Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:49:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4335 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.854,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4334 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 460,48 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4175 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 21.390,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/05/2024 | Valor: 21.508,58 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(contribuintes individuais), referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4165 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 625,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento de contribuição patronal relativo aos contrubuintes individuais nos meses de novembro e dezembro de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4164 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 635,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4163 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 102,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 635,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 64,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4160 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 5.982,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4159 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 14.013,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 851,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4157 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 8.760,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4156 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 564,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 7.414,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.847,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 127.018,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 123.682,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.334,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 13.037,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4149 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 658,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 32.697,09 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.669,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 6.039,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4145 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 12.957,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 12.596,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 8.869,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.104,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.400,73 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 903,63 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 38.597,21 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.285,63 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.861,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.379,45 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 364,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.702,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 5.399,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 12.057,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4131 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.470,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 10.235,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.859,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4128 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.156,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.450,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 647,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4125 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 36,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.403,88 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 10.422,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4113 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 22.211,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4112 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 611,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 6.039,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.847,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 39.907,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 34.733,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.084,56 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.136,17 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 7.828,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 941,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.430,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 15.688,96 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 217.310,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 311,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 94.097,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.068,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 168.606,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 117.791,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 6.039,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 14.597,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 16.349,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.859,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.713,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 13.469,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 72.626,58 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 847,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 611,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 6.323,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 11.743,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 26.266,81 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 46.231,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 658,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 6.039,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 7.971,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 6.269,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 6.946,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 611,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 11.622,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 46.485,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 18.842,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 24.339,59 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.178,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 8.024,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.929,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 9.308,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.701,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.114,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 887,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 10.889,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 19.817,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 81.015,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.690,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.696,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 8.493,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 10.237,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.594,75 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 10.292,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.195,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 690,54 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 11.719,94 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.158,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 658,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.485,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 25.529,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 29.971,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 571,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.460,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 38.084,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 10.279,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.032,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 670,88 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 7.317,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.812,45 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.148,14 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/05/2024 | Valor: 4.000,00 |
Credor: ASSOC. DOS PEQ. PR0D. DA C.U.P/VENCER P.E ENTORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.614.442/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2121 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 039 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a EMENDA IMPOSITIVO No. 039/2023 - de autoria do Vereador Fabricio Espindola de Brito, destinados a manutenção do trator da associação, proprocionando aos usuarios melhores condições para execução do trabalho, conforme Processo Administrativo no. 1.851/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/05/2024 | Valor: 8.000,00 |
Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.2903.2125 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 043 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a EMENDA IMPOSITIVO No. 043/2023 - de autoria do Vereador Fabricio Espindola de Brito, destinados a implementação de etapa de construção da sede da Associação, proprocionando aos usuarios melhores condições para execução do trabalho, conforme Processo Administrativo no. 1.848/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 31/05/2024 | Valor: 8.000,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS GOIANOS E MINEIROS DE FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.841.632/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2133 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 002 - Vereador José Euclides Vieira | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a EMENDA IMPOSITIVO No. 02/2023 - de autoria do Vereador Jose Euclides Vieira, destinados a manutenção do trator da associação, proprocionando aos usuarios melhores condições para execução do trabalho, conforme Processo Administrativo no. 1.850/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/05/2024 | Valor: 103,68 |
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de restituição decorrentes a RETENÇÃO do IR de acordo , NOTA DE EMPENHO No. 1193, devido processo ter cido feito pelo liquido da nota fiscal no 247, conforme requerimento da empresa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/05/2024 | Valor: 190,00 |
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de restituição decorrentes a RETENÇÃO do IR de acordo , NOTA DE EMPENHO No. 1165, devido processo ter cido feito pelo liquido da nota fiscal no 248, conforme requerimento da empresa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 22/05/2024 | Valor: 2.336,71 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de restituições de despesas decorrente a liberação de um veículo placa OXB5454 , apreendido no patio da empresa AUTO SOCORRO PATIO VEREDAS LTDAS, situado em Buritis/Arinos - conforme Alvará de Liberação no. 4247072. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/05/2024 | Valor: 750,00 |
Credor: FC E RM PRODUTOS OPTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.178.949/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE AUANA NUNES TEIXEIRA - PARA AQUISIÇÃO DE LENTES MONOFOCAL, E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO BENEFÍCIO SOCIAL ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 171 /2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.430,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 169 /2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/05/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE DERVACI MOREIRA MARINHO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 169 /2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/05/2024 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE TAIS OLIVEIRA DE SOUZA- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 158/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/05/2024 | Valor: 2.797,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE VIVIANE BATISTA DE ARAÚJO SANTOS- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 170/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.608,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE JOSÉ APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 155/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.818,09 |
Credor: Primavia Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças, para revisão veicular do veículo Cronos, 2022/2023, placa RVY7C46, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MARIA DIVINA DE SOUZA- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 157/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/05/2024 | Valor: 759,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 156/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 09/05/2024 | Valor: 2.334,81 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação da prestação de serviço por empresa especializada com fornecimento de peças, para revisão veicular do veículo Placa SJI-7B39, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.850,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE TEREZA GONÇALVES BARBOSA- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 153/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.532,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE RAIMUNDA JOSÉ DE SOUZA - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021. OFICIO DA SMSDC No 152/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/05/2024 | Valor: 10.000,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MARIA DEUSA TAVARES- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021. MEMORANDO No151/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/05/2024 | Valor: 264,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para expediente atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 345/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 03/05/2024 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE AÚXILIO FINANCEIRO VINCULADO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS , LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021, EM FAVOR DE SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. ATRAVÉS DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. MEMORANDO DA SMDSC No133/2024 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.229,97 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com prestação de serviços de consultoria e assessoria para desenvolvimento de projetos de implementação das coletas seltetivas múltiplas de resíduos sólidos em conformidade com o CONTRATO no102/2021 e 1o e 2o Termo Aditivo. Nota Fiscal no5010, referente ao mês de Dezembro de 2023. Memorando no063/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.354,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 513 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/05/2024 | Valor: 420,50 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços em 06 (seis) pinos de freio, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 02/05/2024 | Valor: 3.134,57 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA No037 DO VEREADOR FABRÍCIO ESPINDOLA DE BRITO. OFÍCIO No666/2024. NOTA FISCAL No5249 E RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.564,10 |
Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagmento de reconhecimento de DIVIDAS relativo a prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de residuos hospitalar, referente exercícios de: 2021, 2022 e 2023, conforme Processo Administrativo no. 1.828/2024, e, Decreto Municipal no. 2.070/2024, referente a PRIMEIRA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 1.765,00 |
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.798.805-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Apresentação artística durante a XXV Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município. Data do evento: 31/05/2024. Conta: 32.578-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 49.493.113 ALEANDRO ANTONIO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.493.113/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Apresentação artística durante a XXV Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município. Data do evento: 31/05/2024. Conta: 32.578-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.005,70 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Contratação da prestação de serviço por empresa especializada de mão de obra, para revisão veicular do veículo Ford Transit, 2022/2022, placa RVU-1B60, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 8.347,01 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenhad referente a Contratação da prestação de serviço por empresa especializada de mão de obra, para revisão veicular do veículo Ford Transit, 2022/2022, placa RVU-1B60, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: ADINEIA BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.120.786-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA CONSULTA PEDIATRA (TOXAPLASMOSE CONGENITA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL SANTA EFIGENIA NOS DIAS 18,19/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1123/2024 E FICHA DE CONTROLE No TFD N 375. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Solange Barbosa de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 14H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 22H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 215.050,13 |
Credor: Unica Pavimentação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas situadas no Distrito de Goiaminas. Pprograma/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa, conforme Contrato ní. 0621305.38/2023,e, Lei Municipal no. 722/2023 , referente a TERCEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 5.248,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de fornecimento de internet para disponibilização de link dedicado de internet com velocidade mínima de 150Mbps Full, às margens do rio Piratinga, Zona Rural de Formoso, nos dias 27 de maio a 1o de junho, destinados ao apoio a comerciantes no local do evento, atendendo a demandas da Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: Marciana Mendes Barbosa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 515.997.241-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS EM ORTOPEDISTA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL SARAH CENTRO NOS DIAS 28/05 E 05,11/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1052/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7125/TFD N 371. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: EVA LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS 09,10,11/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1050/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7122/TFD N 315. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: GILVANIA BARBOSA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.196-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ORTOPEDIA (PE TORTO CONGENITO IDIOPATICO) A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL SARAH CENTRO NOS DIAS 04,17/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1101/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7129/TFD N 373. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 7.754,46 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços no veiculo da Saúde , atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE REPASSE DE IMUNIZAÇÃO NA GRS DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 22H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 313,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á pagamento de fatura de energia elétrica, para usuária do CRAS que se encontra em vulnerabilidade social.Conforme memorando no 186/2024. Termo de Adesão e Compromisso e Folha Resumo Cadastro Unico. Em conformidade com a lei municipal 637 art.43 p,2 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.346-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR VACINA NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/04/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/04/2024 17H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 60.970,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da Cavalgada Ecológica de Formoso. Data: 31/05/2024. Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR (MOTORISTA) REFERENTE À CONCERTO DE PNEU EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BURITIS-MG, BUSCAR RAÇÃO PARA PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME O OFÍCIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA N 197/2024 NOTA FISCAL DE No 1337 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA CONSULTA COM MASTOLOGISTA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NOS DIAS 03,04,05,07,08,09,10/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1021/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7116/TFD N 0. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 340,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de publicação de Extrato de Contrato no Processo 68/2024, de Adesão à Ata de Registro de Preços, junto à DOU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 371,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD8A45 EM BRASÍLIA-DF E BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. CONFORME O OFÍCIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE N 953/2024 E NOTA FISCAL N 500,927. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 23/05/2024 05H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 24/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM GOIANIA-GO, HOSPITAL ARAUJO JORGE NOS DIAS 27,28/05/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 951/2024 E FICHA DE CONTROLE No TFD N 249. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 99,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à pagamento de boleto de cobrança de A.R.T., relativo do orçamento da creche para repactuação. Memorando n 76/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12.700,97 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços mecânicos, para reparo do veículo Caminhão Iveco Daily 45-170 cs, placa QXY2C94,, para fortalecimento da área de infraestrutura social, vinculada ao "Programa Formoso para Servir", de que trata a Lei Municipal n.o 646, de 15 de setembro de 2021, por meio da utilização de recursos do FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 56.000,00 |
