Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00

Prefeitura Municipal de Amparo do Serra

Prefeitura Municipal de Amparo do Serra

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 415,82
Nº do documento: 061601 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 18.602-3
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto
CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 11754 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Rogerio Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 11754 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Rogerio Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 11754 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Rogerio Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 287,00
Nº do documento: 060305 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 18.602-3
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto
CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 12017 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Luiz Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 25,90
Nº do documento: 25755 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Maria Elisa Cerqueira
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 21,00
Nº do documento: 26168 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Jose Geraldo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 760.836.086-00
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 26446 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Luiz Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 16645 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Rogerio Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 298,00
Nº do documento: 060105 Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 18.602-3
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto
CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 17,50
Nº do documento: 64827 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 151-5
Credor: Maria das Dores de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 000.591.586-46
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 17,50
Nº do documento: 65211 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 151-5
Credor: Milena Faria Lima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 21,00
Nº do documento: 16645 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Rogerio Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 26446 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Luiz Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 16645 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Rogerio Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 26446 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Luiz Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 25755 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Maria Elisa Cerqueira
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 36,40
Nº do documento: 25902 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Fabiola Lopes Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.451.496-54
Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 25,90
Nº do documento: 16645 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Rogerio Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 26446 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Luiz Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 16645 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Rogerio Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 21,00
Nº do documento: 26446 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Luiz Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 26446 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Luiz Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 30,80
Nº do documento: 16645 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 149-3
Credor: Rogerio Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 36,40
Nº do documento: 63700 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 151-5
Credor: Maria Elisa Cerqueira
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34
Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 1.654,62