Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58

Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 141,00
Nº do documento: 852630 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Canandia Materiais de Construção Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 25.733.783/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 115,00
Nº do documento: 852620 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MARIA DE FÁTIMA DE LIMA GALVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 860.364.836-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 852620 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MARIA DE FÁTIMA DE LIMA GALVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 860.364.836-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 852621 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Brasconect Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 852625 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Brasconect Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 852613 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 8526131 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: 852615 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Edson Wesley Pereira Zaroni
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 15,69
Nº do documento: 852614 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: EXPRESSO GARDENIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 10,54
Nº do documento: 852618 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: 2° Tabelionato de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 14.292.597/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 200,57
Nº do documento: 852617 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cartório de Titulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.611/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852619 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TARCÍSIO PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 21.888.428/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852632 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TARCÍSIO PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 21.888.428/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 852626 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TECARD
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852609 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SM Service Assistência Técnica e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 852629 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SM Service Assistência Técnica e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 57,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 5.898,30
Nº do documento: 852610 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 5.898,30
Nº do documento: 852627 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 724,96
Nº do documento: 852624 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 1.498,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 6.847,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 2.049,35
Nº do documento: 852622 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 2.049,35
Nº do documento: 852623 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 13.917,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 2.252,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 122,74
Nº do documento: 852605 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 100,90
Nº do documento: 852604 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 159,63
Nº do documento: 852626 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 84,40
Nº do documento: 852616 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/02/2015 Valor: 85,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/02/2015 Valor: 810,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 51.384,23