Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: MIRIAN CRISTINA DE CASTRO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.587.766-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: MARCOS LUIZ DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.209.966-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: MARIA HELENA GONCALVES STEHLING | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 924.854.216-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: SIMONE MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.297.646-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: CRISTIANE VILELA JORDAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.531.956-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: NILZA SILVEIRA MAGALHAES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.443.466-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: LUCAS CESAR FERREIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.054.546-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: CLEONICE APARECIDA MARCAL PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.590.226-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: ELIANA DA CONCEICAO SACRAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.080.226-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: ALICE ELIZA DOS SANTOS LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.333.366-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: Dehon de oliveira Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: CRISTIANE DA SILVA GUIMARAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.955.696-39 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: POLIANA REGINA MARQUES FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.608.616-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: LUCIANA DE OLIVEIRA SALES LINHARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 785.957.386-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: VICENTE GOMES JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: RENATA PERCILIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.097.626-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: CÉSAR VERDADE COSTA BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.548.816-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: Levy Augusto Ferreira Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 47837-7 | ||
Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: Jose Francisco de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: Jose Francisco de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: Jose Francisco de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: Gisele Maria dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2582-8 | Conta: 20.980-5 | ||
Credor: Gisele Maria dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 577-7 | Conta: 00563-7 | ||
Credor: FABIANA CONCEICAO DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.941.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.580,00 |