Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58

Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 374,00
Nº do documento: 852975 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Wagner Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 353.956.216-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Prog. Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 172,40
Nº do documento: 852974 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 7,64
Nº do documento: 852973 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: EXPRESSO GARDENIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Aldo Henrique Chaves da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Prog. Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos Descrição Natureza: Diárias do Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Wagner Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 353.956.216-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Prog. Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos Descrição Natureza: Diárias do Presidente da Camara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Locadora Authana
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Prog. Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 852972 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Ezequiel Felix Martins Tosta & Cia Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 852969 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Tresan Comercial de Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.187.500/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 606,05
Nº do documento: 852971 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 573,97
Nº do documento: 852970 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MARIA BENEDITA DE SALES MARTINS & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.442/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 567,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ACR Soluções em TI
CPF credor / CNPJ credor: 21.727.761/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TECARD
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 6.582,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 5.223,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Brasconect Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 7.189,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 2.492,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 19.938,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 38,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 143,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 51.386,22