Informações atualizadas em: 03/02/2021 00:31:36

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: DANIELE DE CASTRO MOREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.046.576-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Tihago da Assunção Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 27,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 20,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 14,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 474,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.
CPF credor / CNPJ credor: 20.463.014/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: FATIMA APARECIDA LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 841.165.366-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/04/2017 Valor: 6.061,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 60894-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: PALOMA APARECIDA MARQUES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 111.168.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: JUNIA ROBERTA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 093.775.756-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ELIZETE AUGUSTA DOS SANTOS MARCAL
CPF credor / CNPJ credor: 248.133.386-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 866,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas.
CPF credor / CNPJ credor: 20.463.014/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LUCAS CESAR FERREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 109.054.546-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 10.407,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 3.738,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Safetypay Brasil Serviços de pagamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.102.128/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Tihago da Assunção Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Tihago da Assunção Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.256.606-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: CLEONICE APARECIDA MARCAL PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 739.590.226-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: ELIANA DA CONCEICAO SACRAMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 049.080.226-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 204,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 7.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: GAZZINELLI DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.290.256/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VANDERLÚCIO LEÔNCIO DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.586.965/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 3.529,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0001.0010 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 3.529,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0001.0010 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 10.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.353,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COLEFAR LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 5.431,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: MICHELE APARECIDA DE CASTRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.819.156-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: MICHELE APARECIDA DE CASTRO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.819.156-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CLAUDIA MARCIA SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 103.667.806-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 853154 Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: VALDETE MARIA SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 517.235.146-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.643,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Marta Isabel dos Santos Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 739.590.146-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0001.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 19.390,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 12.756,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 12.756,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 32.249,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8.422,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: PROVERNET INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.113.164/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.670,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.533,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 375,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.831,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 847,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 29,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 37,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 761,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 282,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.387,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.082,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 216,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 733,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 11.899,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.279,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 793,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 996,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 579,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 73,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 574,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.993,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 283.142-2
Credor: POSTO LILITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.764.084/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: Helio Jose da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 041.160.116-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0004.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 2.052,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: ESTELA MARIA DE SOUZA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 118.235.186-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SOMAR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.410/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2080 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manuteção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 1.171,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial

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Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 24,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial

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Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 228,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial

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Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 89,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial

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Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 355,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial

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Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 109,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial

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Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 604,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial

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Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 616,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial

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Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 870,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 220,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS DE TAQUARACU DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.886.149/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 558,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 221,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 255,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 382,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 177,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Felipe Augusto Reis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 093.318.816-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: JOAO CARLOS DE ALMEIDA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 111.673.896-11
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: FBO MAQUINAS E SERVICOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.022.207/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: FBO MAQUINAS E SERVICOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.022.207/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CLEBER CHARLES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.872/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: MARIA JOSE BICALHO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 073.809.086-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: MARIA JOSE BICALHO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 073.809.086-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: MARIA JOSE BICALHO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 073.809.086-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: EDUARDO DE ASSIS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 063.512.156-50
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Dehon de oliveira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 187.317.418-78
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: FUNERARIA SANTA LUZIA
CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.902,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 750,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 273,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 292,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 558,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 384,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 39.954-X
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 2.086,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.620.826/0001-89
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0002.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 4.902,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.633,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.282,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: LOJA GE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0002.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil -FUNDEB Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: GUSTAVO SILVA JORGE-10856832650
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.472/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: GUSTAVO SILVA JORGE-10856832650
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.472/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: GUSTAVO SILVA JORGE-10856832650
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.472/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: GUSTAVO SILVA JORGE-10856832650
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.472/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0002.2019 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: GUSTAVO SILVA JORGE-10856832650
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.472/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: GUSTAVO SILVA JORGE-10856832650
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.472/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2077 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais - Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 6.987,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.717-7
Credor: CONSULTE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.139.240/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0002.2085 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino - QESE Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELBRAX CONEXOES INTELIGENTE
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: MARIA DA GLORIA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 415.747.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Maria Aparecida Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 677.308.686-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 399,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Maria Aparecida Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 677.308.686-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: ANACLETO MARQUES PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 127.833.906-04
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: ANACLETO MARQUES PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 127.833.906-04
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: ANACLETO MARQUES PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 127.833.906-04
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 29.182-X
Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 407.870.526-04
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0005.2054 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 28.248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: RODRIGO SILVESTRE MATOSO
CPF credor / CNPJ credor: 877.375.156-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: JANINE GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 12.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: THIAGO GATTO BASTOS BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 084.765.617-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 31,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 376,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 25,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 45,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0006.2072 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades de Apoio a Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 137,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 179,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 93,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0001.0003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 112,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 537,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 197,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 24,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 77,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 27,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 42,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 36,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 37,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 75,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 45,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 44,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.186,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 495,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 267,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0002.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 30/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POLIANA REGINA MARQUES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 084.608.616-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POLIANA REGINA MARQUES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 084.608.616-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: POLIANA REGINA MARQUES FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 084.608.616-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: LUCIANA DE OLIVEIRA SALES LINHARES
CPF credor / CNPJ credor: 785.957.386-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8.211,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.0006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Divida e Parcelamentos de Débitos. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 612,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 612,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 612,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0003.2048 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Farmaceutico - Recuso Próprio Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 9.183,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 15.135,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.164,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.26.122.0001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.754,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 9.243,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.507,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.994,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0001.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Ensino Recurso Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 10.913,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 28.275,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 27.608-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.272.0002.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 903,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.09.272.0001.2096 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigação Previdenciária - Agricutura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 14.625,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.272.0003.2095 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Recolhimento de Obrigações Patronal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: VICENTE GOMES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 691.100.856-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 43,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 17.844-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 28,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 273,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 40,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 44,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 55,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 51,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 35,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 53,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 41,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 35,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 33,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 221,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 111,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 31,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 214,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 176,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 240,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 203,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 20,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 189,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 200,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 189,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 255,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 242,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 184,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 35,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 67,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 138,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 199,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0001.2060 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5777-8 Conta: 564-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0002.2026 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.267-0
Credor: Lilian Zulueta Perez
CPF credor / CNPJ credor: 081.147.191-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0003.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Saúde - Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 191,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: CÉSAR VERDADE COSTA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 105.548.816-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Levy Augusto Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 475.502.876-00
Funcional Programática: 02.08.01.18.541.0006.2071 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Ambientais Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: Irene Jocimare do Sacramento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.148.566-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: BARCELO RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.400.416-76
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0001.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 20.980-5
Credor: Gisele Maria dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 970.490.696-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0001.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 208,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 52,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1856 Conta: 53000-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2104-35
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 106-6 Conta: 204-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 33.912.502/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 9,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1,77
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 6,34
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1,25
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 4,94
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1,77
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 4,94
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1,77
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3,54
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Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 9,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: ITAU UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2448-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.884-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: BANCO DO BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Alcides Hipólito da Assunção Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 657.957.766-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2082 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 19.576,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.25.752.0005.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47837-7
Credor: DARIO AUGUSTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 199.468.056-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0003.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Bloco Média/Alta Complexidade - Recursos Própios Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: NATANAEL GOMES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 100.033.886-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.514,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.127-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Subsídio do Secretário de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 577-7 Conta: 00563-7
Credor: Andreza Maria Evangelista Ferreira Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 038.034.566-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 5.927,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: EMPRESA DE AS.TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0006.0009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Entidades Representativas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 3.843,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: EMPRESA DE AS.TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0006.0009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Entidades Representativas Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 6.657,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 5.256,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 5.762,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.938,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 9,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 0,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 15,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 16.907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 754,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 3,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 70,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.630-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.719,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.600-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.776-1
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 0,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 44.610-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 7,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 283.142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.03.01.09.331.0001.0005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 499,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 851,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2582-8 Conta: 47.880-6
Credor: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos: 570.928,94