Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 89,20 | |
Nº do documento: 852366 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 609,00 | |
Nº do documento: 852358 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: MACIEL HENRIQUE LUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.046.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 226,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 58,83 | |
Nº do documento: 852354 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 346,08 | |
Nº do documento: 852357 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Mercadinho Real | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 107,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 689,90 | |
Nº do documento: 852352 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: 852350 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 852349 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.307.849/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 580,00 | |
Nº do documento: 852356 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 852362 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: SM Service Assistência Técnica e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 911,51 | |
Nº do documento: 852355 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: SUPERMERCADO E QUITANDA MINEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: 852351 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 51,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.990,00 | |
Nº do documento: 852363 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 27,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 14,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 5.233,63 | |
Nº do documento: 852365 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 4.969,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.952,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.820,00 | |
Nº do documento: 852359 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.820,00 | |
Nº do documento: 852360 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 12.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 117,81 | |
Nº do documento: 852353 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 37.264,08 |