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Câmara Municipal de Brazópolis

Câmara Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 89,20
Nº do documento: 852366 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: TEREZA MARTINS TORRES ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 609,00
Nº do documento: 852358 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: MACIEL HENRIQUE LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 06.046.480/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 226,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 58,83
Nº do documento: 852354 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 346,08
Nº do documento: 852357 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Mercadinho Real
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 107,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 689,90
Nº do documento: 852352 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 495,00
Nº do documento: 852350 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 852349 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 852356 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 852362 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SM Service Assistência Técnica e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 911,51
Nº do documento: 852355 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: SUPERMERCADO E QUITANDA MINEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 149,00
Nº do documento: 852351 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Brasconect Informática Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 852363 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 27,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Banco do Brasil S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 5.233,63
Nº do documento: 852365 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 4.969,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.952,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 852359 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 852360 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 12.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 117,81
Nº do documento: 852353 Banco: 0001 Agencia: 1663-2 Conta: 50035-6
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 37.264,08