Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: MIRIAN CRISTINA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 086.587.766-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: MARCOS LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 111.209.966-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: MARIA HELENA GONCALVES STEHLING
CPF credor / CNPJ credor: 924.854.216-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: SIMONE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.297.646-56
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CRISTIANE VILELA JORDAO
CPF credor / CNPJ credor: 066.531.956-86
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: NILZA SILVEIRA MAGALHAES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 518.443.466-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LUCAS CESAR FERREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 109.054.546-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: CLEONICE APARECIDA MARCAL PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 739.590.226-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ELIANA DA CONCEICAO SACRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 049.080.226-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ALICE ELIZA DOS SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 106.333.366-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Dehon de oliveira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POLIANA REGINA MARQUES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 084.608.616-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LUCIANA DE OLIVEIRA SALES LINHARES
CPF credor / CNPJ credor: 785.957.386-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VICENTE GOMES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RENATA PERCILIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 113.097.626-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CÉSAR VERDADE COSTA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 105.548.816-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Levy Augusto Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00
Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Jose Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Jose Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Jose Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Gisele Maria dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Gisele Maria dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: FABIANA CONCEICAO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 062.941.796-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.580,00