Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.108,97
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.295,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.797,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 416,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.192-0
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 1.389,00
Nº do documento: PIX Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.198-0
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 01.01.07.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Farma CIS Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 88.577,13
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17.716-4
Credor: EDYAN PEREIRA CHIERICATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.314.174/0001-67
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0023.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação - Fundo de Investimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 415,54
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 726,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.634,25
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.685,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.744,82
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 598,39
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.570,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 21,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 8.054,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 879,99
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 3.068,30
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fgts

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/01/2024 Valor: 1.059,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 971,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.306,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 315,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.634,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 4.075,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.572,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 3.588,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.037,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.164,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.634,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 3.021,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.434,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12.596,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 468,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 538,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/01/2024 Valor: 81,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/01/2024 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/01/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 8,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 65,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 03/01/2024 Valor: 65,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 08/01/2024 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 524,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 7.499,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.306,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.534,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.634,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 522,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 2.832,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Empregado Público

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1.348,24
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Fgts

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 3.539,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/01/2024 Valor: 1,86
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 7,44
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 1,86
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 1,86
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 1,86
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 23/01/2024 Valor: 3,72
Nº do documento: TED Banco: 0756 Agencia: 3140-0 Conta: 1.075.199-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOBMAIS LTDA. - SICOOBMAIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.745/0011-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/01/2024 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 442,95
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 99,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 155,56
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 96,40
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 127,69
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 4.019,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/01/2024 Valor: 3.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/01/2024 Valor: 1.296,61
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos: 192.039,43