Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:44

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Julho de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 1.962,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 524,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 6.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JM Industria de Confecçoes e Brindes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.123/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JM Industria de Confecçoes e Brindes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.123/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: JM Industria de Confecçoes e Brindes EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.628.123/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 289,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Hannover Plasticos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.626.152/0001-55
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 669,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/07/2020 Valor: 29,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/07/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Confeccoes L. C. Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.430.460/0001-24
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 173,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Hannover Plasticos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.626.152/0001-55
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 66,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 111,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Carlos Alberto de Paula Coelho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Total dos pagamentos: 32.162,96