Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:44
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 4.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 1.225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 1.962,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 62,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 524,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 6.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: JM Industria de Confecçoes e Brindes EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.123/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 785,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: JM Industria de Confecçoes e Brindes EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.123/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: JM Industria de Confecçoes e Brindes EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.123/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 289,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Hannover Plasticos S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.626.152/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 669,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 44,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/07/2020 | Valor: 29,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/07/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Confeccoes L. C. Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.430.460/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/07/2020 | Valor: 2.230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 173,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Hannover Plasticos S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.626.152/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 446,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 2.230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 66,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 22,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/07/2020 | Valor: 111,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 32.162,96 |