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Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 852310 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Prog. Capacitação e Participação dos Vereadores em Eventos Políticos Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 852313 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: VIDRAÇARIA SÃO CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 11.046.449/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 365,00
Nº do documento: 852302 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MACIEL HENRIQUE LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 06.046.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 195,18
Nº do documento: 852300 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Mercadinho Real
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 447,90
Nº do documento: 852299 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.239.099/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 852298 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: WAGNER LUCIANO MARTINS DE AZEVEDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.239.099/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 410,98
Nº do documento: 852309 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SUPERMERCADO E QUITANDA MINEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 124,44
Nº do documento: 852297 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 105,87
Nº do documento: 852296 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Mercadinho Real
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 120,49
Nº do documento: 852295 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 195,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/06/2013 Valor: 75,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 674,31
Nº do documento: 852312 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MARIA BENEDITA DE SALES MARTINS & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.442/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 852304 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: CIDO SOM
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 6.288,00
Nº do documento: 852305 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: CIDO SOM
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 852303 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SM Service Assistência Técnica e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 149,00
Nº do documento: 852301 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Brasconect Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 852311 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 5.233,63
Nº do documento: 852306 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 4.969,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 1.274,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 852307 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 852308 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 14.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 42.848,84