Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:49:12
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 20,76 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(CP PATRONAL( GILRAT) - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ), referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4767 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 249,56 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ), referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4667 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 99,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T., PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DA 59a TRADICIONAL FESTA DE JULHO A REALIZAR-SE NOS DIA 19 A 21/07/2024. OFÍCIO SETUC No 31/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4646 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 4.094,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4645 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.816,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4644 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.364,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.410,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4642 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 23.354,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4641 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 27.809,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4640 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.287,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4639 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 4.460,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4638 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 32.594,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4637 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.572,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4636 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 660,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4635 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 7.733,19 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4634 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.986,24 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4633 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.706,32 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4619 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.694,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4617 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.323,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 15.558,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 25.356,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4614 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 50.474,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 656,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.039,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.694,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4610 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.269,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.946,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 564,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4607 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 470,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4606 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.392,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4605 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 11.622,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4604 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 49.959,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 18.842,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4602 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 23.265,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 4.178,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.024,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.583,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.171,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.233,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.661,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.114,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.861,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.206,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.039,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 19.817,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 75.030,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.690,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4588 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.664,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.493,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 949,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.861,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.744,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.147,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4582 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.594,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.427,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.195,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 815,53 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.525,73 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 686,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.982,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 14.409,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4574 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.760,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.256,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 911,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.847,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 127.041,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 126.077,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 571,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.509,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.293,06 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4563 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 800,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 30.194,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4561 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.013,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 470,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.039,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 12.957,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 12.596,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 9.039,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 11.484,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.636,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 817,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 38.376,19 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.426,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 4.827,31 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4549 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 4.354,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.223,74 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 11.111,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 96.054,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4545 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 21.150,33 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS( contribuintes individuais), referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 165.543,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 800,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.039,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 14.597,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 15.036,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.824,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 46,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.090,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 13.363,27 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 24.964,81 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 4.271,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 213.383,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.068,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 114.729,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 47.484,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 800,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 81,07 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4527 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 11.984,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 941,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 22.211,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.835,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.889,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.847,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 35.364,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 34.160,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.084,56 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.231,53 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 7.884,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 364,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.702,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4514 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.399,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 12.057,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.470,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.985,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.859,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.156,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.450,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 647,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 36,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.524,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 25/06/2024 | Valor: 14.102,53 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com prestação de serviços de consultoria e assessoria para desenvolvimento de projetos de implementação das coletas seltetivas múltiplas de resíduos sólidos em conformidade com o CONTRATO no102/2021 e 1o e 2o Termo Aditivo. Nota Fiscal no5010, referente ao mês de Dezembro de 2023. Memorando no063/2024, referente empenho complementar ao EMPENHO No. 3253 de 15 de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 19/06/2024 | Valor: 379,00 |
Credor: COMBATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.296.153/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS-FRANQUIA SEGURADORA,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARTNER PLACA QOI-9660 LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. OFÍCIO No1133/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 17/06/2024 | Valor: 849,93 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acrescimos relativo ao envio de informações a Receita Federal do Brasil S.A , periodo de 12/2023e 04/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4167 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.000,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DA CHAPADA SAO CRISTOVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.665.294/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2153 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 008 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA No. 008/2023 - de autoria do Vereadora Ivani Teixeira de Brito, destinados a kity de pplaca solar com bomba d agua para instalação na sede da Associação, proprocionando aos usuarios melhores condições para execução do trabalho, conforme Processo Administrativo no. 1.849/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE EM FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 15H30. VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA SIA5F42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4624 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR O PREFEITO E SERVIDORES PARA O SEMINÁRIO DA CONVALES NA CIDADE DE BONFINÓPOLIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/06/2024 23H. VEÍCULO: SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Jair Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/07/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/07/2024 15H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4501 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELISANGELA ANDRADE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.329.716-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ENFERMAGEM) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO MEV - MONITORAMENTO DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÍDE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/07/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/07/2024 20H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (VICE DIRETORA) PARTICIPAR DO IX ENCONTRO SEMANAL TÉCNICA DA EFAN EM NATALÂNDIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/06/2024 11H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/06/2024 22H. VEÍCULO: SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDOR (GERENTE DE AÇÕES) PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE BOAS PRATICAS DO PROJETO SAÚDE EM REDE EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/06/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4481 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDOR (COORD. DA ATENÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE BOAS PRATICAS DO PROJETO SAÚDE EM REDE EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/06/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR INTEGRANTES DO PROJETO SAÚDE EM REDE EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/06/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE BOAS PRATICAS DO PROJETO SAÚDE EM REDE EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/06/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 99,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO E PÂNICO, CONTROLE DO MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA 59 a TRADICIONAL FESTA DE JULHO NOS DIAS 19 A 21/07/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2024 | Valor: 2.157,70 |
Credor: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.569.426/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execucão da obra de construção de quadra esportiva com grama sintética, a ser implantada em espaço público situado no Distrito de Goiaminas. Ref. Aditivo contratual, conforme boletim de medição e demais peças técnicas do Setor de engenharia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 707,98 |
Credor: LIDIANE MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.390.816-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 02 DIÁRIAS + 02 PÉRNOITES + 14 HORAS PARA SERVIDORA (ESP. EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL FORMAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 27/06/2024 06H PREVISÃO DE CHEGADA 29/06/2024 19H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 707,98 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 14 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL FORMAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/06/2024 19H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 824,30 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 14 HORAS PARA SERVIDORA (SEC. DE EDUCAÇÃO): PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL FORMAÇÃO ESOLA EM TEMPO INTEGRAL EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/06/2024 19H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 239,80 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DA CHAPADA GAÚCHA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/06/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/06/2024 21H. VEÍCULO: FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 246.613,81 |
Credor: Unica Pavimentação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas situadas no Distrito de Goiaminas. Pprograma/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa. Conta: 71.023-0. Ref. Medição 04, conforme planilha, relatório fotográfico e parecer do Setor de Engenharia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2024 | Valor: 333.655,86 |
Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á xxecução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas no Município de Formoso. Programa/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa. Conta: 71.023-0. Ref. Medição 02, conforme planilha, relatório fotográfico e parecer do Setor de Engenharia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4436 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: FRANCISCA MENDES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.733.681-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 18H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 08H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2024 | Valor: 3.598,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação de gerador necessário à realização da Tradicional Festa de Santo Antonio, no Distrito de Goiaminas. Data: 14 e 15/06/2024. Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2024 | Valor: 5.000,00 |
Credor: GLASSINEI PEREIRA DA COSTA 12562749685 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.925.878/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para apresentação artística durante a Tradicional Festa de Santo Antônio-Distrito de Goiaminas, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município. Data do evento: 14/06/2024. Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2024 | Valor: 99,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- OBRA DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NO BAIRRO CAPUAVA. MEMORANDO No77/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2024 | Valor: 1.880,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para a Banda Garoto da RP, atração que realizará show no dia 15 de junho da Tradicional Festa de Santo Antonio, no DIstrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2024 | Valor: 1.360,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para a Banda Iscai Love, atração musical o que realizará show no dia 14 de junho da Tradicional Festa de Santo Antônio, no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 4.168,02 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios -Agricutura Familiar-para compor a merenda das Escolas e Creche Municipal, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 430 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 362,40 |
Credor: ROSALINA CARDOSO DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.961.511-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda da Escola Municipal Felintro Dias Andrade e Creche Municipal, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 505 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 593,50 |
Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 432 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 3.034,25 |
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 434 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 2.571,84 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 431 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4352 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 3.165,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios--Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 504 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.100,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios -Agricutura Familiar-para compor a merenda da Escola Municipal Santo Antônio e Creche Municipal, durante o período de 03 dias letivos. Ofício no 503 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.902,90 |
Credor: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.374.705-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referenteá aquisição de gêneros alimentícios--Agricutura Familiar- para compor a merenda da Creche Municipal, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 502 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.018,80 |
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 501 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.881,84 |
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios- Agricultura Familiar- para compor a merenda das Escolas Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 433 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2024 | Valor: 270,00 |
Credor: ELIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.053.826-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM NEUROCIRURGIÃO A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, CENTRO DE ESPECIALIDADE DE HOSPITAL EVANGELICO NOS DIAS 15,16/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1108/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7132/TFD N 374. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4330 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 900,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de letreiro em alto relevo com fornecimento de material para identificação da Unidade Mista de Saúde - UMS, atendendo demanda da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4319 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.796,00 |
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 502,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades do Escritório Municipal do IMA - Formoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4309 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 6.340,30 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de Cozinha Municipal Comunitária de Formoso (MG), equipamento público vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, em atendimento a transferência especial por emenda parlamentar federal. Conta: 32.113-3. Ref. 1a Medição - Aditivo, conforme peças técnicas do setor de engenharia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 123.000,00 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de Cozinha Municipal Comunitária de Formoso (MG), equipamento público vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, em atendimento a transferência especial por emenda parlamentar federal. Conta: 31.998-0 e 32.113-3. Ref. 2a Medição, conforme peças técnicas do setor de engenharia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11.127,51 |
Credor: JOAO CARLOS SOARES DOS REIS SANTA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.943.997/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á apresentação de atração musical durante a Tradicional Festa de Santo Antônio no Distrito de Goiaminas, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município de Formoso. Data: 14/06/2024. Conta: 32.578-3 e 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 25.000,00 |
