 8.696,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 2.828,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 9.680,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 785,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 1.301,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 4.627,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 9.984,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 3.397,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 7.868,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 12.461,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 30.560,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 1.119,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 29.040,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VICENTE GOMES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 34,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 113,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 227,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 367,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 210,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 214,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 190,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 210,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 23/09/2017 Valor: 150,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 172,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 157,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Lilian Zulueta Perez
CPF credor / CNPJ credor: 081.147.191-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Jose Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: Jose Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 514,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 1987-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 71,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 16,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 11,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 38,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 14,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 2,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 15,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 5,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 9,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 9,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 8,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 9,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 9,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 56,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 9,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 9,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 47,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 19,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 60,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47129-1
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 20.261,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: 850861 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 5.927,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: EMPRESA DE AS.TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0006.0009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Entidades Representativas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 2.314,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 2,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 12,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 38,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 5.991,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 4,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 3,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 70,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2.079,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 7,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 283.142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 45,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 3,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos: 503.612,42