Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02

Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 276,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cesar de Carvalho Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 555.565.076-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: JANAINA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 048.731.176-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cesar de Carvalho Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 555.565.076-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: GIZELE RITA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 51.796.609/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TECARD
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ENGEVIZ ENGENHARIA E CONSULTORIA
CPF credor / CNPJ credor: 34.250.721/0001-71
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: G6 Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 8.971,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 8.434,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.814,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.052,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 24.419,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/09/2023 Valor: 7,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 119,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 166,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 63.667,08