Credor: DANN SOLUCOES PARA ARTISTAS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.122.019/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para apresentação de atração musical durante a Tradicional Festa de Santo Antônio no Distrito de Goiaminas, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município de Formoso. Data: 15/06/2024. Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2024 | Valor: 20.000,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da Tradicional Festa de Santo Antonio, no Distrito de Goiaminas. Data: 14 e 15/06/2024. Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.020,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se eménha referente a aquisição de itens (higiene pessoal) para montagem de kits maternidade para distribuição gratuita dentro do projeto de auxílio natalidade da lei municipal 637 de 15 de junho de 2021. Alterada pela 720 de 04 de abril de 2023 para o Programa Municipal Mamãe Formosense. Ofício: 139/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.664,70 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço por empresa especializada com fornecimento de peças, para revisão veicular do veículo Placa SJI-7B39, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.365,11 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças, para revisão veicular do veículo : Ambulância Van Ford/Transit Placa SJI-7B39, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 10.620,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos na Motoniveladora, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.800,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos na Motoniveladora New Holland, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 127,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde- UMS. No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2024 | Valor: 424,37 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 2.371,31 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 1.647,46 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 113,94 |
Credor: HM INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para processamento de dados para atender as Equipes de Saúde da Família I, III, II, IV. Ofício: 926/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 580,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de solda na grade do trator da Secretaria Municipal de Agricultura. OFICIO: 47/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de proganda volante para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo sendo: o Festejos da Cavalgada Ecológica - 55 horas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4120 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 300,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de propaganda e publicidade volante para vincular os anúncios da Secretaria de Governo sendo: oFestejos do Divino Espírito Santo - 10 horas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4119 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 990,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de propaganda e publicidade volante para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo sendo: o Festejos ASPRUJEN - 33 horas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de propaganda e publicidade volante destinados á para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo sendo eles: o Declaração de Imposto de Renda MEI - 80 horas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 300,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de propaganda e publicidade volante usado para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo sendo: o Dia das Mães - 10 horas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 300,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de Serviços para propaganda e publicidade volante destinado á vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo: o Dia do Trabalhador - 10 horas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2024 | Valor: 5.810,40 |
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR A ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/06/2024 19H30. VEÍCULO:SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.765,00 |
Credor: Heli Alberico de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.366-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de podas e cortes de galhos e árvores, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2024 | Valor: 1.950,00 |
Credor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.808.825/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de 01 (um) aparelho ar condicionado 9.000 buts, 220v, split inverter para estruturação da sala da Secretaria Municipal de Esportes. Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2024 | Valor: 1.950,00 |
Credor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.808.825/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de 01 (um) aparelho ar condicionado 31 9.000 bts,split, inverter para estruturação da Secretaria Municipal de Agricultura. Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.950,00 |
Credor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.808.825/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Gove | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de aparelho ar condicionado 9.000 BUTS ,220 v, split com tecnologia inverter para estruturação do Setor Jurídico, atendendo demanda da Secretaria Municipal de Governo. Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 15.822,40 |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal. Saindo do P.A São Cristóvão , P.A Coronel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 2.480 (dois mil quatrocentos e oienta km, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 936,47 |
Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de confecção de Banners para exposição do Espaço Cultural para ser usado na XXIV Tradicional Cavalgada Ecológica de Formoso MG. Atendendo pedido da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, (SETUC). 2 banners 1,5x2,20 1 banner 3,90x2,20 1 banner 1,0x1,50 1 banner 1,0x3,50 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 7.500,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de peças para o caminhão VOLKS PAC 2 PLACA: OXB-5454. AUTORIZADO POR LEO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.408,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção da máquina 120K (eletroventilador da caixa evaporadora) OFICIO:41/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.140,30 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de retentor, rolamento e chapa para o veículo VOLKS 26280 - PLACA: OXB-5454. OFICIO:165/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2024 | Valor: 4.430,80 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à prestação de serviço mecânico no veículo FIAT STRADA PLACA: SCD4J82, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. (MOTOR). OFICIO: 678/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2024 | Valor: 304.800,00 |
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de veículo, tipo van, com acessibilidade, zero km,Marca/Modelo: RENAULT/MASTER, COMBUSTÍVEL: diesiel, tração traseira, Ano Modelo:2025, Ano Fabricação: 2024, primeiro emplacamento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, através da Resolução SES no 9.332, de 08/02/2024. Conta: 32.976-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.980,00 |
Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à prestação de serviço de realocação, instalação e manutenção de equipamento odontológico, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2024 | Valor: 582,30 |
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços - OFTALMOLOGISTA PARA atendimento primário na Atenção Básica da Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2024 | Valor: 327,60 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no trator da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 9.000,00 |
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas. Referente ao mês de maio de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.503,02 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de tapa buracos nas ruas da cidade para a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2024 | Valor: 3.390,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de 10 (dez) válvulas reguladoras para cilindro de oxigênio com fluxômetro, para atender aos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 935 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.660,06 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. No período de16/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 417,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de materiais para copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 393 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 560,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de baterias para os veículos Fiat Argo, placa SHZ6G89 e Gol, placa RFF5I51, atendendo as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Oficio no 897 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 787,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Destacamento da da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.710,00 |
Credor: JOICY FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.777.551-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços técnicos profissionais de atendimentos psicológicos para atender às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.Referente ao mês de MAIO de 2024. Conta: 27.043-1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 210,00 |
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataformas do governo, para transmissão do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE, para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2024 | Valor: 185,63 |
Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de confecção de material gráfico para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO, evento, cultural, histórico e tradicional (Lei Municipal n . 293, de 24 de outubro de 2006), em forma de homenagear a condição de pioneiro, integrante de comitivas, colaborador da história e prestador de serviços relevantes (Lei Municipal n.o 730, de 29 de junho de 2023). Oficio no 22/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2024 | Valor: 931,70 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 778,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Oficio no 369 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Copa da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 4.021,50 |
Credor: AGROCAMPO AGROVETERINARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamento para uso veterinário para atender a Secretaria de Administração em cumprimento ao Termo de Cooperação realizado com a Associação Mineira Protetora dos Animais de Formoso - AMPAF. Ofício no 103/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 866,35 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) armário de aço de 02 (duas) portas, para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Oficio no 407 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 794,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 388 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 183,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Oficio no 361 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 568,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 389 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 659,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Oficio no 370 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 40,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 08 (oito) pacotes de copos descartáveis para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 377 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 772,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oficio no 372 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.522,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Oficio no 387 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 245,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Oficio no 383 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.355,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificantes para atender as necessidades do Setor de Transporte Escolar. Ofício no 397 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.164,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Depesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para manutenção das atividades da Copa da Prefeitura Municipal. Oficio no 64/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 114,40 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para o veículo VIRTUS PLACA: SHZ6B82, atendendo as demandas da Secretaria Municipal da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 778,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de óleo lubrificante hidraúlico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 789,39 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção do veículo CARRETA MB AXOR, atendendo as demandas das Estradas e Pontes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.360,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para Lucas Reis e Thácio e Banda, atração que realizará show no dia 31 de maio da XXV Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.610,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de som, sonorização ( médio porte) para atender as demandas da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, na realização de eventos diversos de interesse do município, de propriedade turística, cultura e institucional. Ofício: 25/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Base Descentralizada do SAMU. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - PSF I e III. - PSF IV - Goiaminas. - PSF II - Vila Nova. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 365,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Ginásio Poliesportivo. - Secretaria de Esportes. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a FUNASA. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.987,80 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para atender as necessidades do Setor de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício no 173/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 2.677,22 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos (emergencia) no veículo FIAT/CRONOS PLACA: RVY7C46, atendendo as demandas do Serviço de Convivência. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 7.900,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 20 (vinte) prateleiras de aço com 06 (seis) bandejas para atender demanda do Almoxarifado, solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 70/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2024 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de para propaganda e publicidade volante usado para vincular os anúncios da Vigilância em Saúde sendo eles: *campanha de vacinação extra muro no dia 24/04/2024, 08 horas. Ofício: 840/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 840,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de Serviço de propaganda volante para propaganda e publicidade volante usado para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude sendo eles: *campeonato 4 horas *campeonato 4 horas *escolinha de futsal 20 horas Ofício: 01/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2024 | Valor: 2.983,12 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT UNO PLACA: HMO-2663, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 2.700,00 |
Credor: FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.656.202/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 300 (trezentos) testes rápido de Covid-19 AG Nasal/Nasofaringe, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2024 | Valor: 77,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de materiais para atender as necessidades e demandas da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na realização dos eventos, CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO e TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, eventos, culturais, históricos e tradicionais integrante do calendário oficial de eventos do município de Formoso do que trata a Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. No período de 04/05/2024 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 1.233,36 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Sede da Prefeitura Municipal. - Sede Adm. Goiaminas. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 1.070,16 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Sala de Cursos. - Secretaria Municipal de Educação. Ref. Maio/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Garagem Municipal. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Academia de Saúde. - Farmácia de Minas. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 920,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para as Escolas Municipais. Ref. Maio/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Creche Municipal Paraíso Infantil. Ref. Maio/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Biblioteca Municipal. Ref. Maio/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde - UMS. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 79,99 |
Credor: HM INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de informática para manutenção de computadores de uso da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 337/2024 06/05 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2024 | Valor: 5.780,00 |
Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de arbitragem para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, no período de 04/05 a 31/05. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de mateirias para processamento de dados para atender as necessidades das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Lázaro Xavier Pires e Santo Antônio. Oficio no 404 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 910,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição a aquisição de materiais para processamento de dados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Oficio no 887 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.070,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para processamento de dados para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família I, II, III e IV. Oficio no 879 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para processamentos de dados , para atender as necessidades da Vigilância em Saúde (sala de vacina) Oficio no 884 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV - Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2024 | Valor: 5.756,48 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Conta: 26.874-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.422,42 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. No período de 01/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.361,42 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2024 | Valor: 1.458,84 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA No período de 01/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 23.801,65 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Municipal de Saúde. No período de 01/05 a 31/05/2024. Conta: 26.198-x |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.696,08 |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.886,8 KM, durante o mês de MAIO 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 15.762,60 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15- -rota principal- intinerário, saindo do P.a Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.335 (dois mil trezentos e trinta e cinco) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.864,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 2.800 (dois mil e oitocentos e oitenta) KM, durante o mês de maio de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 16.598,40 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-1B-baldeio-intinerário- saindo da Fazenda Extrema, Fazenda Bonito, Fazenda São Joaquim, Logrador e Gabiru com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.660 (dois mil seiscentos e sessenta) KM , durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 24.786,00 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R8-rota principal -intinerário, saindo do P.A São João do Buriti, passando pelo P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo 3.672 (três mil mil seiscentos e setenta e dois) KM, durante o mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 12.583,20 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal-intinerário, saindo do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Perfazendo 1.960 ( mil novecentos e sessenta) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 6.144,60 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal-intinerário, saindo do lote Paulo Cossul (Coopertinga) com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier. Perfazendo 980 (novecentos e oitenta) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.510,40 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-ROTA ÚNICA-INTINERÁRIO, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo 2.880 (dois mil oitocentos e oitenta) KM, durante o mês de maio de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 15.299,20 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.240 (dois mil duzentos e quarenta) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 13.565,60 |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-A, baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, Fazendas Mato Grande, Matinho e Campina com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena. Perfazendo 2.480 (dois mil quatrocentos e oitenta) KM durante o mês MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 11.426,40 |
