Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02

Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ENGEVIZ ENGENHARIA E CONSULTORIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.250.721/0001-71
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: JANAINA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 048.731.176-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 3.193,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 1.544,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Tresan Comercial de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.187.500/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 682,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SUPERMERCADO E QUITANDA MINEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 2.651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 2.574,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 12.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 356,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 50.331.579/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 940,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Juliano klebber Vieira Vizotto ME - Graffite Papelaria
CPF credor / CNPJ credor: 03.668.669/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 40,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 242,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 270,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TECARD
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: LUCAS JHONATAS GOULART 13542744662
CPF credor / CNPJ credor: 47.912.595/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: LUCAS JHONATAS GOULART 13542744662
CPF credor / CNPJ credor: 47.912.595/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 159,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: G6 Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: DigitalSign Certificação Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.782/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 4.612,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 4.053,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 7.282,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 9.113,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 25.548,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 87.616,20