Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.859,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.650,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.248,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.120,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 170,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.233,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.609,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.251,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.573,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.242,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.249,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 335,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 264,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.498,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 593,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2877 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 394,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.351,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 642,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.238,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.266,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 6.715,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 605,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 2.759,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 432,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Maurício Feliciano de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.015.596-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 138,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Carlos Henrique Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.166.326-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.120,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ADERSON J PEREIRA DE PAULA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.124.654/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0005.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e melhorias no prédio do CISALV. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 16.423,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.019,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 683,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.630,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 14.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 25.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.597,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: GUILHERME AUGUSTO DE LIMA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.023.301/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0005.2012 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 8.676,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 11.965,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 5.088,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 14.418,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.508,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 20.555,45 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 5.984,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 9.962,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 12.231,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 13.765,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 9.743,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 4.608,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 293,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.181,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11.401,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 59,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 8.052,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 13.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 15.265,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 813,77 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 3.709,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 8.805,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 15.361,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 11.284,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 5.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 5.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 24.674,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 11.992,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.244,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 68.929,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 2.087,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital Municipal Sant'ana de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.558.782/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1.023,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 10.356,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Guilherme Gomide de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 65.161,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.371,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 26.890,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 16.292,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 28.299,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Tollendal LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 7.097,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 12.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 2.202,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 538,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.555,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 9.482,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1.704,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Oftalmologico e Radiologia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.512.202/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 10.816,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 46.251,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.685,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 153,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biodiagnose Laboratorio de Analises Clinicas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0002-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 14.912,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.527,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.824,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.298,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 654,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 596,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 837,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 482,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.834/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 3.454,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.728,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 6.190,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Jorge Inácio de Medeiros - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.128/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0005.2012 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.869,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.026,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 3.216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.560,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 390,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 53,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.918,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 6.164,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 3.032,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 5.117,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.066,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 744,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 5.908,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.523,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.155,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 146,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 942,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.400,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.274,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 532,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 12.613,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 9.087,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 3.184,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.695,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.036,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 486,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4.664,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.235,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 2.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 202,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 18.732,00 | |
Nº do documento: sD.CONT | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 19.327,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 14.055,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 22.798,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.505,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Proscan JF LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.946.219/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.602,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 15.152,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.413,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Sociedade Hospital Queluz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 15.370,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 21.880,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 22.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Patricio Araujo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.055,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 41.858,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.795,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 598,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 3.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 5.630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.858,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 5.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 11.421,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.687,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Tollendal LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 50,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 11.111,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 18.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 838,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 17.090,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.234,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 4.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 20.673,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 24.510,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 13.045,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 483,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 12.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.582,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.260,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 430,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital de Alto Rio Doce | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 46.821,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital Cassiano Campolina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 17.652,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 6.366,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Guilherme Gomide de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 26.294,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 34.237,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 8.664,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 419,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gaesa Serviços de Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.635.436/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 32.735,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 35.603,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ekosom Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 26.377,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 7.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 10.288,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 37.615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 21.860,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 16.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 6.488,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 3.228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Endoscopica Dr. Valério A. M. Ferreira LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.473.702/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 8.747,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 3.160,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.388,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 2.936,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Diagnosticos Claudio Ramos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.195.698/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 10.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Oftalmologico e Radiologia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.512.202/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 63.202,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 4.861,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 4.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 6.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.751,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 2.835,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biodiagnose Laboratorio de Analises Clinicas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0002-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 17.165,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Associação Beneficente São Camilo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 11.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 17.716-4 | ||
Credor: MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.732.418/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.04.10.302.0022.1012 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 470,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: PABLO LUIS MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.138.326/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0005.2012 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 84,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.466.275/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 419,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Oliveira Silvério 05822737650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.350.293/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0005.2012 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.353,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.926,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.056,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.121,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.940,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 578,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 203,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 346,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.983.527/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 376,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.120.208/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Emenalli Medical LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 835,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.074,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 208,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 87,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 33,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 100,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 505,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Mcn Comercio e Importação de Produtos Cirurgicos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.220.512/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 690,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 295,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 67,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 85,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 302,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 154,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 281,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 201,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 14,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Limpeza e Brilho LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 101,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 172,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 499,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 349,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.997/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 376,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.120.208/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.794,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Emenalli Medical LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.428,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 674,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 56,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 158,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PRM COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.774.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 912,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 265,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 212,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 805,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 147,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 21.788,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 861,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.498.120/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Erimar Industria e comercio de produtos para saude- EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.608/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.601,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.385,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 679,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.851.336/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 468,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 14.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Emenalli Medical LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 141,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.785,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 504,70 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Mcn Comercio e Importação de Produtos Cirurgicos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.220.512/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH SANTA LUZIA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.147,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 748,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.702.558/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 906,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 63,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.983.527/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Gtmed distribuidora de Materiais e Equipamentos hospitalares e Odontologicos LTD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.748,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.388.997/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 612,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.120.208/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 131,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Emenalli Medical LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 385,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.778.759/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1.689,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ultra Boni LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 6.809,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.801,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 5.408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: GUILHERME AUGUSTO DE LIMA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.023.301/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0005.2012 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 722,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 458,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 633,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 888,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 94,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.735,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 102,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 110,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 961,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 144,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 25,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.312.871/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 483,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 110,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 897,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 458,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.872,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.024,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 349,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 432,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 304,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.646,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 200,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.163,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 581,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 18,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 433,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: JR Lacerda Material Medico Hospitalar Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.595.984/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 12,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Nutriminas Comercio de Nutricoes Dieteticas e Materiais Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 2.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 335,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 126,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.106,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.582,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.306,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.749,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.974,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.037,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.166,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.698,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 891,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.805,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.761,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.601,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 538,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 538,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 265,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 93,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 58,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 54,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 16,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 70,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 197,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 106,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 104,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 18,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 204,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 67,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 264,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: OI S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 420,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 718,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.902,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.521,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 542,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 25,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 5,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 1.972.445,24 |