Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58

Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: 852599 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Érica Elizabeth Almeida Manfredini Carneiro e Cia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.009/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 852598 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MARIA DE FÁTIMA DE LIMA GALVÃO
CPF credor / CNPJ credor: 860.364.836-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 852597 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.249,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.631,41
Nº do documento: 852594 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.199,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.922,47
Nº do documento: 852593 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 14.978,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 2.640,00
Nº do documento: 852588 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 852578 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Érica Elizabeth Almeida Manfredini Carneiro e Cia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.009/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 852574 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 497,35
Nº do documento: 852586 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MARIA BENEDITA DE SALES MARTINS & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.442/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852589 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: CARLOS ANDRÉ VISOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 16.729.879/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.303,20
Nº do documento: 852600 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TARCÍSIO PEREIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 342.340.396-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 852587 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TECARD
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 852596 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TECARD
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.146,00
Nº do documento: 852591 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 852579 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Brasconect Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 54,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 852590 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SM Service Assistência Técnica e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 5.529,91
Nº do documento: 852581 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 5.529,91
Nº do documento: 852595 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 5.249,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 1.404,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 852584 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 1.922,47
Nº do documento: 852583 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 14.978,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 2.112,60
Nº do documento: 852582 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 2.112,60
Nº do documento: 852592 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/12/2014 Valor: 66,84
Nº do documento: 852585 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 109,87
Nº do documento: 852580 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 90,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 138,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 76.801,73