Credor: EM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual .LINHA R5, rota única -intinerário, saindo do pesgue-pague com deslocamento até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.760 (dois mil setecentos e sessenta) KM , durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 13.271,04 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira, passando pelo lote 53, Fazendas Terra Nova, Kogler, Área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 2.592 (dois mil quinhentos e noventa e dois) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 7.997,92 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da porpriedade de Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas .Perfazendo 1.506,2 KM , durante o mês de maio de 2024. Conta: 27.090-3 Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 32.427,04 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R20-rota principal-intinerário, saindo da área 2, Fazenda Piratinga e P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino as Escolas do Município de Formoso/MG. Perfazendo 6.224 (seis mil duzentos e vinte e quatro) KM, durante o mês de maio de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.608,00 |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de Ônibus da LINHA R2.Perfazendo 3.100 (três mil e cem) KM ,durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 10.327,00 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda BMG, Faz. Cachoeira, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.300 (dois mil e trezentos) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.078,34 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.698 (dois mil seiscentos e noventa e oito) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2024 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Credenciamento para contratação de prestação de serviços em transporte de cargas com caminhões e máquinas pesadas diversos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, nas áreas de intervenções viárias e limpeza urbana, no âmbito do Programa "Formoso pra Servir" (Lei Municipal no 646, de 15/09/2021) e do Programa Permanente de Manutenção e Conservação de Estradas Rurais Municipais de Formoso com Acesso (Lei Municipal no 692, de 14/09/2022). Maio/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 8.299,20 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A-baldeio-intinerário, saindo do P. A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. Perfazendo 1.596 (mil quinhentos e novecentos e seis) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Maio/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 25.800,00 |
Credor: ALFA CAMEMBERT Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empnha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 12 (doze) plantões durante o mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 26.875,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 14 (quatorze) plantões durante o mês de maio de 2024. Ref.: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.150,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 01 (um) plantão durante o mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 7.267,50 |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B- baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 1.710 (mil setecentos e dez) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 6.300,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de protéses dentárias. Em conformidade com a Portaria no1.670 de 01/07/2019. Referente ao mês de maio de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 34.240,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21542-2 Ref.: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.003,08 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS JUNTO A CONVALES. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA No037 DO VEREADOR FABRÍCIO ESPINDOLA DA SILVA. RELATÓRIO DE PACIENTS, OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1096/2024 E NOTA FISCAL DE No5410 EMITIDA EM 10/06/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2024 | Valor: 1.336,60 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - CRAS Goiaminas. - CRAS Formoso. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 260,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - PAA. - Casa Lar Professor Juarez. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 5.052,66 |
Credor: MARCOS PESSOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços, com locação de equipamentos de informática e impressão de documentos, para atender às demandas dos órgãos e unidades administrativas vinculadas à Prefeitura de Formoso (MG). Ref. Maio/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para o Conselho Tutelar. No período de 04/05 a 03/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 5.420,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de psicológa- junto á Equipe de Apoio da Atenção Primária atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.493,26 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como nutricionista, junto a Equipe de Apoio á Atenção Primária atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de maio de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente Social, junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.296,50 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta-compondo a Equipe de Apoio á Atenção Primária , junto á Secretaria Municipal de Saúde. Refeferente ao mês de maio de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, com locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de MAIO de 2024. Conta 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.950,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 53.419.257 NEIDE TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.419.257/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, referente mês de maio de 2024. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.600,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços como Farmacéutica, junto á Unidade Mista de Saúde, referente mês de maio de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de psicológa- junto á Equipe de Apoio da Atenção Primária atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência e Cidadania. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de ministração de cursos e atividades de Taekwondo e outras artes marciais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 33,60 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para pequena reforma da Secretaria Municipal de Infrasetrutura-SEINFRA. Ofício: 132/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 239,97 |
Credor: HM INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para processamento de dados para atender a demanda da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura. Ofício: 15/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2024 | Valor: 3.350,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 10 (dez) baldes contendo 20 Vinte) litros de óleo lubrificantes para manutenção em geral de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 162/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 279,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.1043 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atividades Culturais | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para processamento de dados para atender a demanda da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura. Ofício: 16/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material permanente para atender as Unidades Básias de Saúde do município em estruturação da rede de Atenção Básica, através da proposta no 13582.860000/1210-02 portaria 2708. Ofício: 406/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 480,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do GOL PLACA: RUF-1C48, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 522,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para construção para acabamento para reforma que está sendo feita na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, situada na Avenida Castelo Branco, no 528, Centro. Ofício: 137/2024 24/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 750,20 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de acabamento para reforma que está sendo feita na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, situada na Avenida Castelo Branco, no 528, Centro. Ofício: 138/2024 24/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 3.648,00 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para reuniões do SCFV. Ofício: 112/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 651,20 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para reparos no ladrão do laguinho do vôvô, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício: 143/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2024 | Valor: 137,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios de limpeza para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 709/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 10.009,50 |
Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 499/2024 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2024 | Valor: 441,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 708/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 225,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Vigilância em Saúde na Campanha de Vacinação Extramuro na área rural durante a Campanha de Influenza. Será utilizado a resolução 8888/2023. . Ofício: 705/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2024 | Valor: 563,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Maio. Ofício: 120/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2024 | Valor: 160,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais descartável para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 710/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2024 | Valor: 1.248,12 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74, atendendo as demandas da Unidade mista de saúde. OFICIO: 677/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 85,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de grampo galvanizado para atender a Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 319/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 286,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 316/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2024 | Valor: 9,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 304/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 2.662,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 299/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 17,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 313/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 135,00 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de proteção e segurança para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 413/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 2.320,44 |
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Contratação da prestação de serviço por empresa especializada de mão de obra, para revisão veicular do ônibus Marcopolo/Volare, 2022/2022, placa RUH-5H84, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 180,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) panela de pressão para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 311/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2024 | Valor: 3.578,81 |
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças, para revisão veicular do ônibus Marcopolo/Volare, 2022/2022, placa RUH-5H84, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 158,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 9(dois) assentos para vaso para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 288/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 354,50 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 314/2024 22/04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 185,25 |
Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as Equipes de Saúde da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: 93,80 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 413/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.219,50 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Equipe de Caravana da Sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural para os meses de abril e maio de 2024. Ofício: 492/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2024 | Valor: 160,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo CHEV/SPIN PLACA: SIJ1R28. OFICIO:679/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2024 | Valor: 3.643,00 |
Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de material gráfico para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 470 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 2.268,75 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 284/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.806,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Equipe de Caravana da Sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural para os meses de abril e maio/2024. Ofício: 493/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2024 | Valor: 647,00 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 309 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2024 | Valor: 2.725,65 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 495,00 |
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 275,70 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 198,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.868,50 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 297/2024 16/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 8.150,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente 05 (cinco) pneus 235/35 R16, para manutenção da VAN FORD TRANSIT PLACA RVU1B60 - ANO 2022/2022, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Ofício: 693/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2024 | Valor: 3.119,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 296/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2024 | Valor: 80,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 10 ( dez) pacotes de copos descartável para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 294/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,10 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 167,19 |
Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recurso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 511,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 109/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 723/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.798,05 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária. Ofício: 113/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 4.690,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de higiene pessoal para atender a Equipe de Caravana da Sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural para os meses de abril e maio. Ofício: 494/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 242,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o mês de abril. Ofício: 244/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.130,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo V/WGOL PLACA: RUF1C48, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2024 | Valor: 1.474,91 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo PLACA: FIAT/PLACA RVY-7C46, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 270,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para manutenção do telhado da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 329/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 11.314,90 |
Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as Equipes de Saúde da Família. Ofício: 498/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 58,97 |
Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender a demanda da Sala Mineira do Empreendedor. Ofício: 01/2024 08/04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 489,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material descartável para atender a Equipe de Caravana da Sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural para os meses de abril e maio. Ofício: 497/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 232,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de limpeza para atender a Equipe de Caravana da Sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural para os meses de abril e maio. Ofício: 496/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás de benefício eventual destinado a Valnice Barbosa dos Santos acompanhada pelo Cras, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 101/2024 Local de entrega: Rua B, no 35, Juca Falcão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás de benefício eventual destinado a Izabel Ferreira de Araújo acompanhada pelo Cras, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 102/2024 Local de entrega: Rua Presidente Prudente, no 286, Barroca. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 2.432,80 |
Credor: SUPERMERCADO VAZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para montagem de kits para distribuição gratuita a usuários em situação de vunerabilidade temporária e acompanhados pelo CRAS. Ofício no 103/2024. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.098,13 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Abril/2024. Ofício: 52/2024 08/04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás de cozinha para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 506/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 540,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos trator TL 85 da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 520,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de gás para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Abril e Maio de 2024. Ofício: 54/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 90,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Abril de 2024. Ofício: 53/2024 08/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.300,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 10 (dez) recargas de gás de cozinha-GLP, para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 400 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.900,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 30 (trinta) recargas de gás de cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais Lázaro Xavier Pires, Santo Antônio, Felintro Dias Andrade. Ofício no 399 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 569,70 |
Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Unidade Mista de Sáude, conforme planilha em anexo. Ofício: 456/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 3.460,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para processamento de dados para atender as necessidades do Setor de Convênios e setor jurídico da Prefeitura Municipal. Ofício no 9/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de componentes de informática para manutenção dos equipamentos ultizados nos órgãos e unidades da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.300,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á asquisição de recargas de gás de gás para cozinha para atender as necessidades da Cozinha Comunitária durante os meses de abril/maio. Ofício: 122/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 06 (seis) recargas de gás para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de maio. Ofício: 122/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 260,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) recargas de gás para cozinha para atender a demanda da Unidade Mista de Saúde. Ofício: 727/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2024 | Valor: 350,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender o funcionário do Cartório Eleitoral que está a serviço do município de Formoso nos dias 01 a 05 de Abril de 2024. Ofício: 80/2024 08/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 857,60 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Ofício: 68/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 341,20 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para construção para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Ofício no 268/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 110,00 |
Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos. Ofício no 69/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 756,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que seempenha referente á aquisição de 01 uma recarga de gás de cozinha para atender a demanda da Equipe de Saúde da Família I e III. Ofício: 825/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 747,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no trator TL85 atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de gás de benefício eventual destinado a Osmar Cordeiro da Silva acompanhada pelo Cras, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 74/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para atender benefício eventual destinado a Lais Batista dos Santos acompanhada pelo Cras, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 75/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se mepenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás-glp para manutenção das atividades do evento do Programa Prefeitura no Campo - Governo Presente, de que trata a Lei Municipal no 655, de 08 de dezembro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2024 | Valor: 47,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) trena para atender o setor de Regularização Fundiária Urbanística (REURB) no distrito de Goiaminas. Ofício: 04/2024 26/03 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para atender as necessidades da Emater, Sindicato dos Produtores Rurais e IMA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ofício no 17/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para atender a cantina municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício: 84/2024 26/03 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.490,00 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro situada na Avenida Castelo Branco, no 528, Centro. Ofício: 35/2024 20/03 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2024 | Valor: 119,40 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro situada na Avenida Castelo Branco, no 528, Centro. Ofício: 38/2024 20/03 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 690,00 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 38/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 829,27 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2 PLACA: OXB5454. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 249,00 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para o setor de Recursos Humanos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.470,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 03 (três) pneus no195-65 R15 para manutenção da ambulância Fiat Strada, placa SCD-4J82, vinculada à Unidade Mista de Saúde- UMS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 535,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) pneu 650x16 para grade do Trator TL85, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 4.700,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) pneus275/80 R11.5 para manutenção do caminhão caçamba Iveco, placa RNR-7F85, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 29,40 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício: 382/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2024 | Valor: 30,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétricos flexível para atender a Secretaria Municipal de Educação na instalação de ventiladores para a Biblioteca Municipal . Ofício: 275/2024 03/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 16.510,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio medicinal para os usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 636/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 3.900,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 30 (trinta) recargas de gás de cozinha para atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino, durante o mês de Abril de 2024. Ofício: 321/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.300,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 10 (dez) recargas gás de cozinha para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 322/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de recarga de gás para suprir as necessidades da cozinha comunitária durante o mês de março. Ofício: 26/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 574,35 |
