Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5246 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5237 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 5984 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6972 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 292,00 | |
Nº do documento: 110268 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 62801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 62801 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 15.962-X | ||
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 17,80 | |
Nº do documento: 494213 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 267,60 | |
Nº do documento: 110269 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 494212 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494211 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: RAFAEL MUNIZ MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.661.596-12 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24772 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: ERIELSON MUNIZ MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.006-48 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 12005 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: ELISMARCOS JOSÉ NICOLINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.315.646-80 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5083 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5082 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 205093 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 170492 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 170492 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: AMARILDO GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.813.086-76 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5076 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494207 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5075 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494207 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5074 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494207 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2151 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5067 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5066 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 913232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 12114 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4970 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4969 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 737,23 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4947 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4943 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4935 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 494202 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Fábio Nunes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 891.870.166-72 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308840 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308840 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 308840 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4881 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4868 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4866 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 494201 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4863 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4862 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4860 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4856 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 6564 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4852 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4850 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4828 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4820 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5856 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ELIABE MARIA DE LANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.512.716-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4813 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 5657 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARIA APARECIDA ORECHIO CREMASCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.047.406-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4807 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 851112 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: RUMENIG BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.365.856-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 23709 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANA MARIA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 62101 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4801 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24723 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 26750 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CLAUDINEI COELHO QUIRINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.374.626-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 851111 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Hermes Antônio Soares de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.226-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 16731 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 7223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: FABIO ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.194.296-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4795 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 14545 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: WENDER BARBOSA DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.377.596-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 851107 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: CADMO MATIEZES VALENTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 615.304.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.08.244.0270.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20144 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: MARCIA DA COSTA RÊGO LANDIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.009.804-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 23780 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18.914-6 | ||
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4777 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1173 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: CHRISTIAN BORBA POLITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.240.856-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 308837 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308837 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 308837 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 308837 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 308837 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ANTUSA CRISTINA FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 907.868.156-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 851104 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCUS VINÍCIUS DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.670.166-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 851103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 851103 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JARBAS FAGUNDES FRANCO VELASCO MORENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.068.466-10 | |||||
Funcional Programática: 02.17.01.23.695.0750.2194 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUMTUR | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 851086 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: RAFAEL MUNIZ MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.661.596-12 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2177 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 705,15 | |
Nº do documento: 16731 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 291,75 | |
Nº do documento: 16731 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: MARCIA REGINA DANTAS SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.907.786-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 705,15 | |
Nº do documento: 13364 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Juliana Ribeiro Pereira Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.125.186-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/06/2022 | Valor: 181,05 | |
Nº do documento: 13364 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Juliana Ribeiro Pereira Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.125.186-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 23654 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: GABRYELA DO CARMO CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.762.006-07 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2176 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4663 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 110270 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19714 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: FABIANO MOZER DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 61002 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: IVAN FERREIRA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 22325 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 20246 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 1175 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 18507 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 24134-2 | ||
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 3232 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: ROBSON LIMA VAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 22096 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 11.411-1 | ||
Credor: AGNALDO BARRETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 19223 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 26986 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: CESAR AUGUSTO LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.830.547-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4627 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4626 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 18617 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 24309 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4622 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 6145 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.155-8 | ||
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54 | |||||
Funcional Programática: 02.20.01.27.812.0210.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/06/2022 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 15922 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: Diogo Scarabelli Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 6020 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 26802 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADELSO VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.794.416-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 6024 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 15797 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4610 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 19037 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: WANDER COSTA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.811.526-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4609 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 24743 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.428.367-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4608 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 26157 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 12.071-5 | ||
Credor: ADILSON MEDEIROS DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.052.378-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4607 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 23585 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 20.106-5 | ||
Credor: JOSIAS FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4350 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 110267 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19.145-0 | ||
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 31.015,73 |