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Prefeitura Municipal de Resplendor

Prefeitura Municipal de Resplendor

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2017

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Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5817 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 005819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19714 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: FABIANO MOZER DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.668.467-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6569 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 12114 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: WALDEMIRO MUNIZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 550.705.406-10
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 8162 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIA DO CARMO MARTINS MONECCHI
CPF credor / CNPJ credor: 388.458.496-00
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 1175 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LUCIA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.834.186-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 005819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELY OLIVEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 010.754.507-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 22325 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: SAYMONN ANDRADE GUMZ
CPF credor / CNPJ credor: 116.262.366-74
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: LEDILSON MARTINS CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.826-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 23768 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: LUANA COSTA LANA
CPF credor / CNPJ credor: 078.736.436-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19111 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 230,03
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 17331 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19103 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: ISAQUE ANTONIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 073.657.326-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: JUCINEIA DE SOUZA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 065.467.586-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: JULIANA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.518.086-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 23678 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: KELLY RANGEL MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 024.630.766-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: JUCINEIA DE SOUZA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 065.467.586-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: JUCINEIA DE SOUZA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 065.467.586-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19083 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: JUCINEIA DE SOUZA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 065.467.586-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6184 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: VALDECI DA SILVA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 815.620.716-53
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 55441 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: FABIANA MACEDO CAVALCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 097.496.866-83
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 21798 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22877-x
Credor: NAIARA FERREIRA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 088.868.276-01
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2177 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa IGD - Bolsa Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2254 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 20541 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 186,70
Nº do documento: 23680 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Lucicleide Senhorinha de Souza Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 906.362.605-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14700 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: CAMILA THOMAZINI ROELA
CPF credor / CNPJ credor: 014.737.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 11888 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: ALESSANDRA NEVES DE SOUZA DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 063.275.196-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 12068 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: CYNTHIA BORBA POLITO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 944.846.006-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: JULIANA VIEIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.518.086-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 16573 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.410-7
Credor: THAYSLAINE LOUBATO D EOLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 123.838.336-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Programa Saúde em Casa - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 22820 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: STEPHANO REIS RESENDE MATTOS
CPF credor / CNPJ credor: 061.356.396-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 491667 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 166,53
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 51,02
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 49,99
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 811,00
Nº do documento: 15797 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AMARILDO NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.209.136-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 22096 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: AGNALDO BARRETO
CPF credor / CNPJ credor: 810.440.386-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2181 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 4122 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: Oséas Teixeira Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 069.639.006-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 634,00
Nº do documento: 6729 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.145-0
Credor: MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 777.722.886-20
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0040.2163 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5985 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 388.452.106-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 16939 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: MARIZE FAGUNDES FRANCO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 129.904.776-91
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 17447 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: SARA ANTUNES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.793.916-17
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5896 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: GEORGIANE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 914.354.986-15
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5796 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ARLETE DOS SANTOS CUNHA MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 902.737.536-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 913232 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: ROBSON LIMA VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 206.758.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 18774 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JAQUELINE MARIA MEDEIROS ELER LOURENCO
CPF credor / CNPJ credor: 890.624.696-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 8176 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: JOSÉ ANTONIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 574.489.737-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 832,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 23678 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: KELLY RANGEL MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 024.630.766-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 5102 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: SEBASTIAO NUNES DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 466.978.886-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 26302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: MARIA NILDA QUINTILIANO MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 110.602.857-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21355-1
Credor: Márcio José Magri
CPF credor / CNPJ credor: 860.806.876-15
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0040.2182 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19111 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: WALACE CAMPOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 095.337.286-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 21451 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ADRIANO PEREIRA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 054.630.896-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 23585 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: JOSIAS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 675.389.327-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0040.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6564 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ROBSON JEREMIAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 832.360.236-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 23709 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ANA MARIA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 043.735.017-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELDA VALERIA MUNIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 841.015.986-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5869 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5913 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HELIO SIMAO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 349.150.956-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5819 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLERES PORTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 244.164.606-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 18617 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: EDMAR VIEIRA RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 938.986.736-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 5817 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 215.651.126-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19223 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: AILTON ARRUDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.114.886-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 20246 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: GRACIANE CRUZ SIRÍACO
CPF credor / CNPJ credor: 047.885.966-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 7531 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 042.904.716-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 7486 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: ELI OLIVEIRA PIRES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 044.568.396-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 18601 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: JOSE CARLOS ROELA
CPF credor / CNPJ credor: 433.660.156-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 17331 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.498-0
Credor: MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 084.483.056-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2255 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 6493 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: ANA CAROLINA ITABORAÍ MORGADO
CPF credor / CNPJ credor: 044.677.166-02
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2255 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 23787 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: BIANKA PEREIRA QUADROS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 035.772.996-06
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2255 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 6637 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 11.411-1
Credor: FABRICIO SIQUEIRA VELASCO
CPF credor / CNPJ credor: 047.928.256-01
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.0040.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 19290 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: SULAMITA MARTINS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.166.436-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 15.962-X
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0570.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ações Básicas de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14792 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19.500-6
Credor: IVAN FERREIRA BRUM
CPF credor / CNPJ credor: 873.039.066-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0570.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Teto Financeiro Vigilância em Saúde - PFVPS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 20541 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: REINALTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 027.844.706-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0270.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 15202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2254 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 14811 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 21612-7
Credor: MARCELIA REGINA SILVEIRA NICO
CPF credor / CNPJ credor: 944.854.966-00
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2255 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Piso Mineiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2254 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ações do IGD-SUAS-IGD-M e GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 116,51
Nº do documento: 13645 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: HUMBERTO JOSE CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 907.869.046-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 97,48
Nº do documento: 5984 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 12.071-5
Credor: Agnaldo de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 388.456.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0570.2083 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Saúde Pública Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 114,63
Nº do documento: 19302 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Deuzimar Nepomuceno de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 064.298.886-22
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0040.2181 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 491669 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: DELMIRA GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.992.366-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0040.2160 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2228 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 15202 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 22881-8
Credor: ADRIANA PAJEU DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.449.076-18
Funcional Programática: 02.11.01.08.244.0270.2228 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 15922 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 20.106-5
Credor: Diogo Scarabelli Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 059.623.886-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0040.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 27.406,89