Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02

Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 46,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Valeria Maria Faria Noronha e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 555.565.586-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 46,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: JANAINA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 048.731.176-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 3.193,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 1,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/01/2024 Valor: 125,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/01/2024 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TECARD
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/01/2024 Valor: 159,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: G6 Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/01/2024 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: DigitalSign Certificação Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.782/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 7.282,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 9.014,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/01/2024 Valor: 25.548,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 51.194,76