Credor: LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.862/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Apresentação de show artístico durante a XXV Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município de Formoso (Lei Municipal n. 293/2006). Data do evento: 31/05/2024. Conta: 32.578-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 340,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de publicação de Aviso de Intenção de Adesão à Ata de Registro de Preços, junto à DOU. Ref.: Processo 68/2024. Extrato de Adesão a ATA de Registro de preços, página 189. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 435,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à prestação de serviço no cardan do ônibus, atendendo as demandas do Transporte escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 290,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços no cabo da máquina de solda, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 725,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à prestação de serviços no eixo da turbina da Patrol, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (GERENTE DE APOIO JUDICIÁRIO) PARTICIPAR DE CURSO DE DECRETAÇÃO E SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE E SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/05/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/05/2024 21H. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 121,20 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (CHEFE DE GABINETE) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO E ASSESSORA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATATAÇÕES PÚBLICAS EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/05/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 21H30. VEÍCULO: FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 319,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços nas lateriais da roçadeira, atendendo as demandas da Sec. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 638,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à prestação de serviços de na roçadeira, atendendo as demandas do Setor de Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A NOVA VACINA COVID E CAMPANHA POLIOMIELITE NA GERÊNCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 21H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 1.800,00 |
Credor: ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.134.866/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de troféus destinados a homenagear pioneiros, participantes e colaboradores da Cavalgada Ecológica de Formoso, nos termos da Lei Municipal no 730, de 29 de junho de 2023, atendendo as demandas da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, subordinada à Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIETH FERNANDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.114.621-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A NOVA VACINA COVID E CAMPANHA POLIOMIELITE NA GERENCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 21H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 406,78 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO À SERVIDOR (MOTORISTA) PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD8A45 PARA REVISÃO CONFORME O OFÍCIO DA SEC. DE SAÚDE No 1013/2024 E O CUPOM FISCAL ANEXADO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 16/05/2024 03H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 18/05/2024 01H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 339,00 |
Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL A SER REALIZADO EM ARINOS-MG, NA APAE NOS DIAS 03,10,17,24/05/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 925/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7096 TFD No 369. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 164,23 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). CONDUZIND USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NA JUSTÇA FEDERAL DE FORMOSA-GO CONFORME A NOTA FISCAL N 7905 ANEXADA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 17/05/2024 05H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 17/05/2024 19H. VEÍCULO LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 291.607,23 |
Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contatação de uma empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas no Município de Formoso. Programa/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa, conforme Contrato no. 062.13.38/2023, e, Lei Municipal no. 722/2023. Conta: 71.023-0. Ref. Medição 01, conforme planilha, relatório fotográfico e parecer do Setor de Engenharia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 1.768,00 |
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 22.140,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo VAN PLACA: RTQ-1A85, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. OFICIO: 993/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.248,79 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 195,00 |
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL DAS CLÍNICAS NOS DIAS 16,17/05/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 895/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7092/TFD No 293. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 850,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: TROCA DE PEÇA DEBAIXO DO FREIO EMERGENCIAL DO VEÍCULO VAN PLACA RVUIB60 CONFORME O OFÍCIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE N 994/2024 NOTAS FISCAIS N 29 /04.111. EM VIAGEM A BRASÍLIA -DF CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH, HUB E BASE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 10/05/2024 02H DATA E HORÁRIO DE RETORNO 10/05/2024 19H20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 267,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR A TROCA DE PARA BRISA DO VEÍCULO GOL PLACA RFF5I5 CONFORME O OFÍCIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE N 878/2024 NOTA FISCAL N 499.404 EM ANEXO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO CAMILO E HRAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 13/05/2024 03H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 13/05/2024 19H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 280,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) bateria automotiva 50 amp para o veículo Fiat Argo, placa SHZ6B74, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 862/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.102,25 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 367 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.048,37 |
Credor: Primavia Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços por empresa especializada, para revisão veicular do veículo Cronos, 2022/2023, placa RVY7C46, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 9.946,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no mecânico e elétrico para manutenção do CAMINHÃO PLACA: GTM-8770, atendendo as demandas da Secretaria Municipal. de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.165,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 355/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 2.040,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 356/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.257,50 |
Credor: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.374.705-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 357/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 2.037,60 |
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 358/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 811,60 |
Credor: ROSALINA CARDOSO DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.961.511-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 354/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 4.155,28 |
Credor: RENATA CARNEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.112.876-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 353/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 4.049,35 |
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 352/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 877,34 |
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 351/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.005,62 |
Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 350/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 2.070,25 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 349/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.501,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 347/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 249,50 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 398 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 250,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 376 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 255,20 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 395 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,50 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 365 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 17,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício no 394 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.849,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 382 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.769,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 379 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.034,25 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 368 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 526,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 364 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 4.168,02 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 348/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 121,20 |
Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASS. M. DE LICIT. E CONTR. PÚBLICAS) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO E A SECRETARIA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/CHEFE DE GABINETE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/05/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 21H30. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: TAILINE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 173.276.326-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 195,00 |
Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA EXAMES E CONSULTA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO HOSPITAL DA BALEIA, NOS DIAS 04,05,06/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 944/2024 E FICHA DE CONTROLE No 1.104 TFD N 286. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 363.129,00 |
Credor: Unica Pavimentação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas situadas no Distrito de Goiaminas. Pprograma/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa, conforme Contrato ní. 0621305.38/2023,e, Lei Municipal no. 722/2023 , referente a SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 94,00 |
Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de carimbo automático para atender as necessidades do REURB, da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 5.774,40 |
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 9.863,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo CAMINHÃO MERCEDES 1318 PLACA: MQC-5370, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.299,60 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo DUCATO PLACA: HMG-4268. OFICIO:110/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânico no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. OFICIO: 736/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 15.000,00 |
Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos essenciais para o Programa Farmácia Básica, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 2.609,67 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Muicipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 2.133,02 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde.No período de 01/05 a 10/05/2024. Conta: 32.599-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 12.203,97 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Infraestrutura - SEINFRA. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 2.078,03 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 12.156,51 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 840,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de hospedagem para instrutor do Curso de Flores em E.V.A., a ser oferecido no CRAS, para grupos de usuários do Bolsa Família, a realizar-se nos dias 04 a 11 de maio. Conta: 26.874-7. Ofício: 165/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 54.694,24 |
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Execução de obras de reformas e manutenções das edificações da Academia da Saúde e da Unidade Básica de Saúde - UBS (Bairro Aeroporto), em Formoso (MG). Conta: 31.607-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO CRAS PARA UM EVENTO DA TERCEIRA IDADE EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/05/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/05/2024 18H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 773,50 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços na Máquina retroescavadeira XCMG - X870BR-1. OFICIO:142/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 495,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.194,15 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG.No periodo de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 030.964-8 (PMF Transf. Esp) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 17.569,46 |
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que empenha referente à Aditivo ao contrato de execução da obra de reformas e manutenções das edificações da Academia da Saúde e da Unidade Básica de Saúde - UBS (Bairro Aeroporto), em Formoso (MG). Conta: 32.113-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.700,00 |
Credor: PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.180.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas, atendendo demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2024 | Valor: 1.719,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa de aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria de Governo - SEGOV. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2024 | Valor: 9.406,42 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO Á CONVALES . OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 851/2024, RELATÓRIO DE PACIENTES E NOTA FISCAL No5327.REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 34.240,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação da prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de Abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.004,02 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas,junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 69.195,12 |
Credor: PONTUAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.382.535/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição, em caráter emergencial, de materiais hospitalares essenciais para funcionamento das Unidades Mistas de Saúde, visando proporcionar atendimento e tratamento médico de pacientes da Atenção Básica, em atenção as demandas dos órgãos e unidades administrativas vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2024 | Valor: 105,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício: 341/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 177,56 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Período 09/04 a 30/04/2024. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 7.800,00 |
Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de arbitragem para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, no período de 26/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.740,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empresa referente á prestação de serviços de solda e torno em peças para a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 21,47 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 741/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 416,89 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de ferramentas para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 741/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 110,88 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 18 (dezoito) óculos de segurança para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 741/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 29,14 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo GOL PLACA: RFF5I51, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde. OFICIO: 747/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.090,30 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 283/2024 17/04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 954,80 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de ferramentas para reforma que está sendo feita na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, situada na Avenida Castelo Branco, no 528, Centro. Ofício: 135/2024 24/04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.612,00 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação da prestação de serviço por empresa especializada para revisão veicular do veículo Placa SJI-7B39, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 747,59 |
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de peças, para revisão veicular do veículo Renault/Oroch, 2023/2024, placa SHX-5B97, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 21.744,00 |
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material permanente para atender as Unidades Básias de Saúde do município em estruturação da rede de Atenção Básica, através da proposta no 13582.860000/1210-02 portaria 2708. Ofício: 407/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 512,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as Equipes de Saúde da Família para ações a serem realizadas. Ofício: 458/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 59,12 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: REFERE-SE Á DESPESAS COM SERVIÇO CARTORÁRIO -ENTREGA DE TITULOS PARA REGISTRO, CONFORME RECIBO E MEMORANDO No63/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 386,00 |
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação da prestação de serviço por empresa especializada, para revisão veicular do veículo Renault/Oroch, 2023/2024, placa SHX-5B97, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2024 | Valor: 319,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 12 HORAS PARA SERVIDORA (FISCAL DE MEIO AMBIENTE) REUNIÃO NA SUPER INTENDÊNCIA DO INCRA, PARA TRATAR DAS QUEBRAS DE CLÁUSULAS E CERTIFICAÇÃO DO GEL PA SÃO CRISTOVÃO EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/02/2024 18H. VEÍCULO: TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 7.500,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 300 ( trezentos) sacos de cal para manutenção das vias públicas, atendendo o Setor de Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2024 | Valor: 1.360,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE AÚXILIO FINANCEIRO VINCULADO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS , LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021, EM FAVOR DE ELIANE BARBOSA LISBOA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. ATRAVÉS DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. MEMORANDO DA SMDSC No134/2024 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 268,10 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de ferramentas para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade e Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício: 327/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 107,35 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das atividades da Casa Lar Professor Juarez. RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 262,50 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das atividades de Transporte Escolar. ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V9L PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.820,48 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos utilizado na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.087,45 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender os departamentos do CRAS e SCFV. Ofício: 105/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 109,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Maio/2024. Ofício: 119/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 237,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de higiene pessoal para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Maio/2024. Ofício: 119/2024 24/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 3.956,65 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Maio/2024. Ofício: 121/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 147,15 |
Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de impressão de papel adesivo para atiquetar as tomadas de todas as escolas da rede, sendo essa uma exigência da Vigilância Sanitária. Ofício: 334/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 25,00 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de barra de ferro para reparos no ladrão do laguinho do vôvô, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício: 144/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 577,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Intituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Ofício: 02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 1.370,50 |
Credor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.779/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar para atender as Equipes de Saúde da Família. Ofício: 532/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 30.815,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Felintro Dias Andrade. Período: 40 dias letivos. Ofício no 247/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 105,94 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das ativdades do Conselho Tutelar. V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 375,69 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro dos veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS.RENAUTL/ DUSTER OROCH PLACA SHX5B97, V/W GOL PLACCA RFM9H56 E FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 162,54 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das ativades da Secretária Municipal de Agricultura. FIAT/TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 430,62 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. LC200 TRITON PLACA QQE-5885, V/W GOL PLACA RUF-1C45, MOTO HONDA NXR PLACA SGV-1D33, MOTO HONDA XR SGU-4B87. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 798,12 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos utilizados na manutenção das atividades de Pronto Atendimento (AMBULÂNCIAS) : VAN FORD TRANSIT PLACA SJI7B39, AMBULÂNCIA NIKS MERCEDES BENZ PLACA RFD-8A45, FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82 E PEUGEOT PART GREENCAR PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.627,61 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos utilizados na manutenção das atividades da Atenção Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 374,13 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizados na manutenção das atividades do Gabinete. FIAT/TORO PLACA RTP4B33, MOTO PLACA HFJ6906 E V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 116,73 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para o veículo utilizado na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. FIAT/SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 360,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades dos departamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício: 124/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 537,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Infraestrtutura-SEINFRA. Ofício: 138/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 162,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Conselho Tutelar. Ofício: 132/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 974,90 |
