Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02

Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Wagner Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 353.956.216-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Diárias do Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 488,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Edson Ednaldo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 295.928.238-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 353,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Gesse Raimundo de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 324.360.176-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.01
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 392,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 088.607.556-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.02
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Presidente da Câmar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Edson Ednaldo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 295.928.238-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Diárias do Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Edson Ednaldo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 295.928.238-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Diárias do Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Gesse Raimundo de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 324.360.176-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Diárias do Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Gesse Raimundo de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 324.360.176-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Diárias do Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 088.607.556-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Diárias do Presidente da Camara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis
CPF credor / CNPJ credor: 088.607.556-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Diárias do Presidente da Camara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.407.129/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621
CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 4.221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TECARD
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 199,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Brasconect Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 8.230,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 7.737,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 6.251,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.800,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 22.403,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 305,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 63.444,45