Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:29

Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2018

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 60,05
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 308803 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ZELIA DUARTE GERVAZIO
CPF credor / CNPJ credor: 037.329.126-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14076 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSLEI DA COSTA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.156-61
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5948 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ALVES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 335.550.286-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 16676 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SANDRA DE OLIVEIRA PENNA
CPF credor / CNPJ credor: 815.110.197-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 25,03
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 22035 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CATIA REGINA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 064.603.386-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 30,90
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 10,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 60,12
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 15,90
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 55,05
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 7,24
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 16783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AGILMAR MUNIZ FLORES
CPF credor / CNPJ credor: 578.389.686-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 9,80
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 20,06
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 36,00
Nº do documento: 492038 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TAYNARA ARANTES SPAGNOL
CPF credor / CNPJ credor: 147.996.997-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 492038 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: TAYNARA ARANTES SPAGNOL
CPF credor / CNPJ credor: 147.996.997-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 9989 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KEDMA COSTA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 31719 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: NATHANY NEVES MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 060.775.667-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 16676 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: SANDRA DE OLIVEIRA PENNA
CPF credor / CNPJ credor: 815.110.197-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 3,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 52,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 93,80
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 492033 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 492033 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 492033 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 492035 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 492026 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTIANO FELIPE DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.789.516-82
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 492026 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTIANO FELIPE DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.789.516-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 492026 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: CRISTIANO FELIPE DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.789.516-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0040.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 355,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6972 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SILVANA SILVA COSTA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 902.741.996-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 38,04
Nº do documento: 17764 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: GIORDANA COELHO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 013.165.256-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 17745 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCIA ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 306.908.748-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5801 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CARLOS HENRIQUE CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 938.985.336-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19077 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MIREILI PAZINATO
CPF credor / CNPJ credor: 076.494.766-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 10,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: 20218 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MADALENA PAULA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 550.709.066-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2095 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 523,30
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 324,15
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 23780 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18.914-6
Credor: Washington Luiz Moreno Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 572.625.866-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0040.2124 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serv. Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 17764 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 24134-2
Credor: GIORDANA COELHO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 013.165.256-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 6020 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCELO CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.320.576-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 17764 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: GIORDANA COELHO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 013.165.256-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 110,75
Nº do documento: 491574 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARILIA DA SILVA RIBEIRO PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 080.685.806-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 110,75
Nº do documento: 11919 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: ANA PAULA DA SILVA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 057.190.946-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 205213 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 15045 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JULIANA VAZ DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 093.652.546-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 11150 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SUELLEN COTTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.893.716-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 6024 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: MARCO AURELIO BAHIA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 290.857.056-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 491564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 22820 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19887 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: WILIAN ANTONIO FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 120.779.406-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 19955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ARIEDNY KELLE JULIA B DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 060.436.956-50
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 896,26
Nº do documento: 16676 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SANDRA DE OLIVEIRA PENNA
CPF credor / CNPJ credor: 815.110.197-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 412,46
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 412,46
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 18507 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PEDRO RENATO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 501.693.516-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 9989 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: KEDMA COSTA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.128.426-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 7697 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REJANNE RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.486-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 11616 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARCOS DELAMAR BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 473.813.376-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 6145 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: RODRIGO DA COSTA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 076.585.267-54
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 23936 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANTÔNIO MARCOS BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 816.469.256-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 24259 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: PAULO CESAR SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 529.080.386-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 109,80
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 24309 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: IVAIR JOSE FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 736.670.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 823,30
Nº do documento: 7697 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: REJANNE RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.486-80
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 853,30
Nº do documento: 5783 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ANA SONIA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 007.805.046-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 823,30
Nº do documento: 8162 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA DO CARMO MARTINS MONECCHI
CPF credor / CNPJ credor: 388.458.496-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 19171 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: KASSIA BRAGANÇA MARTINS BONISSON
CPF credor / CNPJ credor: 726.886.886-34
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 4122 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: Oséas Teixeira Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 069.639.006-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2116 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 119,36
Nº do documento: 31719 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: NATHANY NEVES MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 060.775.667-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 491540 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 35,00
Nº do documento: 491540 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: MARCOS ELIAS DE PAULA FRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 053.508.166-91
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0040.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 24.555,18