Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58

Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 118,00
Nº do documento: 852248 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Edson Wesley Pereira Zaroni
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 852253 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 852256 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MACIEL HENRIQUE LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 06.046.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 500,69
Nº do documento: 852254 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Mercadinho Real
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/03/2013 Valor: 89,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 147,60
Nº do documento: 852257 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 815,00
Nº do documento: 852255 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 24,20
Nº do documento: 852252 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: 2° Tabelionato de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 14.292.597/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 325,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 852247 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 13,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 13.103,80
Nº do documento: 852258 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Sebastião Ronaldo Ferreira de Souza & Cia. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.909.136/0001-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1002 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma ou Construção do Prédio da Câmara Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 5.324,40
Nº do documento: 852246 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 5.233,63
Nº do documento: 852249 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 4.969,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.062,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 18.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 52.863,11