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Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 1.051,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Mauricio Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 860.365.806-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Prog. Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 1.443,10
Nº do documento: 852320 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SML Turismo
CPF credor / CNPJ credor: 03.824.931/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Prog. Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 852319 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SM Service Assistência Técnica e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 149,00
Nº do documento: 852316 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Brasconect Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 852324 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 9,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 5.233,63
Nº do documento: 852323 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 4.969,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.952,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 852321 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 852322 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 12.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 66,09
Nº do documento: 852317 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 852314 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 105,87
Nº do documento: 852318 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 190,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 127,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 35.912,67