Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 05781383603
CPF credor / CNPJ credor: 38.363.068/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 05781383603
CPF credor / CNPJ credor: 38.363.068/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 05781383603
CPF credor / CNPJ credor: 38.363.068/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 5.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 05781383603
CPF credor / CNPJ credor: 38.363.068/0001-08
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 404,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 13.689,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 3.858,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 306,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 2.022,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: M. S. O. PROTEGE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.692.250/0001-09
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Golmed Importacao de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.215.470/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.393,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 2.087,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 585,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.325.249/0001-44
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 902,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 339,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ANDERSON DE LIMA VERLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 06.745.630/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 331,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALG Rio Comercio de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.312.896/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 2.534,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirurgicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.043.097/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 15.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 6.187,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Top Saude Serviços Médicos Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.247.623/0001-17
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 9.059,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 2.545,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.624,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 11.182,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 30.212,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 27.089,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 13.235,20
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 7.357,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 622,29
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleminas Medicina Nuclear LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.401.027/0001-96
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 6.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 2.156,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.578,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 19.401,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 500,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 2.130,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 15.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.661,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 5.133,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 5.053,67
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 25.603,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: LD Serviços Medicos
CPF credor / CNPJ credor: 08.743.503/0002-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 10.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 12.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Doenças Cardiovasculares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.721.522/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 3.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 15.076,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 791,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Inal Ciência e Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.643.867/0001-65
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 12.177,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 41.634,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 4.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 9.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Cassiano Campolina
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 15.466,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 40.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 20.858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 4.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 22.834,80
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 5.200,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 43.714,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekosom Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 21.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 13.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 5.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.995,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 3.160,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 2.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 4.247,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 898,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 60.478,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 11.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 6.115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 3.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 10.387,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 12.999,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratorio de Analises Clinicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0002-38
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 16.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 19.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 654,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 522,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 962,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 64,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 187,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 662,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: INTECQ - Instituto de Pesquisa Tecnologica e Controle de Qualidade LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.915.071/0002-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 958,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirurgicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.043.097/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 775,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.131,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: M. S. O. PROTEGE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.692.250/0001-09
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 2.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.212,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 166,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALG Rio Comercio de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 2.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fortclean Comércio de Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 3.906,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ANDERSON DE LIMA VERLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 06.745.630/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.312.896/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 961,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 84,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.325.249/0001-44
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 332,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 662,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: INTECQ - Instituto de Pesquisa Tecnologica e Controle de Qualidade LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.915.071/0002-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.312.896/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 593,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fortclean Comércio de Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: M. S. O. PROTEGE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.692.250/0001-09
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 517,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 189,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 74,80
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fortclean Comércio de Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: M. S. O. PROTEGE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.692.250/0001-09
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.312.896/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 238,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.325.249/0001-44
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 93,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 397,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 74,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fortclean Comércio de Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.327.075/0001-29
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: R. C. Diego de Souza & de Paula LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.473.398/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 141,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 657,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALG Rio Comercio de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.929,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 24.788.729/0001-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 510,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 105,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 662,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Atuante Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: INTECQ - Instituto de Pesquisa Tecnologica e Controle de Qualidade LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.915.071/0002-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 916,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirurgicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.043.097/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALG Rio Comercio de Produtos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.763.509/0001-00
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 8.660,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17.716-4
Credor: Jorge Inácio de Medeiros - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.128/0001-76
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0023.1011 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção e Ampliação - Fundo de Investimento Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 72,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 745,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.294,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 442,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 195,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 198,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 858,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 1.069,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 2.547,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 11.155,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 14.796,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Marcos Castilho Ferreira da Trindade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.362.328/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares

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Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares

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Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 338,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 295,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.390,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 67,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 176,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 305,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 350,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 3.161,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 922,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 392,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 176,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 899,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 334,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.775,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 369,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 1.169,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 442,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.905.076/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 3.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 75,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 67,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 84,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 5.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.264,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 15,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 111,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sinergia Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.186.943/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 589,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 34,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.905.076/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 43,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Armazem dos Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.718.661/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.790,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 6.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 390,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 9.694,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.905.076/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 422,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 624,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 176,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sinergia Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.186.943/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.349,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 2.726,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.012,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.829,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.405.757/0001-68
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 2.643,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.986,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 949,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.930,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Armazem dos Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.718.661/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 7.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Armazem dos Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.718.661/0001-03
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 226,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Macmed Soluções em Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 10,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Chrispim Nedi Carrilho EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.402.400/0001-96
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.562,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: I. S. Costa Central Telemedicina EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.031.325/0001-05
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Chrispim Nedi Carrilho EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.402.400/0001-96
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 2.440,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 57,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 400,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cirurgica Patrocínio Distribuidora de Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ultra Boni LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Chrispim Nedi Carrilho EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.402.400/0001-96
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 286,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 591,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 320,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 147,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 50,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Chrispim Nedi Carrilho EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.402.400/0001-96
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 279,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MR Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.351.556/0001-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Chrispim Nedi Carrilho EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.402.400/0001-96
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 124,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sinergia Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.186.943/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 75,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sinergia Farmaceutica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.186.943/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 6,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Diprom- Distribuidora de produtos odontologicos e materias LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.131,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 9,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Macmed Soluções em Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 525,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: I. S. Costa Central Telemedicina EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.031.325/0001-05
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.925,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 104,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 357,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 119,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.526,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0006.1013 Natureza: 4.4.90.04.00
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio Descrição Natureza: Contratação Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 41,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 2.474,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.121,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 2.166,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 3.793,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 10.042,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 3.805,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 666,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 2.037,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 2.608,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 201,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 2.465,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 6.072,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 337,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 108,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 52,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 33,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 27,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 50,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 78,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 283,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 411,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.079,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.902,02
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.402,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.837,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Total dos pagamentos: 1.003.010,49