Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:42

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/11/2020 Valor: 551,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Loja Elétrica Avenida LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.430/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0005.2008 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e melhorias no prédio do CISALV. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NKF - Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.960.882/0001-86
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Juliana Carvalho Carbonaro de Paula Silva
CPF credor / CNPJ credor: 02.645.199/0001-30
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Extec Tecnologia EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.094.900/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 159,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: TCA Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.679.623/0001-06
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2018 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 155 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 500,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2018 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 155 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 129,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mac Comercio e Distribuidora de Peças e Acessorios para Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.191.159/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 177,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Famader Farmacia de Manipulação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.145.933/0001-89
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 214,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 61,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Millenium Comercio Serviço LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.008.903/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 7,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.272,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NK Comercio de Papeis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.201.018/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 325,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 675,00
Nº do documento: 850932 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638
CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 105,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Politec Importacao e comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.894.609/0001-64
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 610,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Millenium Comercio Serviço LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.008.903/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Medlevensohn Comercio e Representacoes de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 355,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limpeza e Brilho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.158.618/0001-35
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Famader Farmacia de Manipulação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.145.933/0001-89
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 763,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NKF - Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.960.882/0001-86
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NK Comercio de Papeis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.201.018/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NKF - Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.960.882/0001-86
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NK Comercio de Papeis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.201.018/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Multisul Comercio e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.811.487/0001-71
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Exticom do Brasil - Comercio e Manutenção de Extintores e Equipamentos de Segura
CPF credor / CNPJ credor: 19.320.823/0001-22
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mat Med Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Ortom IndustriaTextil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.890.798/0001-45
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 113,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Innovare Industria e Comercio de Pecas Plasticas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.656.835/0001-53
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 546,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 156,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Extec Tecnologia EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.094.900/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NK Comercio de Papeis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.201.018/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Limp Safe comercio de Equipamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.973.252/0001-09
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 516,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Mac Comercio e Distribuidora de Peças e Acessorios para Veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.191.159/0001-52
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Dorte Distribuidora, Importadora e Exportadora LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.449.435/0001-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 6.492,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Peças Rocha LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.178.941/0001-68
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 670,00
Nº do documento: 855920 Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Herica Aparecida do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 047.471.906-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: GARRA FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.281.341/0001-70
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Mark Atacadista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.315.996/0001-07
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 285,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 231,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.905.076/0001-90
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 8.722,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Bascel Solucoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.353/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 739,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NDS Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: MedMax Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.553.940/0001-48
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 62,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.557,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: BH Farma Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.277,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2016 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 159 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NDS Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.034.934/0001-60
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2013 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Aquisição de Medicamentos - Fonte 102 Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Prioritta Produtos Hospitalares - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.700.587/0001-23
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NKF - Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.960.882/0001-86
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 1.158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Juliana Carvalho Carbonaro de Paula Silva
CPF credor / CNPJ credor: 02.645.199/0001-30
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Extec Tecnologia EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.094.900/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 98,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: DismathDistribuidora de Materiais Medciso e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.180.445/0001-12
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 392,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alts Comercio de Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 159 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 2.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: JOSE CARLOS DA SILVA - CONFECCOES SANTA LUZIA
CPF credor / CNPJ credor: 03.914.378/0001-99
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NKF - Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.960.882/0001-86
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Minas Med Brasil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.710.825/0001-56
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 700,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Juliana Carvalho Carbonaro de Paula Silva
CPF credor / CNPJ credor: 02.645.199/0001-30
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 49,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Glasslab Artigos Para Laboratorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.928.032/0001-33
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Extec Tecnologia EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.094.900/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 217,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Hannover Plasticos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.626.152/0001-55
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NKF - Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.960.882/0001-86
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 62,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Acacia Comercio de Medicamentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.983,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 13.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Urológica Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.934.824/0001-67
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ultra Center LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.741.351/0001-26
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Top Saude Serviços Médicos Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.247.623/0001-17
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 10.303,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Tomografia São José LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 3.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.274,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Souza Gomes Medicina Laboratorial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.968.425/0001-85
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.742,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Sociedade Hospital Queluz
CPF credor / CNPJ credor: 19.717.578/0001-91
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 42.935,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 3.160,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Pouso Alegre PET-CT Diagnóstico LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.980.050/0001-61
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 7.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Patricio Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 21.657.233/0001-31
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Otoclean Clínica Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.285.900/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 12.143,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 13.719,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Oftalminas Consultorio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.088.645/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Moreira Assis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3.405,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 19.650,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 639,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 10.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 3.706,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 5.022,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 39.103,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 7.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 24.673,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JLS Image Diagnose LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 5.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 18.305,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto De Clinica e Cirurgia Santa Catarina
CPF credor / CNPJ credor: 35.615.589/0002-06
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 923,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital de Alto Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 16.712.309/0001-44
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 69.359,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 12.501,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Guilherme Gomide de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 25.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 14.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Gama Médica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 13.264,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Francisco Daniel Miranda Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.600.783/0001-02
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Faraj e Faraj LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.390.033/0001-37
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 19.587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Endoscopy Center Endoscopia Digestiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.113.492/0002-54
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 28.208,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ekoson Diagnose SS Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 13.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica São Lucas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.274.154/0001-41
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Psiquiátrica Tollendal Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.953/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 49.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica PNO2 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 11.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 2.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 3.933,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 99.432,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 3.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 6.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biovein Medicina Integrada LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.180.121/0001-56
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 10.524,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises clínicas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Associação Beneficente São Camilo
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.103/0001-34
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 12.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Andrade Clínica da Mulher LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.850.673/0001-94
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 11.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.779/0001-74
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 3.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Alice Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 290,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: JETMAX Soluções em Impressão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.947.769/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 47,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Pereira e Chiericato LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.365.544/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 20,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Pereira e Chiericato LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.365.544/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 110,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Pereira e Chiericato LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.365.544/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NK Comercio de Papeis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.201.018/0001-51
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 2.067,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Alts Comercio de Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2020 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 102 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: IS7 Importação, Exportação e Comercio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.392.321/0001-26
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: Extec Tecnologia EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.094.900/0001-02
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 18133-1
Credor: NKF - Confecções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.960.882/0001-86
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2024 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Materiais Médicos Hospitalares - Fonte 154 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.672,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 2.456,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0002-60
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 204,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 14.587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Lummax Serviços Medicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.286.069/0002-68
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 5.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 6.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Courart Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Marcos Castilho Ferreira da Trindade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.362.328/0001-66
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 09/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 25/11/2020 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 31,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 299,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção de Software

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.444,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 135,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 222,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 272,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 709,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 1.662,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 12.644-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Famacêutico - Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 429,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Famacêutico - Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 2.047,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.05.10.301.0012.2037 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Contrato Programa - Famacêutico - Fixo Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 160,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CEMIG Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 188,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2020 Data: 05/11/2020 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2020 Data: 04/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2020 Data: 06/11/2020 Valor: 20,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 48,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2020 Data: 11/11/2020 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2020 Data: 12/11/2020 Valor: 67,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 103,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 279,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2020 Data: 24/11/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 1.692,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/11/2020 Valor: 4.584,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 6.087,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 15.073,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 1.090-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 20/11/2020 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 14.776-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Total dos pagamentos: 848.164,87