Credor: ROSELITO ALBERTO WALTTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 709.791.110-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 530,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) de bateria automotiva de 100 amp para o veículo VAN placa: HMG4268 Secretaria Municipal de Infraestrtutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 117,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificante para o caminhão IVECO placa: RNG5C27, Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 114,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleos lubrificantes para atender ônibus do trasposte escolar , Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 128,50 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiail de proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 282/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 825,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 282/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 627,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 303/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 263,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 312/2024 22/04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 363,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 307/2024 22/04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 297,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 310 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 377,40 |
Credor: Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 312 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 1.500,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2024 | Valor: 5.961,60 |
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 8.002,80 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-D-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Pedra Preta e Zé Branco, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao Colégio Gentil. Perfazendo 1.620 ( mil seiscentos e vinte) KM durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 1.672,11 |
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Dspesa que seempenha referente á prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 539,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de material descartável para atender a Equipe de Caravana da Sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural para os meses de abril e maio/2024. Ofício: 495/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 944,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para reuniões no Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. Ofício: 109/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.060,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) baterias automotiva de 100 amp para Motoniveladora Caterpillar 120K para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção das estradas rurais. Ofício: 120/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 390,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 313 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 980,10 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 315 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 313,20 |
Credor: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 316 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 34,00 |
Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 306/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 237,00 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 297,44 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 231,70 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 597,12 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 297,39 |
Credor: Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 924,00 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Gabriela Lopes Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.814.816-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF I - Zona Rural, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de ABRIL de 2024. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2024 | Valor: 3.035,65 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que seempenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 647,50 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender a Vigilancia em Saúde. Ofício: 485/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 180,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para reforma de imóveis para renovação de autorização e funcionamento, pelo cumprimento das notificações recebidas pelas SRE. Ofício: 281/2024 16/04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 540,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de proteção e segurança para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 483/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 69,00 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) pacotes de argamassa para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade e Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 327/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 353,20 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hidraúlicos para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade e Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 326/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 405,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Setor de Regularização Fundiária Urbanística (REURB). Ofício: 05/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 142,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 295/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 515,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 291/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 2.487,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 509/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 70,30 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 109/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 723/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 530,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) bateria automotiva 100 amp para o trator TL 75 atendendo solicitação da Secreatria Minicipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício: 33/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 285,20 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender os departamentos do CRAS e SCFV. Ofício: 107/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 7.898,45 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para manutenção das atiivdades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 448 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 7.438,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para reuniões do SCFV. Ofício: 111/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12.907,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para preparação de almoço na Cozinha Comunitária. Ofício: 115/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 215,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material pedagógico para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Ofício: 61/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 507,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender os departamentos do CRAS e SCFV. Ofício: 106/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 3.238,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para reuniões do SCFV. Ofício: 110/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 4.642,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 874,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de torno e solda em peças do onibus PLACA: HLF8277. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 820,45 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para a máquina New Holand atendendo as demandas da Secretaria Municipal . de Infraestrutura-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 90,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) dispenser para atender os Consultórios Odontológicos das Equipes de Saúde da Família I/III. Ofício: 461/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 121,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Ofício: 523/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 606,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Secreataria Municipal de Saúde. Ofício: 520/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 340,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender a demanda da cozinha da Garagem Municipal durante o período de uma semana em manutenção de estradas rurais. Ofício: 122/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 82,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de silicone acético para manutenção do telhado da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 330/2024 12/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 1.028,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 486 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 390,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de embalagem descartável para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 512 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.092,55 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços nas máquinas (roçadeira), atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 475,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades Atenção Básica - Rede de Atenção de Cuidados de Pacientes Especiais. Resolução no 7924/2021 Ofício no 518 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 5.807,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de higiene para atender a Equipe de Caravana da Sáude (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural para os meses de abril e maio/2024. Ofício: 495/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 385,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 478 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 950,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de fragmentadora de papel para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 476 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 11,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de itens para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 438 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 35,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Obs.: Luvas tamanho P Ofício no 436 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 49,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 437 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 5.380,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 514 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 4.789,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 510/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 3.628,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para montagem de kits para distribuição gratuita a usuários em situação de vunerabilidade social e acompanhados pelo CRAS. Ofício no 100/2024. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 32.886,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio. Período: 40 dias letivos. Ofício no 259/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 29.865,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Período: 40 dias letivos. Ofício no 251/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 20.066,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil. Período: 40 dias letivos. Ofício no 255/2024 10/04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 219,96 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veiculo CHEV/SPIN PLACA: SIJ1R28. OFICIO: 490/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 530,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) bateria automotiva 100 amp para JCB 3C, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 337,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Setor de Compras e Licitações. 08/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 96,96 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Setor de Compras e Licitações. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 29,14 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. OFICIO: 657/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 228,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veiculo CHEV/SPIN PLACA: QOV-9614 atendendo as demandas da Unidade Mista de saúde. OFICIO: 644/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 32,90 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veiculo AMBULÂNCIA PLACA: QPX7404. OFICIO: 650/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 452,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo V/W GOL PLACA: RFF5I51. OFICIO: 655/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 192,70 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo FIAT ARGO SHZ6G89, atendendo as demandas da Unidade Mista. OFICIO: 536/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 301,74 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo PLACA: SHZ6B74, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde. OFICIO: 625/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 49,82 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89, atendendo as demandas da Unidade Mista. OFICIO: 626/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 39,48 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo V/WGOL PLACA: RFF5I51, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde. OFICIO: 627/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2024 | Valor: 3.793,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Abril/2024. Ofício: 51/2024 08/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 960,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 42 (quarenta e duas) refeições para atender as necessidades da Vigilância em Saúde (Campanha de vacinação e arbovirose). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 784,00 |
Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Contratação da prestação de serviço de coleta, tratamento e destinação ou disposição final de resíduos dos serviços de saúde do Município de Formoso (MG), atendendo solicitação da Secretaria Municial de Saúde. Período de 01/03/2024 a 31/03/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.975,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços nas roçadeiras de grama da Secretaria de Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 4.662,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no sistema de arrefecimento do Trator Massey da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 640,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para o funcionário do Cartório Eleitoral que está a serviço do município de Formoso nos dias 01 a 05 de Abril de 2024. Ofício: 79/2024 08/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 431,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de expediente para atender a demanda da Sala Mineira do Empreendedor. Ofício: 02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 252,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos de de higiene para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Abril de 2024. Ofício: 53/2024 08/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 110,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de Abril de 2024. Ofício: 53/2024 08/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 377,50 |
Credor: MARCOS PESSOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para processamento de dados destinados á manutenção dos equipamentos ultizados nos órgãos e unidades da Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2024 | Valor: 253,18 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.800,00 |
Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Governo. Servidores: Maria Anita da Silva Maria Aparecida L. da Silva Maria Eunice F. das Neves José Nilton P. de Sousa |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 17.404,64 |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D-baldeio-intinerário, saindo do P.A São Cristóvão e pela prorpiedade do Sro Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 2.728 (Dois mil setecentos e vinte e oito) KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 32.427,04 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20-rota principal-intinerário, saindo da área 02, passando pelo Piratinga dos Piabas e P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Formoso/MG .Perfazendo 32.427,07 KM , durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 68,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura a serviço na zona rural. Ofício: 116/2024 04/04 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2024 | Valor: 14.933,83 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Período 09/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 19.261,44 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-ROTA ÚNICA-INTINERÁRIO, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo 3.168 km, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 359,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para servidores em trabalho de recuperação de estradas rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 58,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de tonners para atender as necessidades do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Ofício: 01/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 7.255,60 |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-B-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pelas Fazendas Surrado e Sabão, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINNHA R4- que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 1707,2 KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 11.359,70 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda BMG, Faz. Cachoeira, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.530 (dois mil quinhentas e trinta) KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 19.368,80 |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de Ônibus da LINHA R2.Perfazendo 3.410 (três mil quatrocentos e dez) KM ,durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 14.243,88 |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-A, baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, Fazendas Mato Grande, Matinho e Campina com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena. Perfazendo 2.604 (dois mil seiscentos e quatro) KM , durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 12.569,04 |
Credor: EM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-5-ROTA ÚNICA-INTINERÁRIO, saindo do pesque-pague com deslocamento até a Fazenda Espora com destino á Formoso/MG. Perfazendo 3.036 KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.538,43 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. No período de 01/05 a 15/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 16.064,16 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.464 (dois mil quatrocentos e sessentas e quatro) KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 14.598,14 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira, passando pelo lote 53, Fazendas Terra Nova, Kogler, Área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 2.851,2 KM, durante o mês de ABRIl de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 7.838,53 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. No período de 11/04 a 20/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 16.149,62 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R3-rota principal-intinerário, saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Formoso/MG.Perfazendo 2.406,8 KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de ministração de cursos e atividades de Taekwondo e outras artes marciais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Ref.: Abril/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 19.650,40 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 3.080 (três mil e oitenta) KM, durante o mês de ABRIL de 2024. 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 9.879,78 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18- rota principal-intinerário, saindo da propriedade de Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo 1.860,6 KM ,durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 13.841,52 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11- rota principal-intinerário, saindo do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier PIres. Perfazendo 2.156 (dois mil cento e cinquenta e seis) KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 28.917,00 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R8-rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti,passando pelo P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas .Perfazendo 4.284 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro) KM , durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 20.802,76 |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar.LINHA R12-rota principal-intinerário,saindo do PIratinga passando pela área 02, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavieir Pires. Perfazendo 3.393,6 KM, durante o mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 16.513,20 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar. LINHA R15-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.446,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis KM, durante o mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 8.694,40 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar. LINHA R9-A -baldeio-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da Linha R9. Perfazendo 1.672 (mil seiscentos e setenta e dois) KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 7.900,20 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19--rota principal-intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.260 (mil duzentos e sessenta) KM durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 21.000,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que seempenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais , pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 2.760,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de som para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais , pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 19.350,00 |
