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Prefeitura Municipal de Resplendor

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2022

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Número do empenho: 6157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 6153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26968 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 72703 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 14188 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Danilo Novaes de Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 087.139.626-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 6104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/07/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 19955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6080 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6071 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 72201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26200 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: RONALDO MARINS DA LIBRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.506-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 9033 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JADER BENIGNO STOFEL
CPF credor / CNPJ credor: 803.766.906-82
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494242 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIDNEY FERNANDES BRAVIM
CPF credor / CNPJ credor: 812.879.336-53
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494242 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SIDNEY FERNANDES BRAVIM
CPF credor / CNPJ credor: 812.879.336-53
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 21747 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: RAFAEL ARRUDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 105.746.186-51
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6058 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6056 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6055 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6054 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/07/2022 Valor: 882,46
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6039 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 72101 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6028 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6027 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 8617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/07/2022 Valor: 582,52
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494256 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494256 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/07/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19215 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ATACILIO ROBERTO BUTILHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 335.114.466-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/07/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 15117 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSELIA KUSTHER SPERBER
CPF credor / CNPJ credor: 055.394.906-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 494243 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 19037 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WANDER COSTA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5902 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5900 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: 26640 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JHONNATHAN S PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 19955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5885 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 5884 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 5883 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 26640 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JHONNATHAN S PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 137.007.466-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 205095 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 205095 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5854 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 205095 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5853 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 205095 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5852 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 5882 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA SICUTTI
CPF credor / CNPJ credor: 030.040.516-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5851 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 12005 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.155-8
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5850 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 1173 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5844 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 26157 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5843 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 24723 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 26802 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADELSO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5841 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5840 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TAYNARA ARANTES SPAGNOL
CPF credor / CNPJ credor: 147.996.997-41
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5837 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TAYNARA ARANTES SPAGNOL
CPF credor / CNPJ credor: 147.996.997-41
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 25631 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: THAIS PIO FERNANDES BREGONSI CREMASCO
CPF credor / CNPJ credor: 078.713.206-37
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20712 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA GABRIELA MARTINS FAZZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 123.958.576-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 24748 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: BARBARA CHAVES DEPTULSKI ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 109.695.087-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MIREILI PAZINATO
CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 7258 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADEGMAR PEREIRA BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 034.674.387-76
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 70601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 5083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: DÊNIO DE FREITAS PÊGAS
CPF credor / CNPJ credor: 826.048.436-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 12068 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CYNTHIA BORBA POLITO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 944.846.006-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 45402 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SILAS DE ASSIS MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 077.910.006-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 12959 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FLAVIA FERNANDA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 042.845.896-36
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 10790 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FLAVIO DA SILVA SHERR
CPF credor / CNPJ credor: 040.538.526-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 5882 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA SICUTTI
CPF credor / CNPJ credor: 030.040.516-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 7155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 7155 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 494233 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 004.429.317-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 494234 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 24743 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 17500 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ELIAS SOUZA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 726.882.036-49
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 20292 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 19935 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ERALDO BUENO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 729.895.996-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.182.0080.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/07/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 26750 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 24.485,98