Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.121,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.635,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.056,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 49,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otávio Geraldo Mateus
CPF credor / CNPJ credor: 092.689.706-35
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 200,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.618,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.862,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.614,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.940,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 761,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: WALDINEY OSCAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 32,16
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.094.705/0001-64
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 90,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 248,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Formulas Magistrais Manipulações Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.691/0001-86
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.312.896/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 274,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 911,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 90,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 91,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 241,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 91,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ventcare Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.011.753/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ANDERSON DE LIMA VERLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 06.745.630/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 356,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: INVICTUS DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.027.538/0001-37
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exata Industria e Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 272,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 109,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 181,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Formulas Magistrais Manipulações Especiais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.691/0001-86
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 27,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proline Material Hospitalar-Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 454,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: G.M Valencia-Produtos Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 23.420.875/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 145,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Procir Produtos para Saúde EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.663,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.884,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 685,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 563,65
Nº do documento: 0710202 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Terezinha Aparecida de Medeiros Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.528.210/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 4.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 224,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Terezinha Aparecida de Medeiros Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.528.210/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 7.471,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 5.844,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 2.320,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 7.963,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.381,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 233,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Desinsetização Cruz Miranda LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.593/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: GUILHERME AUGUSTO DE LIMA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 31.023.301/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 682,94
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

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Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.042,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 18.089,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Radiologica Saldanha Serviços Medicos e Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Proscan JF LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.946.219/0001-95
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Magalhaes & Rossi Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.974.043/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 7.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabio Lucas Goes Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 36.104.706/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 9.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 17.192,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Unidade Integrada de Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.298/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 5.378,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 6.862,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.073,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 9.024,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 21.014,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 910,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 15.860,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: RADIOLOGICA SALDANHA SERVICOS MEDICOS & DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.141/0006-29
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Muniz e Muniz Assistência Médica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.271.048/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 9.858,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 14.406,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 1.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Nucleo Especializado em Radiodiagnóstico e Documentação Odontologica S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.935.736/0001-75
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 5.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.587,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 8.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Leonardo Oliveira Leite de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 28.387.214/0001-81
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 961,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 10.955,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 12.724,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 12.933,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 72,39
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.979,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 13.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11.926,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Associação Beneficente São Camilo
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.317,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 32.724,76
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 17.457,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.770,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JJP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.521.921/0001-14
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 6.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 6.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 2.806,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 05781383603
CPF credor / CNPJ credor: 38.363.068/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 8.508,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.902,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 70.557,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 3.547,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital Cassiano Campolina
CPF credor / CNPJ credor: 20.356.580/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 20.810,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 10.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 67.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 8.274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gaesa Serviços de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.635.436/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 35.099,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.052,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 25.658,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekosom Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 36.566,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 5.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Tollendal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 30.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica de ultrassonografia examinar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.102.512/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 2.320,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica RSM Medicina e Segurança do Trabalho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.608.484/0001-33
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 31.972,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 18.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 5.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Central Saúde de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.806/0001-27
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clinica Segtrabalho, Segurança e Medicina Ocupacional LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.468.793/0001-64
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.160,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Imagens Diagnosticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.049.594/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 4.907,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnosticos Claudio Ramos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.195.698/0001-18
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 3.024,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 56.894,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 451,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 5.894,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CROE CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ENTRERRIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.758.980/0001-66
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 6.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CBHO - Centro Belorizontino de Oftalmologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 10.609,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises Clínicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.051,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratorio de Analises Clinicas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0002-38
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11.849,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 15.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 20.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 3.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 2.591,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 3.110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 3.939,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 355,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 13.959,51
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 3.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.511.821/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.159,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 605,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 673,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.760,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 90,98
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TS Farma Distribuidora EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 207,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 207,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 707,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.511.821/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Perland Pharmacos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.110.475/0001-54
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 545,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 13,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 382,74
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.301,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 347,76
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 695,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 104,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 381,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mamed Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.608.296/0001-06
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 226,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 182,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 704,46
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 4.934,95
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 615,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.955,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.505,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 197,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.056,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.676.370/0001-55
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 42,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 410,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 251,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 5.085,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.231.355/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 389,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.231.355/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.410,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 599,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.231.355/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.587,90
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 273,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.511.821/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.511.821/0001-70
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.927,65
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 317,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mamed Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.608.296/0001-06
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MD Farma Distribuidor Atacadista LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.026,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 825,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 261,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 354,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Sirio Pharma EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 879,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 992,76
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: L Ferreira Da Costa Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor: 35.250.918/0001-73
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 579,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.321.906/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 162,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Proativa Hospitalar EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 411,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Erefarma Produtos Para Saude EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.439.366/0001-39
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BEATRIZ LOPES FIGUEIREDO 85069396587
CPF credor / CNPJ credor: 34.468.282/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 354,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 423,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 101,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 3.013,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 05781383603
CPF credor / CNPJ credor: 38.363.068/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 7.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 7.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 101,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DROGARIA HUMANAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.701.116/0001-93
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 511,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 290,22
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DROGARIA HUMANAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.701.116/0001-93
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 2.407,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares

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Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 662,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 2.287,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 190,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.370.336/0001-19
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 820,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ultra Boni LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 172,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ultra Boni LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 984,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ultra Boni LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.984,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 3.648,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.700,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.816,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 2.016,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 1.834,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 438,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 12.300,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ultra Boni LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.249.746/0001-85
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 262,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.615.514/0001-57
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 175,20
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Emenalli Medical LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais Hospitalares Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 873,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Fabrício Franco de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.489.086/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 191,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 115,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 272,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Conecta Minas Gerais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.988.887/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Comunicação de Dados

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.582,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.106,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.306,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.037,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.166,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.540,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.658,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.805,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.974,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 3.633,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 266,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 116,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 73,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 3,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 33,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 64,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 55,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 229,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 406,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.902,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.978,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Total dos pagamentos: 1.158.538,31