Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02

Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0102-95
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 619,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Tresan Comercial de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.187.500/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.150,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MARIA BENEDITA DE SALES MARTINS & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.442/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TECARD
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.161,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Brasconect Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 7.081,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 7.024,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 3.818,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 2.542,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 20.337,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 255,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 52.024,87