Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 415,82 | |
Nº do documento: 061601 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 11754 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 11754 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 11754 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 287,00 | |
Nº do documento: 060305 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 12017 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 25,90 | |
Nº do documento: 25755 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 26168 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Jose Geraldo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 760.836.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 26446 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 16645 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 298,00 | |
Nº do documento: 060105 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
Credor: Jose Eduardo Barbosa Couto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 300.355.976-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: 64827 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Maria das Dores de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.591.586-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: 65211 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Milena Faria Lima Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.626.126-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 16645 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 26446 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 16645 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 26446 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 25755 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: 25902 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.451.496-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 25,90 | |
Nº do documento: 16645 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 26446 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 16645 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 26446 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 26446 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 16645 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: 63700 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.654,62 |