Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 22859 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 61,60 | |
Nº do documento: 24284 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 22045 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 51,80 | |
Nº do documento: 22045 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 22219 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 24284 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 24284 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: 22859 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 24284 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 22859 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 22219 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 855 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 930.325-5 | ||
Credor: Francisco Paradela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.775.146-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2254 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 2333 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 51,80 | |
Nº do documento: 021112 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
Credor: Maria das Dores de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.591.586-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 2256 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 021109 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
Credor: Andreisa Auxiliadora Cunha Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.467.306-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 021111 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 021113 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 4090 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 2333 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 2256 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: 4011 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: 4040 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Lazarino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 848.510.406-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 021113 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 18.602-3 | ||
Credor: Ronald Fialho Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.715.356-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.122.0001.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 2256 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 29892 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 29892 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 2256 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 11697 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 29892 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 30180 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 11501 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Maria Ines do Carmo Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 627.846.766-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 25,90 | |
Nº do documento: 11900 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Cleidimilson de Paiva Cirino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.149.806-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 30623 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 30180 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 29892 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: 31005 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Fabiola Lopes Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.451.496-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 30180 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 30623 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 29892 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 30180 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 30623 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 29892 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 25,90 | |
Nº do documento: 31418 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Jackson Faria Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 987.477.116-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 30180 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 31896 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Maria Elisa Cerqueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 795.806.616-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 61,60 | |
Nº do documento: 11697 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Luiz Antonio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.087.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: 32478 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Francisco Pires de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 280.014.006-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.122.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 29892 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 29892 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Rogerio Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.376.266-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 30180 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 36,40 | |
Nº do documento: 11501 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Maria Ines do Carmo Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 627.846.766-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.08.122.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Gestão Administrativa Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 30180 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 25,90 | |
Nº do documento: 11222 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/02/2015 | Valor: 25,90 | |
Nº do documento: 11222 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 151-5 | ||
Credor: Sonia Cristina de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.409.696-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0020.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar Direitos Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 30,80 | |
Nº do documento: 30180 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Emerson de Castro Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.206.456-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/02/2015 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 32734 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 149-3 | ||
Credor: Jose Geraldo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 760.836.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.10.301.0008.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Desenvolvimento do Atendimento Básico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.394,40 |