Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 131,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 131,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.153,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: DELMA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 758.850.776-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 353,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 357,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 360,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 102,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 2.378,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Geraes Viagens e Turismo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.255.589/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.768,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 121,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Paulo Pereira de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 058.145.226-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 113,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Paulo Pereira de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 058.145.226-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ALONCIO GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.988.368-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: GERALDO JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 060.499.876-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CRISTIANE VILELA JORDAO
CPF credor / CNPJ credor: 066.531.956-86
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 11.395,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.389,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 4.357,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.184,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MPW COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.787/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 7.387,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: CUSTOMIZA ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.472.329/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 7.387,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: CUSTOMIZA ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.472.329/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.089,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: Antônio Geraldo Dias da Rocha.
CPF credor / CNPJ credor: 062.301.016-02
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: FBO MAQUINAS E SERVICOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.022.207/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 885,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Maria Aparecida Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 677.308.686-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.92.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: NILZA SILVEIRA MAGALHAES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 518.443.466-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TATIANA SILVEIRA FERRAZ DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 062.373.726-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TATIANA SILVEIRA FERRAZ DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 062.373.726-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Paulo Pereira de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 058.145.226-74
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 543,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 465,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 274,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Tihago da Assunção Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 118,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Tihago da Assunção Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 6.602,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 11.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: FRANCILENE APARECIDA PAIVA SACRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 081.641.866-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: FRANCILENE APARECIDA PAIVA SACRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 081.641.866-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: A PONTO RÁPIDO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.703,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.219,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: PALOMA APARECIDA MARQUES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 111.168.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: JUNIA ROBERTA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 093.775.756-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS
CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: OXIMAG DISTRIBUIDORA DE GASES IND. E MEDICINAIS
CPF credor / CNPJ credor: 04.911.605/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 620,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 283.142-2
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 10.407,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 252,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 309,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 654,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 144,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 25,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 71,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Tihago da Assunção Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 5.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 5.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 649,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 478,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 977,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 115,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 164,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 359,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 211,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 251,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 874,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 7.953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.569,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 443,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 567,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 261,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.301,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 445,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 4.269,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.057,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.042,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 4.426,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 962,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.268,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.688,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 2.810,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 840,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 429,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.233,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.919,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CLARTON AURELIO PESSOA 03984577605
CPF credor / CNPJ credor: 26.479.670/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 7.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: GAZZINELLI DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.256/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VANDERLÚCIO LEÔNCIO DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.586.965/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 6.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: JR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.279.884/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: MICHELE APARECIDA DE CASTRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.819.156-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: VALDETE MARIA SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 517.235.146-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: RAFAELA CRISTINA PASSOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 064.434.266-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.329,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 4.029,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.767,88
Nº do documento: 850832 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 21.916,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 7.027,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 6.279,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ROGERIO DENIS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 046.080.246-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 10.800,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.972,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: Hilton Moreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 745.772.636-53
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.514,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: Adilson Gonçalves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 785.954.606-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 3.307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: Fernando Jose da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 025.166.306-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 2.654,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 2.222,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 2.541,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 319,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 162,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 667,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 630,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 961,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 160,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 301,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.161,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 887,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 6.171,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 7.189,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 811,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 722,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 556,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 524,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 447,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 31,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 62,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 30,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 260,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 275,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 957,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 336,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 390,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 144,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 194,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SPEED JET SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: Helio Jose da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 041.160.116-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Helio Jose da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 041.160.116-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 11.924,17
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2.171,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 2.998,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ESTELA MARIA DE SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 118.235.186-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: JOSE GLICERIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 16.307.023/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 37,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS DE TAQUARACU DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.886.149/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: JOAO CARLOS DE ALMEIDA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 111.673.896-11
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: MARIA JOSE BICALHO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 073.809.086-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Dehon de oliveira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 2.414,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.466,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.100,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.328,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 10.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: ANACLETO MARQUES PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 127.833.906-04
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 29.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: RODRIGO SILVESTRE MATOSO
CPF credor / CNPJ credor: 877.375.156-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 10.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: JANINE GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 10.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: THIAGO GATTO BASTOS BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 084.765.617-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 17,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 27,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 57,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 31,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 28,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 46,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 360,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 392,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 343,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 59,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 80,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 330,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 26,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 80,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 21,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 61,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 58,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 42,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1.449,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 514,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 28,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 36,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 221,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 513,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 60,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.509,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 274,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 18.569,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.967,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.0004 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Folha de Pagamento de Inativo e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 5.622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 17,60
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 35,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 17,60
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 8,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 8.211,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 9.721,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.398,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.545,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 9.690,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.328,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7.169,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 11.212,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 30.180,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.046,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 22.589,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 117.470,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2024 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério - Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VICENTE GOMES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.298,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 3.276,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.298,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 28.726,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.236,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.17.605.0005.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Agua Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RENATA PERCILIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 113.097.626-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: RENATA PERCILIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 113.097.626-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 31.688,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 55,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 31,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 60,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 35,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 227,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 68,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 46,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 317,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 240,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 216,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 165,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 161,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 230,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 279,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 175,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 145,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 8.315,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2061 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Lilian Zulueta Perez
CPF credor / CNPJ credor: 081.147.191-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Levy Augusto Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00
Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Jose Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Jose Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 249.390.136-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Gisele Maria dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Gisele Maria dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 235,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 4,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 8,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 10,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 8,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 21,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 3,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 1,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1,50
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1,50
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 8,65
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 3,00
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 6,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 3,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 3,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 7,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 21,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1,70
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 27,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 0,70
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1,40
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 5,00
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 2,10
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
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CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 2,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 42,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 5,00
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 61,50
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 6,00
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 2,10
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 1,70
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 8,65
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 2,10
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1,70
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5,10
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 135,00
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Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 267,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 0,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 115,00
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Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 5,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 57,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 19,76
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 23,67
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 8,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 33,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 20,13
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Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 1,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 14,16
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 88,47
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 65,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 41,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 120,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 21.931,61
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 23.047,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.913,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0001.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 11.450,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.464,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 6.051,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 18.985,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsidio do Secretário de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 4.204,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7.122,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0003.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.318,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: GLEISON VIANA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 038.842.696-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: GLEISON VIANA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 038.842.696-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: GLEISON VIANA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 038.842.696-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 11.704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio de Secretário de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.146,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 54.070,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 47.515,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 6.480,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 34.046,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissionais Magestério - Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 10.782,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 5.767,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 3.692,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 18.217,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 15.598,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.671,80
Nº do documento: 850831 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 3.172,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.195,56
Nº do documento: 850834 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.321,61
Nº do documento: 850833 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 458,83
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 11.969,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 3.439,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Subsídio do Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 10.318,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2083 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.727,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 2.561,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 4.142,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 5.927,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: EMPRESA DE AS.TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0006.0009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Entidades Representativas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.046,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 29,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.683,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 9,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 643,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 3,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 8,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 69,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.947,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 7,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 283.142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 491,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos: 1.181.539,55