Credor: MG FLEX LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.121.365/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 46/2024. 27/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 575,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇA 1 ROTOR DO MOTOR DE PARTIDA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.098,13 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios par atender as necessidades da Unidade de Acolhimento Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de março. Ofício: 03/2024 Conta: 24.686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 8.044,50 |
Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 47/2024. 27/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 710,25 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza par atender as necessidades da Unidade de Acolhimento Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de março. Ofício: 05/2024 Conta: 24.686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 260,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) recargas de gás de cozinha para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 299/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2024 | Valor: 3.510,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à prestação de serviços mecânico na motoniveladora New Holland 170B, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 284,75 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 230/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 10.600,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio medicinal para manutenção das atividades da na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 440/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2024 | Valor: 8.440,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recargas de oxìgênio medicinal para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19. Ofício no 94/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2024 | Valor: 9.040,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio medicinal ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19. Ofício no 99/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 260,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 02 (duas) recargas de gás de cozinha para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 55/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 75,00 |
Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 08/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2024 | Valor: 20.930,49 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente o pagamento da DIVIDA PEN EC 113, junto a Receita Federal do Braasil, conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPENSAÇÃO , periodo de 01/2018 a 02/2020(FONTE GFIPWEB/RFB-06/2022), debitado na c/c 4580-2 (FPM), no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2024 | Valor: 11.740,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de recarga de oxigênio medicinal para atender as necessidades dos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 260/2024. 27/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2024 | Valor: 72,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hidraúlicos para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 66/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Jair Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/07/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/07/2024 16H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (SEC. DE EDUCAÇÃO) PARTICIPAR DO IX ENCONTRO SEMANAL TÉCNICA DA EFAN NA CIDADE DE NATALÂNDIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/06/2024 11H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/06/2024 22H. VEÍCULO: SIENA PLACA RTOSD22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2024 | Valor: 350.000,00 |
Credor: Unica Pavimentação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas situadas no Distrito de Goiaminas. Pprograma/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa. Conta: 71.023-0. Ref. Medição 04, conforme planilha, relatório fotográfico e parecer do Setor de Engenharia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1,18 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o perí odo de 30 dias letivos. Ofício no 431 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: ELIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.053.826-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: AVALIAÇÃO MÉDICA (ONCOLOGIA) , A SER REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1191. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2024 | Valor: 21.023,26 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de Cozinha Municipal Comunitária de Formoso (MG), equipamento público vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, em atendimento a transferência especial por emenda parlamentar federal. Conta: 31.998-0 e 32.113-3. Ref. 2a Medição, conforme peças técnicas do setor de engenharia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2024 | Valor: 13.872,49 |
Credor: JOAO CARLOS SOARES DOS REIS SANTA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.943.997/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á apresentação de atração musical durante a Tradicional Festa de Santo Antônio no Distrito de Goiaminas, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município de Formoso. Data: 14/06/2024. Conta: 32.578-3 e 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2024 | Valor: 90,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da Tradicional Festa de Santo Antonio, no Distrito de Goiaminas. Data: 14 e 15/06/2024. Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2024 | Valor: 9.481,15 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. No período de 01/06 a 10/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2024 | Valor: 854,73 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV. No período de 21/05 a 31/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2024 | Valor: 577,58 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No período de 01/06 a 10/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: ADINEIA BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.120.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA CONSULTA PEDIATRA (TOXAPLASMOSE CONGENITA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL SANTA EFIGENIA NOS DIAS 02 E 03/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1202/2024 E FICHA DE CONTROLE No TFD N 375. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO MEV - MONITORAMENTO DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE NA GERÊNCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/07/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/07/2024 20H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2024 | Valor: 867,53 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. No período de 01/06 a 10/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2024 | Valor: 778,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de óleo lubrificante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2024 | Valor: 2.300,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de som, sonorização ( médio porte) para atender as demandas da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, na realização de eventos diversos de interesse do município, de propriedade turística, cultura e institucional. Ofício: 25/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2024 | Valor: 195,00 |
Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA EXAMES E CONSULTA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO HOSPITAL DA BALEIA, NOS DIAS 07,08 E 09/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1094/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7145 TFD N 286. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2024 | Valor: 344,45 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/05 a 31/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2024 | Valor: 830,19 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. No período de 01/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2024 | Valor: 23.500,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/05 a 31/05/2024. Conta: 32.599-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2024 | Valor: 8.447,40 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-D-baldeio-intinerário- saindo da Fazenda Pedra Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao Colégio Gentil. Perfazendo 1.710 ( mil setecentos e dez) KM durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2024 | Valor: 8.733,92 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13-rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 1.292 (mil duzentos e noventa e dois) KM , durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.044,26 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R17-rota principal -intinerário, saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso/MG. Perfazendo 1.186 (mil cento e oitocentos e seis) KM durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.121,60 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Linguiça com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG .Perfazendo 3.280 (três mil duzentos e oitenta) KM , durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2024 | Valor: 14.681,48 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R03-rota principal-intinerário, saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Formoso/MG.Perfazendo 2.188 (dois mil cento e oienta e oito) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.700,00 |
Credor: PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.180.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas, atendendo demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11.051,81 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A CONVALES, OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1095/2024, RELATÓRIO DE PACIENTES E NOTA FISCAL No5408 EMITIDA EM 10/06/2024. .REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 3.004,02 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas,junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 107,35 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das atividades da Casa Lar Professor Juarez. Refere-se a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 262,50 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das atividades de Transporte Escolar. Refere-se a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.820,48 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos utilizado na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Refere-se a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2024 | Valor: 75,00 |
Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM PATOS-MG, HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA NOS DIAS 14,15/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1105/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7130/TFD No 364. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 6H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 16H00. EÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHZ6B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 105,94 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das ativdades do Conselho Tutelar. Refere-se a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 375,69 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro dos veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. Refere-se a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 162,54 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das ativades da Secretária Municipal de Agricultura. Refere-se a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 430,62 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. Refere-se á segunda parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 798,12 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos utilizados na manutenção das atividades de Pronto Atendimento (ambulâncias). Refere-se a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.627,61 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos utilizados na manutenção das atividades da Atenção Básica. Refere-se a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 374,13 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizados na manutenção das atividades do Gabinete. Refere-se á segunda parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2024 | Valor: 116,73 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Refere-se a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.949,80 |
Credor: ROSELITO ALBERTO WALTTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 709.791.110-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.755,60 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS + 06 HOSPEDAGENS + 06 HORAS PARA SERVIDOR (GERENTE DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO) ACOMPANHAR TIME DE FUTSAL VENCEDOR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG, PARA PARTICIPAREM DA ETAPA DO TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL DA MICRORREGIÃO EM ARAGUARI-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/06/2024 05H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/202412H. VEÍCULO: MICROÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.672,11 |
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Dspesa que seempenha referente á prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2024 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA COM NEFROLOGISTA/ENDOCRINO A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL DA CRIANÇA NO DIA 12/06/2024. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1106/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7131/TFD N 203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2024 | Valor: 114,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recurso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2024 | Valor: 67,26 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recurso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2024 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Gabriela Lopes Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.814.816-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF I - Zona Rural, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de MAIO de 2024. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2024 | Valor: 40,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2024 | Valor: 415,13 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que seempenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 15.925,00 |
Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2116 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 018 - Vereador Djalma Santana Carneiro | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de fertilizantes em cumprimento à Emenda Impositiva no 18, do vereador Djalma Santana Carneiro, atendendo demanda da Secretaria Municipal de Agricultura-SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2024 | Valor: 21.000,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que seempenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 3.450,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de sonorização (médio porte) para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Refeferente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, para Reabilitação Física e Ações de Assistência á Saúde junto ás Equipes de Saúde da Família, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Refeferente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: KAUAN PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 181.610.376-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA, DE ACORDO COM A LEI MUN. N 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/06/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCA. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: SANDRA CRISTINA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 165.491.488-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA Á CONCESÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA, DE ACORDO COM A LEI MUN. N 637 DE 15/06/2021 ART. 56, ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/06/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: RENATO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.117.091-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2024 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de locação de imóvel em Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês de Maio/24. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 8.314,05 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 8.314,05 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Refeferente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 952,50 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR (MOTORISTA) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EMERGENCIAL DE ACORDO O OFÍCIO DA SECRETARIA DA SAÚDE N 1049/2024 ESPECIFICADA NA NOTA FISCAL N 4.117 ANEXADA. EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 23/05/2024 02H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 24/05/2024 19H50. VEÍCULO VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2024 | Valor: 1.584,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 229/2024. 18/03 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2024 | Valor: 1.161,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 233/2024. 18/03 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2024 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) E TRANSPORTE FLUVIAL CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DÍLSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 13/06/2024 10H DATA HORÁRIO DE CHEGADA 15/06/2024 15H30. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2024 | Valor: 171,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 230/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2024 | Valor: 209,65 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR (MOTORISTA) REFERENTE A ABASTECIMENTO CONFORME O OFICÍO DA SEC. DE SAÚDE N 1010/2024 E AS NOTAS FISCAIS No 33 SÉRIE 2 EM ANEXO. EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 27/05/2024 02H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 27/05/2024 19H50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/06/2024 16H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2024 | Valor: 21.000,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de Maio de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Jair Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/07/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/07/2024 15H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2024 | Valor: 270,00 |
Credor: ELIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.053.826-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM NEUROCIRURGIÃO A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, CENTRO DE ESPECIALIDADE DE HOSPITAL EVANGELICO NOS DIAS 14,15 E 16/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1221/2024 E FICHA DE CONTROLE No TFD N 374. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2024 | Valor: 13.730,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da Tradicional Festa de Santo Antonio, no Distrito de Goiaminas. Data: 14 e 15/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2024 | Valor: 3.797,99 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura.No período de 01/06 a 10/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2024 | Valor: 1.724,14 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria de Governo - SEGOV.No período de 01/06 a 11/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/06/2024 | Valor: 213,05 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/06/2024 07H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL A SER REALIZADO EM ARINOS-MG, NA APAE NOS DIAS 05,12,19,26/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1224/2024 E FICHA DE CONTROLE No /TFD No 350. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2024 | Valor: 920,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de som, sonorização ( médio porte) para atender as demandas da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, na realização de eventos diversos de interesse do município, de propriedade turística, cultura e institucional. Ofício: 25/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2024 | Valor: 590,99 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2024 | Valor: 4.452,95 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA.No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2024 | Valor: 1.057,82 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. No período de 21/05 a 31/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2024 | Valor: 1.480,20 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. No período de 21/05 a 31/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2024 | Valor: 6.355,50 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R14- rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga) . Perfazendo 950 (novecentos e cinquenta) KM , durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 031.988-0 (PMF Transf. Esp) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/06/2024 | Valor: 1.828,73 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa de aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria de Governo - SEGOV. No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2024 | Valor: 252,40 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 03 HORAS PARA SERVIDORA (FISCAL DE MEIO AMBIENTE) PARTICIPAR REUNIÃO DO CBH NA AGRO PARACATU 2024 NA CIDADE DE UNAÍ/PARACATU-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 18H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 22H. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2024 | Valor: 110,00 |
Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM PATOS-MG, HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA NOS DIAS 25,26/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1152/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7142/TFD No 364. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2024 | Valor: 600,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 12 (DOZE) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DO PLANO DE AÇÕES DO TERRITÓRIO ESTADUAL-PATE NA CIDADE DE BURITIS/MG NO DIA 22/06/2024, CONFORME ANTECIPAÇÃO. OFÍCIO No 521/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2024 | Valor: 66,60 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 310 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestaçâo de serviços de locação de um veículo caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo) para Distrito de Goiaminas, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/06/2024 | Valor: 845,10 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2024 | Valor: 8.542,23 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.314,05 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.314,05 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA EM ORTOPEDIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL SANTA CASA NOS DIAS 23,24,25,26/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1149/2024 E FICHA DE CONTROLE No /TFD No 357. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2024 | Valor: 3.006,36 |
Credor: MARCOS PESSOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços, com locação de equipamentos de informática e impressão de documentos, para atender às demandas dos órgãos e unidades administrativas vinculadas à Prefeitura de Formoso (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.147,00 |
Credor: ERIC GLEISSON DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.551.211-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de coordenação, supervisão e monitoramento do Programa Municipal Bom de Bola, Bom na Escola , para atender demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ALINA BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.281.216-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: STEFANY LACERDA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.418.126-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2024 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel em Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos. Referente ao mês de Maio de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2024 | Valor: 4.632,20 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de empresa especializada em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.400,00 |
Credor: LUIZA MARIAH FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.778.175/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços advocatícios de Advogado Assistente para atuação junto ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania. Referente ao mês de MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2024 | Valor: 24.820,45 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A CONVALES. OFÍCIO No 1094/2024, RELATÓRIO DE PACIENTES E NOTA FISCAL No5409 EMITIDA EM 10/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: DANIEL PEREIRA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.938.806-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ELIENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.696.356-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: AMANDA FERNANDES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.896-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MYLLENA ALMEIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 176.202.576-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.052,70 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2024 | Valor: 280,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 229/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2024 | Valor: 22,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR (MOTORISTA) REFERE-SE Á DESPESA COM ESTACIONAMENTO E BALSA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, CONFORME RELATÓRIOS E COMPROVANTE. CONDUZINDO O PREFEITO PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS NO DNOCS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 08H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/06/2024 20H30. VEÍCULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/06/2024 | Valor: 480,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR (MOTORISTA) REFERENTE A SERVIÇO DE FREIO DO VEÍCULO VAN PLACA RVU1B60 EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DA SAÍDA 23/05/2024 02H DATA E HORÁRIO DA CHEGADA 23/05/2024 18H50. DE ACORDO O OFÍCIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N 1107/2024 E NOTA FISCAL N 31 ANEXADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2024 | Valor: 95,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/06/2024 | Valor: 246,54 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES E CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/06/2024 | Valor: 286,78 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- ÓRGÃOS VINCULADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Jair Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/07/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/07/2024 15H35. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2024 | Valor: 315,85 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDO (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CASA DA SAÚDE DA MULHER EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR(AGENTE DE ENDEMIAS) PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 18H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2024 | Valor: 690,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de som, sonorização ( médio porte) para atender as demandas da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, na realização de eventos diversos de interesse do município, de propriedade turística, cultura e institucional. Ofício: 25/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/06/2024 | Valor: 3.354,99 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. No período de 21/05 a 31/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/06/2024 | Valor: 8.811,39 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 21/05 a 31/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2024 | Valor: 14.428,80 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-rota principal- intinerário, saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier. Perfazendo 2.160 (dois mil cento e sessenta) KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (FISCAL DE MEIO AMBIENTE) PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA CAR E SUAS ATUALIZAÇÕES EM BURITIS-MG.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 06H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/06/2024 14H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM PATOS-MG, HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA NOS DIAS 05,06/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1186/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7147/TFD No 364. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2024 | Valor: 2.805,52 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) BUSCAR VACINA NA GRS (GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE) EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2024 | Valor: 127,06 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades dos PSF's, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/06 a 10/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (NEFROLOGISTA) A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG, NA CLÍNICA DHERONVILLE NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27,30/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1193/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7150/ TFD N 344. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2024 | Valor: 50,00 |
Credor: KARINA BARBOSA BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE, NO DIA 04/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1201/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7155 TFD No 363. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 4.500,00 |
Credor: MARCOS PESSOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços, com locação de 25 (vinte cinco) computadores para atender às demandas dos órgãos e unidades administrativas vinculadas à Prefeitura de Formoso (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2024 | Valor: 160,00 |
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 11,12 E 13/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1255/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7170/TFD No 329. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2024 | Valor: 440,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL CENTRO AVANÇADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NOS DIAS 07,08,09,10,11 E 12/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1249/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7165/TFD N 337. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2024 | Valor: 18.006,15 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria contábil,orçamentária,fiscal e financeira, elaboração de peças, pareceres e defesas junto á Prefeitura Municipal de Formoso/MG . Referente ao mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.071,52 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO CONTRATO DE No47/2024 QUE TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA-SIM DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.826-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 3.583,53 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 3.000,73 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de limpeza, higienização e manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.949,80 |
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.560,00 |
Credor: 52.965.610 LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.965.610/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aqrestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos para os veículos e máquinas da frota oficial do Município, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.558,68 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.-SEINFRA Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.558,68 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.614,34 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 7.500,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal. Ref. 05 meses (Fev-Jun). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: Rejane Magalhães de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.140.151-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ADENILSZA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.376-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.008.346-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Salário Família | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MATEUS CUNHA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.111.345-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: SUELLEN BARBOSA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.307.576-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MADALENA MUNIZ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.272.476-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: VANIA ALMEIDA DE ABADIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.268.736-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: LANNA CHRISTINE BATISTA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.345.231-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: HIAGO PEREIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.388.926-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: VALERIA ALMEIDA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.338.956-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: KAREN DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.336.116-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: KELLY PEREIRA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.397.316-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No 01/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORMOSO DE FORMOSO/MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. PARCELA No 04 , MEMORANDO No 26/2024. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.949,80 |
Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/06/2024 | Valor: 209,65 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR (MOTORISTA) REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN PLACA RVU1B60 EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DA SAÍDA 27/05/2024 02H DATA E HORÁRIO DA CHEGADA 27/05/2024 19H20. DE ACORDO O OFÍCIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE N 1091/2024 E NOTA FISCAL N 33 ANEXADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.847,00 |
Credor: 24.070.100 GILIARDE GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.070.100/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de coordenação, gerenciamento e supervisão do eixo temático "PREFEITURA NO CAMPO" do Programa Municipal Governo Presente. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2024 | Valor: 414,60 |
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO COM PNEUMOLOGISTA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA NO DIA 12/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1241/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7163/TFD No 213. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.068,00 |
Credor: ANA CLAUDIA RODRIGIUES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.917.806-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, Programa Saúde com Bem-Estar. Conta: 30.751-3. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/06/2024 | Valor: 4.500,00 |
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/06/2024 | Valor: 80,83 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA JUNTO Á COPASA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/06/2024 | Valor: 418,47 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES E CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2024 | Valor: 390,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados a Atenção Básica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No periodo de 15/04 a 14/05/2024. Placas: RUF1C48, RVU1B60, RFF5I51, QOV9614, SHZ6B74, SHZ6G89, SIJ1F28. Ref.: Jan/Dez 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. No período de 14/05 a 15/05/2024. Placa: RFJ5J00 Ref.: Jan/Dez 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 15/04 a 15/05/2024. Placas: RTP8B43, SHZ6B82 Ref.: Jan/Dez 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, do veículo vinculado ao PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 15/04 a 15/05/2024. Placa: RNW-4H66 Ref.: Jan/Dez 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento do veículo, vinculado a Casa Lar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: SHG1H99 No período de 15/04 a 14/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2024 | Valor: 195,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializadap prestação de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Cras, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania.No período de 15/04 a 14/05/2024. Placas: RVY7C46, RFM9H56, SHX5B97. Ref.: Jan/Dez 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados a Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 15/04 a 14/05/2024. Ref.: Jan/Dez 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2024 | Valor: 325,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos vinculados ao Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. No período de 15/04 a 14/05/2024. Placas: SJI7B39, QPX7404, RFD8A45, SCD4J82. Ref.: Jan/Dez 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/06/2024 | Valor: 2.231,59 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA REFERENTE AO MÊS XX. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/06/2024 | Valor: 114,81 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA-PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/06/2024 | Valor: 2.527,43 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2024 | Valor: 549,70 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- ÓRGÃOS VINCULADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/06/2024 | Valor: 164,80 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.627,40 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de DIVIDA junto a Receita Federal RFB60, referente a QUARTA parcela de 2024 , bo mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/06/2024 | Valor: 92,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CEMIG-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/06/2024 | Valor: 34,52 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2024 | Valor: 385,36 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE (DESPESA DE CAPITAÇ (PERMANENTE), conforme Contrato nr. 24/2024 referente mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.851,77 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato nr. 12/2024 - Referente mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.301,67 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 24/2024 referente mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2024 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE, PARA TRATAMENTO (NEFROLOGISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04, 11/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1253/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7196 / TFD No 289. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO COM NEFROLOGISTA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 26/06 E 29/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1252/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7168 TFD N 213. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2024 | Valor: 21.937,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, e Lei Municipal nr. 675/2022 ,referente a DECIMA OITAVA pacelas, deccontada na c/c 4580-2 (FPM) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Jair Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/07/2024 15H45. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2024 | Valor: 1.222,96 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 18H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR(AGENTE DE ENDEMIAS) BUSCAR MATERIAL (INSETICIDA) PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/06/2024 19H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2024 | Valor: 2.300,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de som, sonorização ( médio porte) para atender as demandas da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, na realização de eventos diversos de interesse do município, de propriedade turística, cultura e institucional. Ofício: 25/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2024 | Valor: 301,50 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS E HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR:EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DE POSSE DOS CONSELHEIROS NOMEADOS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PARACATU E URUCUIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/06/2024 13H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM PATOS-MG, HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA NOS DIAS 07,08,09 E 10/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1186/2024 E FICHA DE CONTROLE No /TFD No 364. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2024 | Valor: 306,89 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/05 a 31/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.336,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de erenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2024 | Valor: 50,00 |
Credor: KARINA BARBOSA BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE, NO DIA 11/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1239/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7162 TFD No 363. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 473,04 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO FILAS DO SUSFACIL E COM A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE NA GRS. DE ACORDO A NOTA FISCAL ANEXADA DE No 7920 E N 8020. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 22/05/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 22/05/2024 22H20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR TIME DE FUTSAL FEMININO E ALUNOS DA ESCOLINHA E FUTSAL PARA PARTICIPAREM DE FINAL DE TORNEIO DE FUTSAL EM MAMBAÍ-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 20H VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA QOV9620. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) BUSCAR VAACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 16H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.108,50 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 229/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MADALENA MUNIZ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.272.476-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2024 | Valor: 714,92 |
Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operadores de maquinas leves da frota oficial do Município. Referente a 11 (onze) dias durante o mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2024 | Valor: 707,98 |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 02 DIÁRIAS + 02 PÉRNOITES + 14 HORAS PARA SERVIDORA (ESP. EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL FORMAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 27/06/2024 06H PREVISÃO DE CHEGADA 29/06/2024 19H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Lei Municipal n. 732, de 30 de agosto de 2023 - Programa Formoso Mais Humanizado. Pelo período de 12 (doze) meses. Referente ao mês de Maio de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2024 | Valor: 1.186,03 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA E CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2024 | Valor: 363,87 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/05 a 31/05/2024. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2024 | Valor: 3.757,46 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA RFB-PREV-PAC60, junto a Receita Federal do Brasil, referente a PARCELA no mês de MARÇO de 2024, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2024 | Valor: 390,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados a Atenção Básica, atendendo solicitação da Sec. de Saúde.No período de 15/05 a 14/06/2024. Placas: RUF1C48, RVU1B60, RFF5I51, QOV9614, SHZ6B74, SHZ6G89, SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. No período de 15/05 a 14/06/2024. Placa: RFJ5J00 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 15/05 a 14/06/2024. Placas: RTP8B43, SHZ6B82 Ref.: Jan/Dez 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, do veículo vinculado ao PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 15/05 a 14/06/2024. Placa: RNW-4H66 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento do veículo, vinculado a Casa Lar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: SHG1H99 No período de 15/05 a 14/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2024 | Valor: 195,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializadap prestação de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Cras, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania.NO período de 15/05 a 14/06/2024. Placas: RVY7C46, RFM9H56, SHX5B97. Ref.: Jan/Dez 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados a Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 15/05 a 14/06/2024. Ref.: Jan/Dez 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/06/2024 | Valor: 325,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos vinculados ao Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. No período de 15/05 a 14/06/2024. Placas: SJI7B39, QPX7404, RFD8A45, SCD4J82. Ref.: Jan/Dez 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2024 | Valor: 4.057,19 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- PARA ÓRGÃOS VINCULADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2024 | Valor: 189,37 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA-PSF"S REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2024 | Valor: 160,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL DAS CLINICAS NOS DIAS 24,25,26/06/2024: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1140/2024 E FICHA DE CONTROLE No TFD No 294. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/06/2024 | Valor: 1.508,97 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2024 | Valor: 114,81 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2024 | Valor: 58,87 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2024 | Valor: 21.120,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2024 | Valor: 340,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-QUADRA DE ESPORTE E CAMPO SINTÉTICO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.386,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-PRAÇAS PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2024 | Valor: 673,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-GALPÃO DO PRODUTOR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2024 | Valor: 723,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - CRECHE PRÓ-INFÂNCIA E CRECHE PARAÍSO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/06/2024 | Valor: 302,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2024 | Valor: 7.352,35 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVÍDAS VENCIDAS ATÉ 31/12/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , CONFORME TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL ENTRE A COPASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. PROCESSO No5000334-89-2021.8.13.0093 E LEI MUNICIPAL No687 DE 18/08/2022, REFERENTE A 18o PARCELA ,MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2024 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.950,00 |
Credor: 53.116.009 TIAGO LOPES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.116.009/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2024 | Valor: 700,00 |
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: José Robson Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 126/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS ) MESES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros.No período de 18/05 a 19/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.871,33 |
Credor: Delmi Batista da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.500,00 |
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2024 | Valor: 6.189,69 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Referente ao mês de maio de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. a unidade dos Correios, no Distrito de Goiaminas. Pelo periodo de 12 (doze) meses (Jan-Dez). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a termo de cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento provisório da Cozinha Comunitária. Pelo periodo de 12 meses (Jan-Dez). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA, junto á Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Pelo periodo de 12 meses (Jaz-Dez). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Pelo período de Janeiro a Dezembro/24. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2024 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Pelo periodo de Janeiro a Dezembro/24. Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - USB II. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez) . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Pelo periodo de 12 meses (Jan-Dez). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2024 | Valor: 18.348,59 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PAGAMENTO DA TARIFA DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO No 0621.305-38 , debitado na c/c 71.024-9( FINISA ) ,no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2024 | Valor: 134,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2024 | Valor: 52,92 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO- PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2024 | Valor: 205,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- PREDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RUA DO COMÉRCIO No180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2024 | Valor: 364,60 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF NO DIA15/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1242/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7164/TFD N 331. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/06/2024 | Valor: 21.937,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, e Lei Municipal nr. 675/2022 ,referente a DECIMA NONA pacelas, deccontada na c/c 4580-2 (FPM) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Jair Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/07/2024 15H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 22H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR(AGENTE DE ENDEMIAS) BUSCAR MATERIAL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA GRS EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 19H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2024 | Valor: 1.098,10 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2024 | Valor: 2.319,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2024 | Valor: 24.341,47 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de erenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2024 | Valor: 977,37 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). REFERENTE A GASTO COM ABASTECIMENTO DE ACORDO A NOTA FISCAL n 648 ANEXADA EM VIAGEM A CHAPADA GAÚCHA-MG, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB/COSEMS . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 04/06/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 04/06/2024 22H40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR TIME DE FUTSAL FEMININO E ALUNOS DA ESCOLINHA E FUTSAL PARA PARTICIPAREM DE SEMI FINAL DE TORNEIO DE FUTSAL EM MAMBAÍ-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/05/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/05/2024 01H VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA QOV9620. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Ana Cláudia José Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COORD. SOCIAL) ACOMPANHAR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/06/2024 17H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2024 | Valor: 279,06 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.723-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) BUSCAR VAACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.924,20 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 229/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA AGRÍCOLA (EFAN) NA CIDADE DE NATALÂNDIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/06/2024 05H PREVISÃO DE CHEGADA 29/06/2024 18H. VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UEBERABA/MG NOS DIAS 23,24,25/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1144/2024 FICHA DE CONTROLE No /TFD No341. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2024 | Valor: 114,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2024 | Valor: 266,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2024 | Valor: 104,71 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MÓVEL- JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2024 | Valor: 78,82 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA -IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO Á RUA PARACATU No843. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: Jandira Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG, NA CLÍNICA DHERONVILLE NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27,30/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1195/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7151/ TFD N 359. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 24/06/2024 E 01/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1157/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7143 / TFD No 229. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2024 | Valor: 644,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO A RUA PARACATU No843, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2024 | Valor: 199,47 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA SITUADA Á RUA SERGIPE ,No180, BAIRRO: BARROCA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 07,08,09/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1142/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7138/TFD No322. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2024 | Valor: 666,76 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para CONASENS, debitado na c/c 28.180-8( SUS- CUSTEIO), no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2024 | Valor: 117,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.090-3 (PMF TRANSPORTE ESCOLAR CONV ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2024 | Valor: 836,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Confederação Nacional dos Municipios (CNM), debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2024 | Valor: 1.401,19 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- QUADRAS DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2024 | Valor: 160,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL DAS CLINICAS NOS DIAS 11 E 12/072024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1230/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7158 TFD No 294. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2024 | Valor: 106,30 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato nr. 009/2024 referente ao mês de maio de 2024. Ofício no 165/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2024 | Valor: 744,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato nr. 009/2024 - referente mês de maio de 2024. Ofício no 165/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.275,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 009/2024 referente mês de maio de 2024. Ofício no 165/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2024 | Valor: 23,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2024 | Valor: 7.352,35 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVÍDAS VENCIDAS ATÉ 31/12/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , CONFORME TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL ENTRE A COPASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. PROCESSO No5000334-89-2021.8.13.0093 E LEI MUNICIPAL No687 DE 18/08/2022, REFERENTE A 19a PARCELA,MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2024 | Valor: 47,26 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2024 | Valor: 38,24 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITA NO CRM/PA No 16429 , LOTADA NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 128/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2024 | Valor: 494,69 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS + 20 HORAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/06/2024 23H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.595,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIAS ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2024 | Valor: 142,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2024 | Valor: 65,33 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.811,35 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a o Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. No período 01/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2024 | Valor: 544,72 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOSTO -SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/06/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO EM MONTES CLAROS-MG, HOSPITAL DILSON GODINHO NOS DIAS 14 E 15/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1250/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7166/ TFD No 347. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2024 | Valor: 8.584,83 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a DECIMA QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/06/2024 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/06/2024 | Valor: 3.181,98 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/06/2024 | Valor: 726,21 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/06 a 10/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/06/2024 | Valor: 210,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria da Educação. No período de 21/05 a 31/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/06/2024 | Valor: 924,54 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 229/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/06/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UEBERABA/MG NOS DIAS 07,08 E 09/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1240/2024 FICHA DE CONTROLE No 7161 /TFD No341. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/06/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG, NA CLÍNICA DHERONVILLE NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27,30/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1200/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7152/ TFD N 351. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/06/2024 | Valor: 500,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG/BRASÍLIA-DF HUB NA CLÍNICA DHERONVILLE NOS DIAS 02,04,06,07,09,11,13,16,18,20,23,25,27,30/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1210/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7153 / TFD No 229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/06/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (TRATAMENTO DE MEDULA ÓSSEA) A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL DA CRIANÇA, NO DIA 19,25/06 e 24/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1185/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7148 TFD No 350. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.201,41 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- QUADRAS DE ESPORTES E GINÁSIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.423,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.PSF I,III E IV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.131,04 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-CASAR LAR. CANTINA PÚBLICA E CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.326,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA -ESCOLAS MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/06/2024 17H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/06/2024 | Valor: 70,04 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/06/2024 | Valor: 94,00 |
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE BRASÍLIA-DF DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 18H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PROFESSORES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO, (LEEI) LEITURA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 3o ENCONTRO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 22/06/2024 06H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 22/;06/2024 16H. VEÍCULO SPRINTER PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2024 | Valor: 4.542,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2024 | Valor: 2.120,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA -FARMÁCIA MUNICIPAL E ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.474,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA-IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO , PLANEJAMENTO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA CDI EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/06/2024 21H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 08H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/06/2024 18H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Ana Cláudia José Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COORD. SOCIAL) EM VIAGEM A BURITIS-MG, ACOMPANHAR USUÁRIOS DO CRAS PARA ACOMPANHAMENTO NO CAPS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/08/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/08/2024 17H. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O IX ENCONTRO SEMANAL TÉCNICA DA EFAN EM NATALÂNDIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 24/06/2024 11H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 24/06/2024 21H30 VEÍCULO GRAN SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/06/2024 | Valor: 288,15 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 03 HORAS PARA SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA): REUNIÃO DO CBH NA AGRO PARACATU 2024 NA CIDADE DE UNAÍ/PARACATU. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 18H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 22H. VEÍCULO: PARTICULAR |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/06/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG NA CLÍNICA DHERONVILLE NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27, E 30/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1227/2024 E FICHA DE CONTROLE No TFD No349. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/06/2024 | Valor: 75,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/06/2024 | Valor: 169,73 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 08H53, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 22H10. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/06/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO EM ONCOLÓGIA (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO NOS DIAS 27,28/06/2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1163/2024 E TFD No /TFD No 284. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA E HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/06/2024 16H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NA APAE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 12H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 19H VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO MEV - MONITORAMENTO DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE NA GRS EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/07/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/07/2024 20H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2024 | Valor: 336,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS E HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR:EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DE POSSE DOS CONSELHEIROS NOMEADOS DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PARACATU E URUCUIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/06/2024 13H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.791,72 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA DCTF, junto a Receia Federal do Brasil, debitado na c/c 4580-2(FPM) no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/06/2024 | Valor: 187,83 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXO. 38-3647-1552. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 20H20. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/06/2024 | Valor: 184,80 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, FAMÍLIA DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SER ACOLHIDO NA CASA DE PARENTE EM FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 16H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/2024 04H30 VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PLANO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DE 1o AGRUPAMENTO DE MUNICÍPIOS DA ROTA TECNOLÓGICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO NOROESTE DE MINAS EM BONFINOPÓLIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/06/2024 21H. VEÍCULO:SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/06/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (VICE PREFEITO) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 10H50, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 18H. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/06/2024 | Valor: 803,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMM, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/06/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/06/2024 21H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/06/2024 | Valor: 603,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR O PREFEITO PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS NO DNOCS EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 08H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 21H. VEÍCULO: FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HB E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 17H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/06/2024 12H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/06/2024 19H VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO MEV ( MONITORAMENTO DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/07/2024 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 02/07/2024 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE ESTRADAS E RODAGENS): IDA À CIDADE DE FORMOSA-GO BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 03/06/2024 08H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 03/06/2024 17H30. VEÍCULO CAMINHÃO PLACA SIA5F42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2024 | Valor: 440,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMM( PUBLICAÇÃO DE ATOSS INSTITUCIONAIS), debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/06/2024 | Valor: 625,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA -GARAGEM MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/06/2024 | Valor: 23,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 22H20. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL E ENCERRAMENTO DE MANDATO 2024 NA AMNOR EM PARACATU-MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 21H30. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/06/2024 | Valor: 914,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 DIARIAS + 02 PERNOITES PARA PREFEITO MUNICIPAL, ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS NO DNOCS EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 08H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 21H. VEÍCULO: FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/06/2024 16H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA ACOMPANHAMENTO NO CAPS DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 12H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 18H VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL): ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTÁ ABRIGADO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM CEÍLÂNDIA ENTORNO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 08H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 20H30. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/06/2024 | Valor: 106,80 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB/COSEMS EM CHAPADA GAÚCHA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/06/2024 22H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/06/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/06/2024 22H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 16H35, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 02H30 VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE ESTRADAS E RODAGENS): IDA À CIDADE DE FORMOSA-GO BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 11/06/2024 03H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA11/06/2024 15H30. VEÍCULO CAMINHÃO PLACA SIA5F42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/06/2024 | Valor: 166,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL E POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE LINGUIÇA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/06/2024 | Valor: 248,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 21H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/06/2024 | Valor: 4.708,80 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 21/05 a 31/05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/06/2024 | Valor: 174,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEEITORAL E ENCERRAMENTO DE MANDADO DE MANDATO 2024 NA AMNOR NA CIDADE DE PARACATU-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 17/06/2024 05H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 17/06/2024 21H30 VEÍCULO WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/06/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/07/2024 02H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA ACOMPANHAMENTO NA APAE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 12H VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL): ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTÁ ABRIGADO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, JUNTAMENTE COM A CUIDADORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM CEÍLÂNDIA ENTORNO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 20H30. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/06/2024 | Valor: 855,69 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 10 HORAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB/MACRO, HRAD E COMISSÃO DE ONCOLOGIA NA GRS EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 11H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/06/2024 23H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/06/2024 | Valor: 642,49 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 09 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/06/2024 14H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/05/2024 13H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 23H30 VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/06/2024 | Valor: 1.441,23 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/06/2024 | Valor: 5.021,76 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 01/06 a 10/06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/06/2024 | Valor: 242,37 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 21/05 a 31/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/06/2024 | Valor: 174,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (PREFEITO): PARTICIPAR DE PLANO DE GESTÃO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE BONFINÓPOLIS DE MINAS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/06/2024 23H. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL): ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTÁ ABRIGADO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, NA APAE DE BURITIS-MG DEVIDO AO ACOMPANHAMENTO QUE TEMOS QUE DAR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 11H30. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/06/2024 | Valor: 106,80 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS GESTORES E REGIONAL PARA ALINHAMENTO DA REGULAÇÃO DE GESTANTE DA MICRO E REUNIÃO SERÁ NA GRS EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 23H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/06/2024 19H40. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/06/2024 15H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/06/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 08H30 VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/06/2024 | Valor: 1.678,16 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL): ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTÁ ABRIGADO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, NA APAE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 05H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/06/2024 11H30. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/06/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA AJUSTAR PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PACIENTES DE FORMOSO PELA REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/06/2024 14H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 20H20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 20H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/06/2024 | Valor: 1.039,44 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS + 03 PERNOITES + 17 HORAS PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/07/2024 23H30 VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.738,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA AJUSTAR PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PACIENTES DE FORMOSO PELA REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 2106/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/06/2024 19H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.576,67 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.738,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/06/2024 | Valor: 1.821,80 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.738,21 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de JUNHO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/2024 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (TÉC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 18H56, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 01H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/06/202413H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/06/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR: (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/06/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/06/2024 06H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (TÉC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR E BUSCAR ALUNOS DA EFAN - ESCOLA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA -MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/202417H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (TÉC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/06/2024 07H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/06/202413H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/06/202413H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/06/2024 | Valor: 480,48 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6 (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2,31 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6 (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/06/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/06/2024 22H30. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/06/2024 | Valor: 55,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, debitado na c/c 71.020-6 (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 19H47, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/2024 10H30 VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/06/2024 | Valor: 22,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE TED , debitado na c/c 71.023-0 (FINISA) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 18H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 08H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/06/2024 | Valor: 11,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE TED , debitado na c/c 71.023-0 (FINISA) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/06/2024 19H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 12H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 21/06/2024 | Valor: 22,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE TED , debitado na c/c 71.023-0 (FINISA) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 21H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/06/2024 | Valor: 33,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE TED , debitado na c/c 71.023-0 (FINISA) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/06/2024 21H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/06/2024 | Valor: 994,01 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 09 HORAS PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE BETIM EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/06/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2024 06H15, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/07/2024 13H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 11H55, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 19H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 04/06/2024 | Valor: 354,05 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 07 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CASA EURÍPEDES EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 23H30 VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.079,20 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS + 03 PERNOITES PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/06/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 12H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/06/2024 19H30 VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 12/06/2024 | Valor: 129,05 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR A PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/06/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 18H50, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/06/2024 07H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 19H30 VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/06/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR A PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE BETIM EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/06/2024 23H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/06/2024 | Valor: 1.424,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO, debitado na c/c 7941-3 (FOLHA DE PAGAMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/06/2024 15H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 12/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 19H30 VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 17/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) MARCAR CONSULTA PARA OS PACIENTES NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/06/2024 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 03/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA O HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/06/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 11/06/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO, debitado na c/c 7941-3 (FOLHA DE PAGAMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 04/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 15H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 16/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 22H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/06/2024 03H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR A PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 23H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 06/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/06/2024 16H20. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/06/2024 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, debitado na c/c 7941-3 (FOLHA DE PAGAMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 05/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NA APAE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/06/2024 05H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 11h. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 21H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/06/2024 18H, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/06/2024 22H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 21/06/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR A PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/06/2024 23H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 08/06/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/06/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/06/2024 07H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/06/2024 | Valor: 70,20 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE ARRECADAÇÃO - SICOOB, debitado na c/c 7937-5 ( ARRECADAÇÃO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 17/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/06/2024 07H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/06/2024 18H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 18H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/06/2024 | Valor: 15,12 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE ARRECADAÇÃO - CORREIOS, debitado na c/c 7937-5 ( ARRECADAÇÃO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 12/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 18H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 08H30. VEÍCULO: OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/06/2024 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS, debitado na c/c 7937-5 ( ARRECADAÇÃO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 14/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/06/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 05/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 16/06/2024 | Valor: 258,10 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/06/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/06/2024 08H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/06/2024 | Valor: 46,88 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 17/06/2024 | Valor: 70,32 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,08 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 17H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 18/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 24/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/06/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/06/2024 17H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 26/06/2024 | Valor: 46,88 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 25/06/2024 | Valor: 594,10 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/06/2024 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 21H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 29/06/2024 | Valor: 626,36 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 06 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DÍLSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/07/2024 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 04/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/06/2024 18H20. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 04/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 04/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/06/2024 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 04/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/06/2024 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 19H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 53 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 53 | Data: 03/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 05H PREVISÃO DE CHEGADA: 04/06/2024 17H30. VEÍCULO: SPIN PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 53 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/05/2024 20H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 54 | Data: 04/06/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 54 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/06/2024 18H10. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 54 | Data: 03/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 11/06/2024 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 54 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/05/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 55 | Data: 05/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 55 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 55 | Data: 04/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 55 | Data: 02/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/06/2024 21H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 07/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 20H20. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 04/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 18H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 06/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/06/2024 19H40. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 57 | Data: 10/06/2024 | Valor: 656,32 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 57 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 20H20. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 57 | Data: 11/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 20H10. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 57 | Data: 04/06/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 15H11, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 06H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 57 | Data: 02/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/06/2024 16H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 57 | Data: 03/06/2024 | Valor: 631,73 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 07 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR A PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/06/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 58 | Data: 11/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 58 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 21/06/2024 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 07H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/06/2024 21H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 58 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 08H53, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 22H10. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 58 | Data: 03/06/2024 | Valor: 340,06 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 08 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 23H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 58 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR A PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 59 | Data: 12/06/2024 | Valor: 58,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 59 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 25/06/2024 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 59 | Data: 23/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/06/2024 03H PREVISÃO DE CHEGADA: 24/06/2024 13H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 59 | Data: 07/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 19H47, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/2024 10H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 59 | Data: 05/06/2024 | Valor: 361,57 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 12 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/06/2024 16H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 59 | Data: 06/06/2024 | Valor: 405,16 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 16 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CEROF EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 60 | Data: 18/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 60 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 27/06/2024 19H10. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 60 | Data: 25/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA RENA CARE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 21H25. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 60 | Data: 09/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA CDI EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/06/2024 06H PREVISÃO DE CHEGADA: 10/06/2024 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 60 | Data: 09/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/06/2024 18H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 60 | Data: 12/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 20H20. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 61 | Data: 19/06/2024 | Valor: 35,16 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 61 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 01/07/2024 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 61 | Data: 30/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA: 01/07/2024 18H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/06/2024 06H PREVISÃO DE CHEGADA: 11/06/2024 19H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/06/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO IPSENG E ACOMPANHANTE DA PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:11/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 61 | Data: 12/06/2024 | Valor: 352,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 08 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/06/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 62 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/07/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 03/07/2024 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 62 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 62 | Data: 09/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/06/2024 18H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 62 | Data: 12/06/2024 | Valor: 709,43 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 17 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVEIRA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/06/2024 23H. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 63 | Data: 26/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 63 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 05/07/2024 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 63 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 19H40. VEÍCULO: TORO PLACA RTTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 63 | Data: 16/06/2024 | Valor: 713,78 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 15 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CRER EM GOIANIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:17/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 63 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 18H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 64 | Data: 28/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 64 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/06/2024 18H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 22H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 64 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 04H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 16H50. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 65 | Data: 03/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/06/2024 15H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 65 | Data: 25/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 18H56, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/06/2024 01H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 65 | Data: 21/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/06/2024 06H10. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 65 | Data: 23/06/2024 | Valor: 713,78 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 15 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 21H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 66 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 15H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 66 | Data: 26/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 22H20. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/06/2024 | Valor: 658,62 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 12 HORASPARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 11H PREVISÃO DE CHEGADA: 29/06/2024 23H. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 67 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/2024 15H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 67 | Data: 30/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2024 06H15, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/07/2024 13H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 67 | Data: 24/06/2024 | Valor: 409,96 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA 01 PERNOITE + 21 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 23H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F38. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/06/2024 15H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 69 | Data: 10/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:13/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 15H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:15/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/06/2024 15H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 70 | Data: 19/06/2024 | Valor: 32.767,69 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - relativo a 1% (um por cento) das receitas correntes, referente ao mês - ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 71 | Data: 16/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:17/06/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 16H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 71 | Data: 19/06/2024 | Valor: 14.422,18 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - relativo a 1% (um por cento) das receitas correntes, referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 72 | Data: 17/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:18/06/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 15H40. VEÍCULO: VAN RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 72 | Data: 27/06/2024 | Valor: 2.993,71 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - relativo a 1% (um por cento) das receitas correntes, referente a diferenção do mês - ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 72 | Data: 03/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/06/2024 08H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/06/2024 16H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 73 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 15H50. VEÍCULO: FIAT/ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 73 | Data: 05/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 73 | Data: 11/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, CONDUZIR CRIANÇA QUE ESTÁ ABRIGADO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO JUNTAMENTE COM A GERENTE DE ACOLHIMENTO E CUIDADORA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM CEÍLÂNDIA ENTORNO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 08H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 20H30. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 74 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22 /06/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 15H30. VEÍCULO: VAN RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 74 | Data: 04/06/2024 | Valor: 81,12 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 74 | Data: 12/06/2024 | Valor: 46,88 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 74 | Data: 04/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO VAPT VUPT DE POSSE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 18H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 75 | Data: 24/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 15H10. VEÍCULO: VAN RVU1B60. VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 75 | Data: 05/06/2024 | Valor: 164,08 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 75 | Data: 27/06/2024 | Valor: 35,16 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 75 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASIÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/06/2024 05H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 20H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 16H40. VEÍCULO: VAN RVU1B60. VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 76 | Data: 07/06/2024 | Valor: 164,08 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 76 | Data: 10/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 028.897-7 ( POEPS - FUNDO E. SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 76 | Data: 06/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 11H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/06/2024 20H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 77 | Data: 10/06/2024 | Valor: 93,76 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 77 | Data: 11/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 028.897-7 ( POEPS - FUNDO E. SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 77 | Data: 07/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/06/2024 05H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/06/2024 19H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 78 | Data: 11/06/2024 | Valor: 128,92 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 78 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 028.897-7 ( POEPS - FUNDO E. SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 78 | Data: 12/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/06/2024 16H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 78 | Data: 02/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MONICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/06/2024 17H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 79 | Data: 12/06/2024 | Valor: 187,52 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 79 | Data: 10/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 030.675-4 ( PMF PROMAVS ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 79 | Data: 13/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/06/2024 16H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 79 | Data: 04/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA E HOSPITAL SANTA MONICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 22H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 80 | Data: 17/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 80 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 030.675-4 ( PMF PROMAVS ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 80 | Data: 17/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/06/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA:18/06/2024 17H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 80 | Data: 05/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 18H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 81 | Data: 18/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 030.736-X ( PMF RES.7122/2021 ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 81 | Data: 18/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 1906/2024 04H30, PREVISÃO DE CHEGADA:19/06/2024 19H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 81 | Data: 07/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/2024 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 82 | Data: 19/06/2024 | Valor: 257,84 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 82 | Data: 05/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 030.751-3 ( PMF RES.7924/21 ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 82 | Data: 12/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR CRIANÇA QUE ESTÁ ABRIGADO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, JUNTAMENTE COM A CUIDADORA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM CEÍLÂNDIA ENTORNO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 20H30. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 82 | Data: 07/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA:08/06/2024 20H10. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 83 | Data: 20/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 83 | Data: 10/06/2024 | Valor: 35,16 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 030.751-3 ( PMF RES.7924/21 ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 83 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 19H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 83 | Data: 08/06/2024 | Valor: 383,08 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01DIÁRIA + 01 PERNOITE + 16 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA 10/06/2024 23H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 84 | Data: 21/06/2024 | Valor: 58,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 84 | Data: 26/06/2024 | Valor: 46,88 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 031.474-9 ( FMS- Res. 8369/2022 ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 03H PREVISÃO DE CHEGADA:21/06/2024 17H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 85 | Data: 24/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 85 | Data: 27/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 032.365-9 ( PMF RES. 8888/23) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 85 | Data: 21/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/06/2024 03H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 24/06/2024 17H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 85 | Data: 13/06/2024 | Valor: 615,60 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 04 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/06/2024 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 86 | Data: 26/06/2024 | Valor: 58,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 86 | Data: 03/06/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 032.599-6 ( FMS- Transp. SUS ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 86 | Data: 24/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/06/2024 03H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 25/06/2024 17H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 86 | Data: 16/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/06/2024 19H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 12H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 87 | Data: 27/06/2024 | Valor: 58,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 87 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 032.641-0 ( FMS - Enf.Arboviroses ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 87 | Data: 24/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 04H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 17H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 87 | Data: 16/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CASA DA SAÚDE DA MULHER EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/06/2024 16H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 88 | Data: 28/06/2024 | Valor: 70,32 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 88 | Data: 24/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2024 04H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 27/06/2024 17H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 88 | Data: 18/06/2024 | Valor: 382,44 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 12 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NUPAD EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/06/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 22H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 88 | Data: 28/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/06/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/062024 16H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 89 | Data: 11/06/2024 | Valor: 7,33 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14.113-5 ( CFM) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 89 | Data: 24/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARACATU-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 05H PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 18H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 90 | Data: 11/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 6299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 90 | Data: 28/06/2024 | Valor: 93,58 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 283.142-2 ( ICMS Desoneração - Movimento ) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 90 | Data: 28/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/07/2024 18H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 90 | Data: 20/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 06H50, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/06/2024 07H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 91 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 6299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/06/2024 | Valor: 7.143,15 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 91 | Data: 22/06/2024 | Valor: 594,41 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/06/2024 09H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 91 | Data: 04/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 18H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 92 | Data: 10/06/2024 | Valor: 10,18 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 92 | Data: 25/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/06/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/06/2024 20H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 92 | Data: 01/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/06/2024 15H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 93 | Data: 18/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 6299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/06/2024 | Valor: 3.638,41 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 93 | Data: 28/06/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/06/2024 11H55, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/06/2024 19H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 93 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.079,20 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS + 03 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/06/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/06/2024 12H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 94 | Data: 03/06/2024 | Valor: 19,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA PIX ENVIADO, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 94 | Data: 20/06/2024 | Valor: 5,18 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 94 | Data: 29/06/2024 | Valor: 1.039,44 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS + 03 PERNOITES + 17 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/07/2024 23H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 94 | Data: 06/06/2024 | Valor: 994,01 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 09 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE BETIM EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/06/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/06/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 95 | Data: 04/06/2024 | Valor: 35,04 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 95 | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.140,94 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 95 | Data: 10/06/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/06/2024 16H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 06H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 96 | Data: 05/06/2024 | Valor: 117,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 96 | Data: 28/06/2024 | Valor: 7,32 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 96 | Data: 12/06/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/06/2024 10H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/06/2024 22H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 97 | Data: 07/06/2024 | Valor: 46,88 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 97 | Data: 10/06/2024 | Valor: 27,38 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4586-1 (ITR - Movimento ) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 97 | Data: 12/06/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) ACRESCIDA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS E 02 (DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTRISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/06/2024 7:00 , PREVISÃO DE CHEGADA: 15/06/2024 23H30. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA SIJIF28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 98 | Data: 10/06/2024 | Valor: 539,12 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 98 | Data: 20/06/2024 | Valor: 4,77 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4586-1 (ITR - Movimento ) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 98 | Data: 16/06/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) ACRESCIDA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS E 02 (DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTRISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG: DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/06/2024 7:00 , PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 23H30. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA SIJIF28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 99 | Data: 11/06/2024 | Valor: 58,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 99 | Data: 28/06/2024 | Valor: 22,79 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4586-1 (ITR - Movimento ) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 99 | Data: 18/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/06/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/06/2024 19H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 100 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/06/2024 | Valor: 94,04 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 100 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADO NO AMBULATORIO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/06/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/06/2024 18H10. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 101 | Data: 18/06/2024 | Valor: 35,16 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/06/2024 | Valor: 29,28 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/06/2024 | Valor: 658,62 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 12 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/06/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/06/2024 19H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 102 | Data: 19/06/2024 | Valor: 128,92 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 102 | Data: 28/06/2024 | Valor: 30,50 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) referente ao mês - JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 102 | Data: 23/06/2024 | Valor: 668,35 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 07 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORIST) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/06/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/06/2024 21H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 103 | Data: 21/06/2024 | Valor: 23,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/06/2024 | Valor: 382,45 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 12 (DOZES) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO. :DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, 27/06/2024 6H00, PREVISÃO DE CHEGADA:28/06/2024 18H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHX6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 104 | Data: 26/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 105 | Data: 28/06/2024 | Valor: 46,88 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de JUNHO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 106 | Data: 10/06/2024 | Valor: 11,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DOC/TED, debitado na c/c 030.069-1 (Turismo ) no mês de JUNHO de 2024. |
Total das liquidações: | 5.242.759,53 |