Credor: ALFA CAMEMBERT Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 09 (nove) plantões durante o mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 15.050,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde, perfazendo 07 (sete) plantões durante o mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Referente ao mês de Abril/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, para reabilitação fisíca e Ações de Assistência a Saúde junto ás Equipes de Saúde da Família, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 516,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha refererente á aquisição de genêros alimenticios para atender a demanda da Secretaria Municipal de infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 160/2024 06/05 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 1.206,39 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 11/04 a 20/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 794,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições completa para atender as necessidades dos servidores da Polícia Civil, através da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 399,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições completa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 264,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 11 (onze) refeições/marmitex para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 949,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeição/marmitex para atender as necessidades dos Setores da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 78,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) refeição para atender as necessidades dos Setores da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 70,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeição para atender as necessidades dos Setores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 18.275,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde.Perfazendo 10 (dez) plantões durante o mês de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2024 | Valor: 499,29 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades dos PSF's, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 11/04 a 20/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: RENATO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.117.091-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de locação de imóvel em Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Ref. Abril/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2024 | Valor: 8.314,05 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2024 | Valor: 8.314,05 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento, referente mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 242,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 141/2024 20/03 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 10.576,36 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. No período de 09/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.959,47 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Período de 09/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 610,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para manutenção de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício no 108/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 519,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos para manutenção da Ambulância FIAT/FIORINO PLACA: QPX-7404, atendendo a Unidade Mista de Saúde. OFICIO: 551/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 416,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74, atendendo a Unidade Mista de Saúde. OFICIO: 552/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 680,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo CHEv/ SPIN PLACA: SIJ1R28, atendendo o Programa Saúde em casa em ações e serviços de Atenção Primária. OFICIO: 553/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 300,80 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção de rotina no FIAT/CRONOS PLACA: RVY7C46, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Oficio: 073/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.160,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços (torno e solda) no radiador da Patrol, atendendo as demandas da sec. de Limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 278,40 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços (torno e solda) na Retro XC 870 B, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 348,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de seriços de torno nos pedais da carreta da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 2.553,50 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleos lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Municicipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 107/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 157,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos para limpeza para atender a Secretaria Municicpal de Administração. Ofício: 46/2024 26/03 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2024 | Valor: 6.496,40 |
Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenah referente á aquisição de material para calçamento ao redor do campo sintético, destinado às áreas de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para Servir", de que trata a Lei Municipal n.o 646, de 15 de setembro de 2021, por meio da utilização de recursos do FEP. Conta: 6299-5. Ofício no 89/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.288,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender as necessidades da frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 121,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender a cantina da garagem municipal. Ofício: 80/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 2.010,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificante para a manutenção de máquinas e veículos locadas na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício: 83/2024 26/03 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 190,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificante para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício: 25/2024 26/03 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2024 | Valor: 1.050,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo da Policia Militar VIATURA PLACA: QMV1600. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 2.423,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária. Ofício no 39/2024. 15/03/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2024 | Valor: 1.479,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças, idosos e reuniões do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Ofício no 44/2024 15/03/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 350,15 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EDespesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para evento do Programa Prefeitura no Campo - Governo Presente, de que trata a Lei Municipal no 655, de 08 de dezembro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 275,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa que se empeha referente á aquisição de embalagens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 241/2024. 15/03/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 199,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de eletrodoméstico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 688,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de tonners para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício: 212/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 14,25 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de material para limpeza para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas . Ofício: 214/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 47,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-DIstrito de Goiaminas . Ofício: 210/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) quadro Branco medindo 100x120m para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 400,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de sapato/calçado para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 189/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 126,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de proteção e segurança para atender a Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 34/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 282,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA SHZ6G89. OFICIO: 391/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 144,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de utensílios domésticos para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 177/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de embalagem plástica para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 180/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 219,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de 01 (uma) escada com estrutura em tubo regular e chapas em alumínio para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 205/2024 13/03 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de tonners para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 204/2024 13/03 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.500,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de 02 (duas) baterias de 150 amp para atender os veículos micro-ônibus de placa PYH-9119 e HLF-8988. Ofício: 129/2024 12/03 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família I e III. Ofício: 384/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 4.700,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) pneus no275/80 R 22.5 para manutenção do veículo VW/26.280, placa OXB-5454, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 4.780,05 |
Credor: AGROCAMPO AGROVETERINARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos veterinários para atender a Secretaria de Administração em cumprimento ao termo de cooperação realizado com a Associação Mineira Protetora dos Animais de Formoso - AMPAF. Ofício no 39/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 2.580,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para manutenção do trator valmet e caminhão mercedes GTM8770, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 76/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 492,10 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÃNICO NO VEÍCULO FIAT/TORO PLACA: RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2024 | Valor: 12.113,47 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A CONVALES. NOTA FISCAL No5251, E RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE No665/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 860,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de tonners para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 310/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 400,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de tonners para atender a demanda das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e Lázaro Xavier Pires. Ofício: 320/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 8.645,81 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA No 023 DO VEREADOR ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA. OFÍCIO No667/2024. NOTA FISCAL No5250. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.200,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) pneus 205/50 R17 para manutenção do veículo Virtus, placa SHZ-6B82, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2024 | Valor: 120,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para servidora da GRS de Unaí-MG, em apoio ao DIA "D" DA DENGUE a realizar-se no dia 24/02/2024. Ofício: 340/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 12.681,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal dos Esportes e Juventude. Ofício no 01/2024. 05/03/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2024 | Valor: 1.430,40 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 330/2024. 04/03/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 10.998,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleoslubrificantes para atender máquinas da frota municipal. Carregadeira caterpillar 924G, motoniveladora newholland RG170B, motoniveladora caterpillar 120K, retroescavadeira JCB 3C plus, trator valmet 68 a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção e conservação das estradas rurais. Ofício: 39/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 335,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de máquinas da frota municipal em trabalho de recuperação e manutenção de vias e estradas rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 998,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição óleso lubrificantes para atender as necessidades da gerência de estradas e rodagens, da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 43/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2024 | Valor: 3.795,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para montagem de kits para distribuição gratuita a usuários em situação de vunerabilidade temporária e acompanhados pelo CRAS. Ofício no 21/2024. Conta: 27043-1 22/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 125,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 05 (cinco) relógios de parede para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 126/2024. 21/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 400,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 127/2024. 21/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 2.990,50 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleos lubrificantes para atender as necessidades dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 37/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 279,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício no 80/2024. 20/02/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,10 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 229/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 845,10 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 229/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 985,36 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 109/2023. Ofício no 228/2024. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.360,20 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 109/2023. Ofício no 228/2024. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 85,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para proteção e segurança para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 237/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 5.500,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de máquinas da frota municipal em trabalho de recuperação e manutenção de vias e estradas rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: 121,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a copa da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. Ofício: 11/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 239,70 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFICIO: 80/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: 397,97 |
Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 6.758,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de máquinas da frota municipal em trabalho de recuperação e manutenção de vias e estradas rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2024 | Valor: 6.076,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se eempenha referente á aquisição de lubrificantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de máquinas da frota municipal em trabalho de recuperação e manutenção de vias e estradas rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2024 | Valor: 21.000,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.564,10 |
Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagmento de reconhecimento de DIVIDAS relativo a prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de residuos hospitalar, referente exercícios de: 2021, 2022 e 2023, conforme Processo Administrativo no. 1.828/2024, e, Decreto Municipal no. 2.070/2024, referente a SEGUNDA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( AGENTE DE ENDEMIAS) BUSCAR MATERIAL (INSETICIDA) PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/05/2024 05H PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 20H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2024 | Valor: 245,00 |
Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO COM MASTOLOGISTA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NOS DIAS 11,12,13,14,15/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1061/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7126/TFD N 370. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL A SER REALIZADO EM ARINOS-MG, NA APAE NOS DIAS 07,14,21,28/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1041/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7120/TFD No 369. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2024 | Valor: 367,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR A TROCA DE PARA BRISA DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA SHZ6B74 CONFORME O OFÍCIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE N 928/2024 NOTA FISCAL N 499.767 EM ANEXO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO E CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2024 | Valor: 2,01 |
Credor: RENATA CARNEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.112.876-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 353/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1,35 |
Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 350/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2024 | Valor: 11.712,00 |
Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos essenciais para o Programa Farmácia Básica, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.607,47 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/05 a 10/05/2024. Conta: 32.599-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2024 | Valor: 5.628,59 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.320,90 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2024 | Valor: 9.178,95 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Infraestrutura - SEINFRA. No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2024 | Valor: 1.035,02 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 031.988-0 (PMF Transf. Esp) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2024 | Valor: 463,69 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa de aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria de Governo - SEGOV. No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2024 | Valor: 58,21 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIDADE DE UNAI-MG, CONFORME RECIBO E MEMORANDO No71/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 12 HORAS PARA SERVIDORA (FISCAL DE MEIO AMBIENTE) PARTICIPAR SEGUNDO DIA DE CAMPO NA CHÁCARA PERNAMBUCO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/04/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/04/2024 17H. VEÍCULO: TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2024 | Valor: 600,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 12 (DOZE) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DO PLANO DE AÇÕES DO TERRITÓRIO ESTADUAL-PATE NA CIDADE DE BURITIS/MG NO DIA 25/05/2024 OFÍCIO No405/2024 -SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2024 | Valor: 273,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 310 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestaçâo de serviços de locação de um veículo caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo) para Distrito de Goiaminas, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2024 | Valor: 611,88 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 5.752,80 |
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2024 | Valor: 18.345,60 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1B- baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Extrema, passando pelas Fazenda Bonito, Fazenda São Joaquim,Logrador e Gabiru com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.940 (dois mil novecentos e quarenta) KM, durante o mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2024 | Valor: 67,83 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: GERMANO DA COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 691.991.755-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (UROLOGISTA) A SER REALIZADO EM PATOS-MG, SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NOS DIAS 16,17,18,19/06/2024, 25/04/2024. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1120/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7133/TFD N 365. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2024 | Valor: 207,00 |
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 314 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2024 | Valor: 512,00 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2024 | Valor: 1.308,12 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.200,23 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutençãodas atividades da Sec. de Assistência Social. No período de 09/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2024 | Valor: 18.833,76 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Linguiça com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG .Perfazendo 3.608 (três mil seiscentos e oito) KM , durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 36.293,38 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Período 09/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2024 | Valor: 9.413,25 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. No período de 01/04 a 30/04/2024 ,conforme relatório de pacientes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2024 | Valor: 9.153,54 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2024 | Valor: 18.786,17 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG .Perfazendo 2.967,8 KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2024 | Valor: 15.871,68 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-rota principal- intinerário, saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier. Perfazendo 3.376 ( três mil trezentos e setenta e seis). Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2024 | Valor: 11.302,72 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13-rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 1.672 (mil seiscentos e setenta e dois) KM , durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.951,59 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2024 | Valor: 286,56 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades dos PSF's, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA EM ONDOTOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL HILTON ROCHA NOS DIAS 06,07/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1054/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7123/TFD No 362. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 4.808,90 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. No período de 01/04 a 08/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 20.080,13 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Período 09/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.147,00 |
Credor: ERIC GLEISSON DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.551.211-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de coordenação, supervisão e monitoramento do Programa Municipal Bom de Bola, Bom na Escola , para atender demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, com locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de ABRIL de 2024. Conta 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: Abadia Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA EM ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAUJO JORGE, NA CIDADE DE GOIANIA-GO, NOS DIAS 28,29/05/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 963/2024 E FICHA DE CONTROLE No / TFD No 292. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2024 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) REFERENTE A TRANSPORTE FLUVIAL, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 07/05/2024 15H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 08/05/2024 23H30 VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2024 | Valor: 341,38 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-IMÓVEL LOCADO NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DESTINADO Á APOIO Á PACIENTES DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ALINA BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.281.216-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: STEFANY LACERDA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.418.126-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel em Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos. Referente ao mês de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2024 | Valor: 4.632,20 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de empresa especializada em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2024 | Valor: 3.400,00 |
