Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:44
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 475,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 2.169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 2.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 391,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 469,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 902,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 35,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 441,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: BNT Business Distribuidora Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.330.676/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 170,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 35,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 35,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 35,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/05/2020 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Agencia Comum Comercio e Desenvolvimento de Produtos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.793.266/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/05/2020 | Valor: 271,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/05/2020 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 18133-1 | ||
Credor: RM Lanza dos Santos Comercio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.767.486/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Riccolab produtos para Laboratórios LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.325.560/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/05/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Riccolab produtos para Laboratórios LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.325.560/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Total dos pagamentos: | 30.675,64 |