Informações atualizadas em: 31/03/2017 12:00:00

Prefeitura Municipal de Amparo do Serra

Prefeitura Municipal de Amparo do Serra

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2014




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 20/02/2014 Valor: 154,00
Credor: Emerson de Castro Teixeira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 17/02/2014 Valor: 36,40
Credor: Maria Elisa Cerqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM INTERNAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/02/2014 Valor: 36,40
Credor: Francisco Pires de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SECRETARIA PARA RENOVAR CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A PRODEMG EM BELO HORIZONTE/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/02/2014 Valor: 145,60
Credor: Emerson Barros de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/GM

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/02/2014 Valor: 250,00
Credor: Francisco Paradela Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.04.122.0001.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/02/2014 Valor: 109,20
Credor: Emerson Barros de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA DA SAUDE CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/02/2014 Valor: 145,60
Credor: Emerson Barros de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0008.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Atendimento Básico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM CONSULTA NOS DIAS 10,11,12 E 13 PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 06/02/2014 Valor: 36,40
Credor: Maria Elisa Cerqueira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.08.244.0020.2119 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão / Administrativa PBF / Pró-Jovem e IGD Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM INTERNÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

Total das liquidações: 913,60