Credor: LUIZA MARIAH FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.778.175/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços advocatícios de Advogado Assistente para atuação junto ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2024 | Valor: 8.314,45 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A CONVALES. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No853/2024, RELATÓRIO DE PACIENTES E NOTA FISCAL No5326. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: DANIEL PEREIRA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.938.806-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ELIENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.696.356-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: AMANDA FERNANDES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.896-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MYLLENA ALMEIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 176.202.576-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2024 | Valor: 5.454,78 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS . ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA No 023 DO VEREADOR ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 852/2024 ,RELATÓRIO DE PACIENTES E NOTA FISCAL No 5325. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2024 | Valor: 47,05 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2024 | Valor: 896,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: TRATAMENTO COM NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL SÃO JOSÉ NOS DIAS 17,18,19,20,21/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1111/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7136/TFD No 161. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA( ENFERM.) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROGRIDE NA GERENCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.052,70 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2024 | Valor: 195,00 |
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL DAS CLÍNICAS NOS DIAS 24,25/06/2024. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1044/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7119 / TFD No 244. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2024 | Valor: 93,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.540,00 |
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de manutenção elétrica em diversos setores da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.564,10 |
Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagmento de reconhecimento de DIVIDAS relativo a prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de residuos hospitalar, referente exercícios de: 2021, 2022 e 2023, conforme Processo Administrativo no. 1.828/2024, e, Decreto Municipal no. 2.070/2024, referente a TERCEIRA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA GRS EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA 31/05/2024 16H30 VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2024 | Valor: 973,45 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2024 | Valor: 37,46 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: REFERE-SE Á DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIDÃO JUNTO AO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE UNAÍ/MG. MEMORANDO No 75/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2024 | Valor: 7.876,47 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/05/2024 | Valor: 2.700,84 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 3o Ciclo de Abastecimento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ATA 317/2023, através do recuso financeiro de promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária. Ofício: 724/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2024 | Valor: 87,40 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/05 a 10/05/2024. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/05/2024 | Valor: 187,20 |
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população através da Atenção Básica. Ofício no 314 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (AGENTE DE ENDEMIAS) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROGRIDE NA GERENCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2024 | Valor: 5.628,76 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. No período de 09/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2024 | Valor: 640,77 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2024 | Valor: 241,65 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2024 | Valor: 181,17 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.225,40 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2024 | Valor: 7.024,50 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R14- rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga) . Perfazendo 1.050 ( mil e cinquenta) Km, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.198,96 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2024 | Valor: 309,99 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria de Governo - SEGOV.No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2024 | Valor: 702,25 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades dos PSF's, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA EM ONDOTOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL HILTON ROCHA NOS DIAS 13,14/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1112/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7134/TFD No 362. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE (NEFROLOGISTA) A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG, CLÍNICA D'HERONVILLE NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,28/06/2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 999/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7109 / TFD No 344. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.754,77 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Período 01/04 a 08/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: KARINA BARBOSA BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE, NOS DIAS 06,13,20,27/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 996/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7115 TFD No 363. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/05/2024 | Valor: 228,60 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). REFERENTE A PEDÁGIO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA-PR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 13/05/2024 05H PREVISÃO DE CHEGADA 18/05/2024 21H30. VEÍCULO VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2024 | Valor: 106,80 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO) PARTICIPAR DE CURSO DE DECRETAÇÃO E SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE E SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/05/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/05/2024 21H. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: Abadia Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM GOIANIA-GO, HOSPITAL ARAUJO JORGE NOS DIAS 14,15/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1081/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7128/TFD N 292. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2024 | Valor: 18.006,15 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria contábil,orçamentária,fiscal e financeira, elaboração de peças, pareceres e defesas junto á Prefeitura Municipal de Formoso/MG . Referente ao mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2024 | Valor: 2.071,52 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO CONTRATO DE No47/2024 QUE TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA-SIM DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. MEMORANDO No 42/2024, NOTA FISCAL No5292/2024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.826-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2024 | Valor: 264,20 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 229/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA( ENFERM.) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A NOVA VACINA COVID E CAMPANHA POLIOMIELITE NA GERENCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 21H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 3.583,53 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 3.000,73 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de limpeza, higienização e manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.949,80 |
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves da frota oficial do Município. Referente ao mês de ABRIL de 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.560,00 |
Credor: 52.965.610 LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.965.610/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aqrestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos para os veículos e máquinas da frota oficial do Município, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de tapa buracos nas ruas da cidade para a Secretaria Municipal de infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de ABRIL de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 7.500,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal.Rua Vicente Moreira de Moura no363, Centro, Formoso/MG. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.670,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: Rejane Magalhães de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.140.151-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ADENILSZA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.449.376-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.008.346-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Salário Família | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MATEUS CUNHA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.111.345-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: SUELLEN BARBOSA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.307.576-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MADALENA MUNIZ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.272.476-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: VANIA ALMEIDA DE ABADIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.268.736-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: LANNA CHRISTINE BATISTA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.345.231-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: HIAGO PEREIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.388.926-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: VALERIA ALMEIDA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.338.956-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: KAREN DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.336.116-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: KELLY PEREIRA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.397.316-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2024 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No 01/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORMOSO DE FORMOSO/MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. PARCELA No 03 , REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.949,80 |
Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operadores de máquinas leves da frota oficial do Município. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 53.419.257 NEIDE TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.419.257/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.847,00 |
Credor: 24.070.100 GILIARDE GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.070.100/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de coordenação, gerenciamento e supervisão do eixo temático "PREFEITURA NO CAMPO" do Programa Municipal Governo Presente. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.068,00 |
Credor: ANA CLAUDIA RODRIGIUES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.917.806-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, Programa Saúde com Bem-Estar. Referente ao mês de ABRIL de 2024. Conta: 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 4.500,00 |
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 31/05 E 05/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 954/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7106 / TFD No 297. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 182,71 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Período 01/04 a 08/04/2024. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/05/2024 | Valor: 3.727,57 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de DIVIDA junto a Receita Federal RFB60, referente a TERCEIRA parcela de 2024 , bo mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2024 | Valor: 80,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CEMIG-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2024 | Valor: 39,45 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2024 | Valor: 69,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com fornecimento de energia- Quadra de Esportes-Escola Municipal Felintro Dias Andrade, situada á Rua 13 de maio no478. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2024 | Valor: 385,36 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE (DESPESA DE CAPITAÇ (PERMANENTE), conforme Contrato nr. 24/2024 referente mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.851,77 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato nr. 12/2024 - Referente mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2024 | Valor: 5.301,67 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 24/2024 referente mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2024 | Valor: 508,04 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria de Educação - SEMED. Período 01/04 a 08/04. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.240,00 |
Credor: Aderbal Moreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA (UROLOGISTA) EM BELO HORIZONTE/MG, CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NOS DIAS 08/05 A 17/05/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 920//2024 E FICHA DE CONTROLE No 7093/ TFD No 168. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2024 | Valor: 21.937,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, e Lei Municipal nr. 675/2022 ,referente a DECIMA SETIMA pacelas, deccontada na c/c 4580-2 (FPM) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.564,10 |
Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagmento de reconhecimento de DIVIDAS relativo a prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de residuos hospitalar, referente exercícios de: 2021, 2022 e 2023, conforme Processo Administrativo no. 1.828/2024, e, Decreto Municipal no. 2.070/2024, referente a QUARTA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2024 | Valor: 5.360,32 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2024 | Valor: 33,34 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/05 a 20/05/2024. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS FAMÍLIA DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SER ABRIGADA NA CASA -GO.DE PARENTES NA CIDADE DE ALVORADA DO NORTE . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/05/2024 20H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/05/2024 01H30 VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2024 | Valor: 293,44 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2024 | Valor: 283,39 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2024 | Valor: 254,70 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2024 | Valor: 14.901,15 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aaquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municiplal Infraestrutura - SEINFRA. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2024 | Valor: 712,80 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 4.375,03 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R17-rota principal- saindo da Fazenda Águas Clares com destino á Formoso/MG. Perfazendo 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) KM, durante o mês de ABRIL de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 7.802,52 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de erenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Período 01/04 a 08/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ASSISTENTE SOCIAL) ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTAVA ABRIGADA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, QUE PORT DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECISAMOS CONTINUAR A DAR SUPORTE COM A A CRIANÇA EM QUESTAÃO NA APAE EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 09/05/2024 05H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 09/05/2024 13H VEÍCULO LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2024 | Valor: 427,81 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, MINISTÉRIO DA SAÚDE PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ACORDO A PORTARIA GM/MS 1997. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 15/05/2024 06H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 15/05/2024 23H20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.485,00 |
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços funerários para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, conforme a Lei Municipal no 637/2021. Requerimento de Benefício Eventual, Cadùnico, Declaração de óbito. Falecido: Valdivino Francisco de Oliveira. Conta: 27043-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA( ENFERM.) BUSCAR VACINA NA GRS DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 16/05/2024 17H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais , pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2024 | Valor: 193,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/05/2024 | Valor: 110,00 |
Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: RETORNO TRATAMENTO DE SAÚDE ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 04,05/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1022/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7117 TFD No354. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Lei Municipal n. 732, de 30 de agosto de 2023 - Programa Formoso Mais Humanizado. Pelo período de 12 (doze) meses .Referente ao mês de ABRIL de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: INÊS JOSÉ BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (MASTOLOGIA) A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI, NOS DIAS 18,19,20/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1056/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7124/TFD N 288. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2024 | Valor: 408,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação no Jornal Diário Oficial da União - DOU. Tomada de Preços no10/2023 , Contrato Administrativo no297/2023, publicado no dia 17/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.096,64 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Período 09/04 a 30/04/2024. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/05/2024 | Valor: 76,68 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2024 | Valor: 20.303,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.320,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-QUADRA DE ESPORTES,CAMPO SINTÉTICO E PRAÇA DA CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2024 | Valor: 595,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. PRAÇA DO LAGO E PRAÇA DA MATRIZ.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2024 | Valor: 686,04 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2024 | Valor: 707,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E CRECHE PRÓ-INFÂNCIA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2024 | Valor: 244,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/05/2024 | Valor: 122,14 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA APOIO Á PACIENTES DE FORMOSO/MG NA CIDADE DE UNAÍ/MG, SITUADO Á RUA RONCADOR No546, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 6.600,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de protéses dentárias.Em conformidade com a Portaria no1.670 de 01/07/2019. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 995,95 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades das Estradas Vicinais, atendendo as necessidades da Sec. de Infraestrutura-SEINFRA. Período de 09/04 a 30/04. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.950,00 |
Credor: 53.116.009 TIAGO LOPES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.116.009/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 5.420,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de psicológa junto á Secretaria Municipal de Saúde, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV - Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista -Equipe de apoio a Atenção Primária junto á Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 1.596,60 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - CRAS-Formoso; - Casa Lar ; - PAA; - CRAS-Goiaminas; Período de 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 3.296,50 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assistente social, perfazendo 20 (vinte) horas semanais junto à Atenção Primária (ESFs) Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Unidade Mista de Saúde UMS; Período de 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - PSF - Goiaminas; - PSF - I e III; - PSF - Vila Nova; Período 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2024 | Valor: 700,00 |
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: Leiliane Tavares Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: José Robson Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 126/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 9.000,00 |
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.950,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros. No período de 18/04 a 17/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.871,33 |
Credor: Delmi Batista da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de Abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 6.189,69 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde-UMS. Pelo período de 04 (quatro) meses. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais , pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 3.600,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde. Pelo período de 04 (quatro) meses.Referente ao mês de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2024 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais , pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação. Perfazendo 40(quarenta) horas semanais pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Ginásio; No periodo de 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.070,16 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Sala de cursos; - Secretaria Municipal de Educação; No período de 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Garagem Municipal; Pelo período de Janeiro a Maio/2024. No período de 04/04 a 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Conselho Tutelar; No periodo de 04/04/2024 à 03/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de internet para: -Vigilância/Funasa; No periodo de 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 920,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviçso de Fornecimentpo de internet para: - Escola Felintro Dias Andrade ; - Escola Lázaro Xavier Pires ; - Escola Santo Antônio ( Distrito de GOIAMINAS; No periodo 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Polícia Civil. No periodo de 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Biblioteca Pública Municipal . No período de 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fornecimento de internet para: - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais: Pelo período de 04/04/2024 à 03/05/2024;. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.233,36 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Prefeitura Municipal; - Adm. Goiaminas; Pelo periodo de 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU; Pelo período de 04/04/2024 à 03/05/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Academia de Saúde; Pelo periodo de 04/04/2024 à 03/05/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Creche Municipal. No período de 04/04/2024 à 03/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. a unidade dos Correios, no Distrito de Goiaminas. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a termo de cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento provisório da Cozinha Comunitária. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA, junto á Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Pelo período de Janeiro a Dezembro/24. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - USB II. Referente ao mês de ABRIL de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Referente ao mês de abril de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 4.053,64 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria de Educação - SEMED. Período 09/04 a 30/04. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 368,92 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria de Educação - SEMED. Período 09/04 a 30/04. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2024 | Valor: 17.838,78 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PAGAMENTO DA TARIFA DE JUROS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO No 0621.305-38 , debitado na c/c 71.024-9( FINISA ) ,no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (MASTOLOGISTA) A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 17,18,19/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1122/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7137 / TFD No 309. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2024 | Valor: 805,19 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a o Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. Período 09/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/05/2024 | Valor: 729,20 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 20/05 E 17/07/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 960/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7107/ TFD N 210. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.564,10 |
Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagmento de reconhecimento de DIVIDAS relativo a prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de residuos hospitalar, referente exercícios de: 2021, 2022 e 2023, conforme Processo Administrativo no. 1.828/2024, e, Decreto Municipal no. 2.070/2024, referente a QUINTA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2024 | Valor: 10.690,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA ACOMPANHAMENTO NO CAPS DE BURITIS-MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/05/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 19H VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2024 | Valor: 640,31 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2024 | Valor: 229,36 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Ana Cláudia José Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COORD. SOCIAL) EM VIAGEM A BURITIS-MG ACOMPANHAR USUÁRIOS DO CRAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DA COMARCA DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/05/2024 10H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 20/05/2024 18H VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2024 | Valor: 351,90 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.723-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2024 | Valor: 336,73 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Saúde. No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2024 | Valor: 311,20 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 17 HORAS PARA SERVIDOR (GERENTE DE AÇÃO): IDA A UNAÍ-MG PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MONITORAMENTO FINAL DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 07/05/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 08/05/2024 21H30 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2024 | Valor: 311,20 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 17 HORAS PARA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MONITORAMENTO FINAL DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 21H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREFEITO E A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES (JEMG) NA CIDADE DE ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 23/04/2024 16H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 24/04/2024 01H30 VEÍCULO GRAN SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UEBERABA/MG NOS DIAS 03,04,05/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1002/2024 FICHA DE CONTROLE No 7111/TFD No341. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/05/2024 | Valor: 116,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 272,34 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2024 | Valor: 104,71 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MÓVEL- JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,28/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N 998/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7113/2024TFD No351. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 78,82 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA -IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO Á RUA PARACATU No843. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: Jandira Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG, NA CLÍNICA DHERONVILLE NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,28/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1000/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7110/ TFD N 359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SER REALIZADO NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG, NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,28/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1003/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7112 / TFD No 229. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 801,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO A RUA PARACATU No843, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 268,24 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA SITUADA Á RUA SERGIPE ,No180, BAIRRO: BARROCA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/05/2024 | Valor: 86,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (VICE PREFEITO) EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/04/2024 11H35, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/04/2024 19H. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2024 | Valor: 835,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 05 DIÁRIAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (SEC. DE INFRAESTRUTURA) EM VIAGEM A NOVA PORTEIRINHA-MG/MONTES CLAROS-MG, BUSCAR CARRETA BASCULANTE DE TRATOR DOADA PELA CODVASF PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 04/01/2024 10H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 08/01/2024 19H30. VEÍCULO CAMINHÃO PLACA OXB5454. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2024 | Valor: 666,76 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para CONASENS, debitado na c/c 28.180-8( SUS- CUSTEIO), no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2024 | Valor: 96,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.090-3 (PMF TRANSPORTE ESCOLAR CONV ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18.512,48 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA JUNTO Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ( BDMG), referente ao Contrato nr. 152.846-12( PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA) debitado na c/c 4.580-2(FPM) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2024 | Valor: 836,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Confederação Nacional dos Municipios (CNM), debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COORD. VIGILÂNCIA SANITÁRIA) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROGRIDE NA GERENCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.221,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2024 | Valor: 106,30 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato nr. 009/2024 referente mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2024 | Valor: 744,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato nr. 009/2024 - referente mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2024 | Valor: 1.275,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 009/2024 referente mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 680,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.112,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 24,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 42,75 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2024 | Valor: 33,73 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2024 | Valor: 1.682,97 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades das Estradas Vicinais, atendendo as necessidades da Sec. de Infraestrutura-SEINFRA. Período 01/04 a 08/04. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2024 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITA NO CRM/PA No 16429 , LOTADA NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 128/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL DE BASE NOS DIAS 20,21/05/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1052/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7127/TFD N 336. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.681,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIAS ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2024 | Valor: 65,33 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2.144,84 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a o Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. Período 01/04 a 08/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2024 | Valor: 475,25 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOSTO -SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/05/2024 | Valor: 700,00 |
Credor: Loyana Fernandes Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.696.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao auxilio financeiro para pagamento de despesas com transporte - locomoção - alimentação e demais despesas enquanto estive vinculada ao PROJETO SOCIAL " MENAS E MENOS DA VILA DVO" como atleta de futebol feminino, junto ao CENTRO DE TREINAMENTO E INCLUSÃO SOCIAL MENINAS E MENINOS DA CAPITAL DF na Vila Santa Maria, confforme Lei Municipal no. 669 de 15 de março de 2022 ' INCENTIVO CAMPEÃO' e Processo Administrativo no. 1.044/2023, referente ao mes de maio de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2024 | Valor: 8.490,49 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a DECIMA TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/05/2024 | Valor: 4.564,07 |
Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagmento de reconhecimento de DIVIDAS relativo a prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de residuos hospitalar, referente exercícios de: 2021, 2022 e 2023, conforme Processo Administrativo no. 1.828/2024, e, Decreto Municipal no. 2.070/2024, referente a SEXTA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NA JUSTIÇA FEDERAL DE FORMOSA-GO . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 19H VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2024 | Valor: 248,32 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação.No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PROFESSORES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO, (LEEI) LEITURA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 27/04/2024 06H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 27/04/2024 18H30 VEÍCULO DA PREFEITURA PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/05/2024 | Valor: 50,00 |
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO HOSPITAL DE BASE NO DIA 14/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N 1121/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7135 TFD No 351. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A BURITIS-MG, ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO PSIQUIATRA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 17/05/2024 14H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 17/05/2024 19H VEÍCULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/05/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (SEC. DE INFRAESTRUTURA) EM DILIGÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA DE PEÇA DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 08/05/2024 09H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 08/05/2024 14H30. VEÍCULO SIENA PLACA HLF1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2024 | Valor: 261,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2024 | Valor: 331,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- CANTINA PÚBLICA E CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2024 | Valor: 74,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FORMOSO/MG.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2024 | Valor: 256,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO- DISTRITO DE GOIAMINAS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.267,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. REPETIDORA DE SINAL DE TV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 22H VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PROFESSORES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO (LEEI) LEITURA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 2 ENCONTRO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 25/05/2024 06H DATA E HORÁRIO DE RETORNO 25/05/2024 17H30. VEÍCULO SPRINTER PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2024 | Valor: 311,20 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 17 HORAS PARA SERVIDOR (COORD. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA): IDA A UNAÍ-MG PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MONITORAMENTO FINAL DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 07/05/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 08/05/2024 21H30 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/05/2024 | Valor: 300,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18,19,20,25,26,27/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1048/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7120 TFD No 339. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/05/2024 | Valor: 364,60 |
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, SARAH LAGO NORTE, NO DIA 11/06/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1032/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7118/TFD N 320.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR A ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRS DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/05/202417H40. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/05/2024 | Valor: 121,20 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SEC. DE INFRAESTRUTURA) VIAGEM A BRASÍLIA -DF, BUSCAR EMULSÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE..HORA E DATA DE SAÍDA 15/05/2024 07H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 15/05/2024 21H30 VEÍCULO FIAT TORO PLACA RPT4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.400,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA -HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.158,15 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- FARMÁCIA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/05/2024 | Valor: 183,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMÓVEIS VINCULADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/05/2024 | Valor: 169,73 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXO. 38-3647-11, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO CAPS DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/05/2024 12H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/05/2024 17H30 VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: BUSCAR PEÇAS NA MECÂNICA DIESEL LB PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA EM FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 19H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE REPASSE DE IMUNIZAÇÃO NA GRS DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 21H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/05/2024 | Valor: 129,05 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/05/2024 23H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/05/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (VICE PREFEITO) EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/05/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/05/2024 18H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2024 | Valor: 20.789,32 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da RFB-RET DARF, junto a Receia Federal do Brasil, debitado na c/c 4580-2(FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/05/2024 | Valor: 207,92 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXO. 38-3647-1552, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/05/2024 14H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/05/2024 23H10. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2024 | Valor: 396,48 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes.No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/05/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO EM ONCOLÓGIA (CONSULTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO NOS DIAS 28,29/05/2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 962/2024 E TFD No7108/TFD No 284. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, FAMÍLIA DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SER ACOLHIDO NA CASA DE PARENTE EM FLORES DE GOIÁS-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/05/2024 19H VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: BUSCAR ADUBOS NA CAPUL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES DE FORMOSO-MG EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/05/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 17H. VEÍCULO: CAÇAMBA PLACA RNR7F85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.892,45 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A JUNTA REGULADORA EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 17H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/05/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (VICE PREFEITO) EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/05/2024 12H10, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 18H40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/05/2024 | Valor: 1.779,72 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA DCTF, junto a Receia Federal do Brasil, debitado na c/c 4580-2(FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.609,97 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA RFB-PREV-PAC60, junto a Receita Federal do Brasil, debitado na c/c 4580-2(FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/05/2024 | Valor: 803,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMM, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2024 | Valor: 288,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. INSTALAÇÃO No301522673. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2024 | Valor: 374,14 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis (gasolina comum) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esportes. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/05/2024 | Valor: 334,96 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 01/04 a 10/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/05/2024 10H40, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/052024 22H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROGRIDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 20H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/05/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (VICE PREFEITO) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/05/2024 10H50, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 18H. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/05/2024 | Valor: 440,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMM( PUBLICAÇÃO DE ATOSS INSTITUCIONAIS), debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/05/2024 | Valor: 476,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. GARAGEM MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/05/2024 | Valor: 287,71 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. INSTALAÇÃO No301522673. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.895,21 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/05/2024 | Valor: 223,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CHAPADA GAÚCHA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/05/2024 05H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/05/2024 18H. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL): ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTAVA ABRIGADA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, QUE PORT DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECISAMOS CONTINUAR A DAR SUPORTE COM A A CRIANÇA EM QUESTAÃO NA APAE EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 09/05/2024 05H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 09/05/2024 13H VEÍCULO LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A NOVA VACINA COVID E CAMPANHA POLIOMIELITE NA GERENCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 21H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/05/2024 | Valor: 350,45 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 17 HORAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA MONITORAMENTO FINAL DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NA GERENCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 21H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 19H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE ESTRADAS E RODAGENS): IDA À CIDADE DEUNAÍ-MG, TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA FORMOSO PARA SERVIR DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL No 646, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021, ESPECIALMETE COM BASE NO ARTIGO 2 , INCISO II, DA PRECITADA LEI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 01/05/2014 05H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 01/05/2024 15H30. VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SIA5F42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/05/2024 | Valor: 166,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, POÇO ARTESIANO . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/05/2024 | Valor: 291,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. INSTALAÇÃO No301522673. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/05/2024 | Valor: 224,71 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2024 | Valor: 3.301,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/05/2024 | Valor: 836,93 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 21/04 a 30/04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/05/2024 | Valor: 241,20 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUE DESLOCA DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A CHEFE DE GABINETE E ASSESSORA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 15/05/2024 09H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 15/05/2024 21H30. VEÍCULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL): ACOMPANHAR CRIANÇA QUE ESTAVA ABRIGADA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, QUE PORT DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECISAMOS CONTINUAR A DAR SUPORTE COM A A CRIANÇA EM QUESTAÃO NA APAE EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 23/05/2024 05H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 23/05/2024 13H VEÍCULO LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/05/2024 | Valor: 108,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, MINISTÉRIO DA SAÚDE PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ACORDO A PORTARIA GM/MS 1997 EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/05/2024 06H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 23H20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/05/2024 16H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/05/2024 | Valor: 329,31 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 06 HORAS PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF E BUSCAR A PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL ANTONIO DIAS EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 17H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/05/2024 23H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2024 | Valor: 207,06 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/05/2024 | Valor: 4.455,07 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2024 | Valor: 661,80 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 01/05 a 10/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.738,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/05/2024 | Valor: 521,47 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/05/2024 | Valor: 217,56 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo.No período de 11/05 a 20/05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.338,75 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS + 04 PERNOITES + 04 HORAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVEIRA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 12H. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.185,46 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.738,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA:07/05/202413H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/05/2024 10H40, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/05/2024 22H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/05/2024 | Valor: 691,63 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.738,21 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : LEVAR E BUSCAR ALUNOS PARA A ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA DE NATALÂNDIA-EFAN, NA CIDADE DE NATALÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/05/2024 19H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/05/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 22H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/05/2024 | Valor: 485,10 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6 (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.547,36 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de MAIO de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 11H55, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 06H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA:14/05/202413H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 06H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2,31 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6 (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 24.686-7 (PMBF CASA LAR ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/05/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/05/2024 20H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/05/2024 14H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/05/2024 12H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA:21/05/202413H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA , debitado na c/c 71.020-6 (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/05/2024 11H20, PREVISÃO DE CHEGADA: 31/05/2024 16H20. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/05/2024 19H , PREVISÃO DE CHEGADA: 27/05/2024 08H30 VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL HRAN EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/05/2024 19H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR E BUSCAR ALUNOS DA EFAN - ESCOLA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA -MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/05/202418H. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/05/2024 | Valor: 33,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE TED , debitado na c/c 71.023-0 (FINISA) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 13H45 PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 06H30. VEÍCULO: DUSTER PLACA RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/05/2024 | Valor: 33,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE TED , debitado na c/c 71.023-0 (FINISA) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 11H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/05/2024 | Valor: 348,37 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 06 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA: CONDUZIR OS PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/04/2024 05H PREVISÃO DE CHEGADA: 30/04/2024 12H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/05/2024 | Valor: 11,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE TED , debitado na c/c 71.023-0 (FINISA) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/05/2024 20H40, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/05/2024 06H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/05/2024 17H40. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/05/2024 20H33, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/05/2024 11H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/05/2024 | Valor: 11,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE TED , debitado na c/c 71.023-0 (FINISA) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/05/2024 21H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/05/2024 18H50. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/05/2024 14H10, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/05/2024 07H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 18H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 11H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/05/2024 14H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/05/2024 12H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/05/2024 19H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/05/2024 07H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAI-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/05/2024 16H31. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL HMIB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/05/2024 16H27, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/05/2024 06H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/05/2024 | Valor: 463,73 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 01 PERNOITE + 07 HORAS PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/05/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/05/2024 23H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DE BASE, CLIDAE E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/05/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 20H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVUIB60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 08H45, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 22H30. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA HELENA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 17H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 20H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/05/2024 15H16, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/05/2024 06H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 08/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/05/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/05/2024 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/05/2024 | Valor: 354,05 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 07 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 22H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 02/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR OS PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/04/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/04/2024 18H35. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/05/2024 | Valor: 359,73 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 08 HORAS PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/05/2024 | Valor: 594,10 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPÍTAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 2/05/2024 10H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/05/2024 04H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 18H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/05/2024 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, debitado na c/c 7937-5 ( ARRECADAÇÃO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 02/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/05/2024 20H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 02/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR OS PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/04/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/04/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 06H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 06H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/05/2024 | Valor: 8,82 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE ARRECADAÇÃO - CORREIOS, debitado na c/c 7937-5 ( ARRECADAÇÃO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 06/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/05/2024 19H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 02/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/04/2024 14H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/04/2024 19H40. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/05/2024 | Valor: 724,14 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 03 PERNOITES + 17 HORAS PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 01H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/05/2024 18H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/05/2024 | Valor: 85,41 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE ARRECADAÇÃO - SICOOB, debitado na c/c 7937-5 ( ARRECADAÇÃO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 08/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/05/2024 19H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/05/2024 | Valor: 225,60 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZINDO O VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD8A45 PARA REVISÃO EM BRASÍLIA -DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 01H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/05/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO E CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/05/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 23H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/05/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/05/2024 20H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/05/2024 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE TED, debitado na c/c 7937-5 ( ARRECADAÇÃO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 09/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/05/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA:10/05/2024 22H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/05/2024 18H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 27/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/05/2024 14H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/05/2024 22H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/05/2024 | Valor: 1.428,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO, debitado na c/c 7941-3 (FOLHA DE PAGAMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR BUSCAR VEÍCULO CRONOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 15H. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLIMED EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 13H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/05/2024 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, debitado na c/c 7941-3 (FOLHA DE PAGAMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 03/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 16/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR TÉCNICOS DO CONSELHO PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO PSIQUIATRA EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/05/2024 14H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 19h. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA HUB E PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/05/2024 04H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 18H40. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 28/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA ATENDIMENTO NO CAPS DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 11H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/05/2024 18H. VEÍCULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/202418H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 11H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 07/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/04/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/04/2024 18H30. VEÍCULO: OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 13/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR(MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/05/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/05/2024 21H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 14/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 06/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/04/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/04/2024 15H40. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR(MOTORISTA) BUSCAR VACINA NA GRS DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/05/2024 17H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 15/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 06/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/04/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/04/2024 15H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 07/05/2024 | Valor: 340,06 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 08 HORAS PARA SERVIDOR(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/04/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA:24/04/2024 17H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 14/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASILIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 19H30. VEÍCULO: DUSTER PLACA RUSB2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 28/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 026.199-8 (ENSINO) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 06/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/04/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/04/2024 19H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 16/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 13H45, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 06H30. VEÍCULO: DUSTER PLACA RUSB2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/05/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 05/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/05/2024 17H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 07/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/04/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/04/2024 16H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 16/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/05/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/05/2024 19H30. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 07/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/05/2024 16H55. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 02/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 08/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/05/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/05/2024 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 07/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/05/2024 20H33, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/05/2024 11H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 19H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 09/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/05/2024 17H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 08/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/05/2024 19H20. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 02/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/05/2024 17H30 VEÍCULO: SPIN PLACA SIIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 09/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/05/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 27/05/2024 19H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MONICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/05/2024 17H40. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 10/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/05/2024 18H55. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 02/05/2024 | Valor: 631,73 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITE + 07 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/05/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/05/2024 23H30 VEÍCULO: SPIN PLACA SIIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 10/05/2024 | Valor: 744,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 29/05/2024 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 14/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÚ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 17H50. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/05/2024 14H10, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/05/2024 07H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 02/05/2024 | Valor: 680,13 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/05/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/05/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 13/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/05/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 31/05/2024 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 22/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 16/05/2024 16H50. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/05/2024 16H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.338,75 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS + 04 PERNOITES + 04 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE OLIVEIRA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 12H. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 14/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 22/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/05/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 16/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CLARA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 17H50. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 10/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/05/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/05/2024 16H55. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/05/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF-5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 12/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/05/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/05/2024 20H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 15/05/2024 | Valor: 48,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 22/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 03/06/2024 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 17/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 16H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 16/05/2024 | Valor: 329,31 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 06 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 09/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MONICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 18H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 17/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/05/2024 13H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 23H10. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 22/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 05/06/2024 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 18/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/05/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/05/2024 20H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 16/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HMIB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/05/2024 16H20, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/05/2024 06H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 09/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR INSULINA NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/05/2024 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 18/05/2024 | Valor: 674,75 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 15 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERTABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 01/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/05/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA:15H30.. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 22/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/06/2024 02H PREVISÃO DE CHEGADA: 07/06/2024 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/05/2024 18H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HMIB, E HRAN EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/05/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/05/2024 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 14/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/05/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 22H20. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/05/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA:15H50.VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 24/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 31/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/06/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA: 01/06/2024 18H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ9G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 21/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/05/2024 19H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 14/05/2024 | Valor: 679,71 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 09 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL JORGE ARAÚJO EM GOIÂNIA-GO DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 12H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 20/05/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM HEMODIALISE A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG NA CLÍNICA DHERONVILLE NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,28/06/2024: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 997/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7114 /TFD No 269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 52 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 19H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 53 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA:16H10.VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 27.043-1 (PMF SOCIAL MOVIMENTO ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 53 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 08H45, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 22H40. VEÍCULO: OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 53 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO CAMILO E HRAN EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/05/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 53 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/05/2024 18H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 54 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/05/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA:15H50.VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 54 | Data: 26/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA POLICLINICA EM POSSE-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/05/2024 22H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 54 | Data: 20/05/2024 | Valor: 724,14 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 03 PERNOITES +17 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR O PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 01H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 54 | Data: 27/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/05/2024 16H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 07H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 55 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/05/2024 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA:15H20.VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 55 | Data: 27/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 21H30. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 55 | Data: 26/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA0 CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/05/2024 19H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/05/2024 09H30. VEÍCU LO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 55 | Data: 28/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA H HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 22H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA VIO VITREO HOSPITAL SANTA HELENA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 17H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/05/2024 18H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 29/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 06H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 16H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 56 | Data: 28/05/2024 | Valor: 674,03 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 08 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 31/05/2024 14H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 57 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/05/2024 17H30. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 57 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NO INSS DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/05/2024 03H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/05/2024 19H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 58 | Data: 15/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 16/05/2024 17H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 58 | Data: 02/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 58 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR O VEÍCULO DO SOCIAL PARA REVISÃO EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/05/2024 04H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 6/05/2024 18H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 59 | Data: 15/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 15H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 59 | Data: 03/05/2024 | Valor: 252,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 59 | Data: 07/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 18H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 16H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 60 | Data: 07/05/2024 | Valor: 120,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 60 | Data: 08/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/05/2024 17H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 61 | Data: 22/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 16H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/05/2024 | Valor: 120,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO CAPS DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/05/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/05/2024 19H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 62 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/05/2024 16H10. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 62 | Data: 13/05/2024 | Valor: 192,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 62 | Data: 14/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PARACATU-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 20H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 63 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 16H10. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/05/2024 | Valor: 96,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 63 | Data: 13/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 63 | Data: 17/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/05/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/05/2024 20H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 64 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 16H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 64 | Data: 15/05/2024 | Valor: 156,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 64 | Data: 14/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/05/2024 | Valor: 225,30 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/05/2024 05H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 64 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/04/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/04/2024 17H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 65 | Data: 16/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 65 | Data: 16/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 65 | Data: 22/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE PLANALTINA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 04H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 18H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVYC46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 65 | Data: 03/05/2024 | Valor: 399,48 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 15 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/04/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/04/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 66 | Data: 17/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 66 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/05/2024 05H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 18H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVYC46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 66 | Data: 03/05/2024 | Valor: 637,11 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 08 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/05/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/05/2024 23H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 67 | Data: 20/05/2024 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 67 | Data: 10/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 30.675-4(PMF PROMAVS ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 67 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/05/2024 14H. VEÍCULO: GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 67 | Data: 09/05/2024 | Valor: 334,73 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 07 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/05/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/05/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 68 | Data: 23/05/2024 | Valor: 192,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 68 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 30.675-4(PMF PROMAVS ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 68 | Data: 24/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA AGÊNCIA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/05/2024 17H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 68 | Data: 11/05/2024 | Valor: 1.792,98 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS + 05 PERNOITES + 15 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIAZADA NO HOSPITAL ISO OLHOS EM UBERABA-MG E LEVAR ACOMPANHANTE PARA PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA E, BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/05/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 69 | Data: 24/05/2024 | Valor: 60,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 69 | Data: 10/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 30.736-X (PMF RES.7122/2021 ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 69 | Data: 07/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 6299-5 (FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 69 | Data: 27/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA AGÊNCIA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 19H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 69 | Data: 06/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL HRAN EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/05/2024 19H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 70 | Data: 27/05/2024 | Valor: 108,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 30.751-3 (PMF RES.7924/21-PROM.S.-DEFICIENCIA ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 70 | Data: 13/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 6299-5 (FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 70 | Data: 27/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA AGÊNCIA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/05/2024 19H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 70 | Data: 18/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/05/2024 22H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 71 | Data: 28/05/2024 | Valor: 60,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 71 | Data: 27/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 031.483-8 ( FMS- Res. 8375/2022 ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 71 | Data: 15/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 6299-5 (FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 71 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA JUSTIÇA FEDERAL FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/06/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/06/2024 16H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 71 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/05/2024 20H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 72 | Data: 29/05/2024 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 72 | Data: 27/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 031.607-5 ( FMS - Res. 8429/2022 ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 72 | Data: 17/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 6299-5 (FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 72 | Data: 22/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/05/2024 11H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/05/2024 03H40. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 73 | Data: 31/05/2024 | Valor: 108,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 26.198-X (PMF - MOVIMENTO SAUDE ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 73 | Data: 23/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 6299-5 (FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 73 | Data: 23/05/2024 | Valor: 8,97 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14.113-5 ( CFM) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 73 | Data: 23/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 07H45. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 74 | Data: 02/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 74 | Data: 29/05/2024 | Valor: 93,58 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 283.142-2 ( ICMS Desoneração - Movimento ) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 74 | Data: 25/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/05/2024 15H16, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/05/2024 06H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 74 | Data: 02/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/04/2024 10H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/04/2024 22H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 75 | Data: 03/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 75 | Data: 10/05/2024 | Valor: 8.338,19 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 75 | Data: 26/05/2024 | Valor: 594,10 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/05/2024 10H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 75 | Data: 02/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/05/2024 16H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 76 | Data: 07/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 76 | Data: 10/05/2024 | Valor: 11,91 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 76 | Data: 30/05/2024 | Valor: 297,05 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/05/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 31/05/2024 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 76 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTATAVA EM ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/05/2024 20H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 76 | Data: 02/05/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/05/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/05/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 77 | Data: 08/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 77 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.381,29 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 77 | Data: 31/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/05/2024 10H20, PREVISÃO DE CHEGADA: 31/05/2024 16H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 77 | Data: 07/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/05/2024 16H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 77 | Data: 06/05/2024 | Valor: 730,82 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 18 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/05/2024 23H. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/05/2024 | Valor: 528,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 78 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1,96 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 78 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/05/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 78 | Data: 09/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IPEMED EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/05/2024 18H. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 79 | Data: 13/05/2024 | Valor: 192,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 79 | Data: 29/05/2024 | Valor: 5.087,45 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 79 | Data: 08/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/05/2024 11H55, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/05/2024 07H3. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 79 | Data: 09/05/2024 | Valor: 404,59 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 20 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/05/2024 23H. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 80 | Data: 14/05/2024 | Valor: 72,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 80 | Data: 29/05/2024 | Valor: 7,25 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4580-2 (FPM) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 80 | Data: 08/05/2024 | Valor: 340,06 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 08 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CER EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/05/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/05/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 80 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/05/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA:13/05/2024 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 81 | Data: 15/05/2024 | Valor: 96,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/05/2024 | Valor: 39,22 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4586-1 (ITR - Movimento ) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 81 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/05/2024 16H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 81 | Data: 16/05/2024 | Valor: 399,48 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM GOIANIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 20H. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 82 | Data: 16/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 82 | Data: 20/05/2024 | Valor: 15,02 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4586-1 (ITR - Movimento ) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 82 | Data: 12/05/2024 | Valor: 1.707,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS + 05 PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR A PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA-PR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 20H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 82 | Data: 18/05/2024 | Valor: 213,05 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTONIO DIAS EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/05/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/05/2024 07H30. VEÍCULO: DUSTER PLACA RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 83 | Data: 17/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 83 | Data: 29/05/2024 | Valor: 0,28 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4586-1 (ITR - Movimento ) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 83 | Data: 18/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/05/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/05/2024 22H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 83 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/05/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/05/2024 22H20. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 84 | Data: 28/05/2024 | Valor: 169,12 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6299-5 (FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 84 | Data: 06/05/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/05/2024 14H, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/05/2024 23H10. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 84 | Data: 19/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/05/2024 19H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/05/2024 07H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 84 | Data: 21/05/2024 | Valor: 658,62 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 12 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/05/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/05/2024 22H. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 85 | Data: 23/05/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 85 | Data: 29/05/2024 | Valor: 101,83 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6299-5 (FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 85 | Data: 21/05/2024 | Valor: 329,31 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PÉRNOITE + 06 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF E BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITAL ANTONIO DIAS EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/05/2024 17H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/05/2024 23H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 85 | Data: 27/05/2024 | Valor: 382,45 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 14 HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIANIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/05/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 23H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 86 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 86 | Data: 10/05/2024 | Valor: 81,39 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 86 | Data: 22/05/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD8A45 PARA TROCAR O PARA BRISA EM BRASÍLIA-DF E BUSCAR O PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 06H20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 86 | Data: 28/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/05/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/05/2024 18H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 87 | Data: 28/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 87 | Data: 20/05/2024 | Valor: 22,70 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 87 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE E REALIZAR EXAME NO LABORATÓRIO DIAGNÓSTICO EM ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/05/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/05/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 87 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/05/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 30/05/2024 17H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 88 | Data: 29/05/2024 | Valor: 36,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 20.813-2 (ICMS - Movimento ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 88 | Data: 29/05/2024 | Valor: 18,31 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) referente ao mês - MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 88 | Data: 25/05/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/05/2024 19H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/05/2024 06H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 89 | Data: 13/05/2024 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 030.069-1 (Turismo ) no mês de MAIO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 89 | Data: 25/05/2024 | Valor: 719,46 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 16 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO E CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/05/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/05/2024 23H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 90 | Data: 27/05/2024 | Valor: 393,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA + 01 PERNOITE + 14 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIANIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/05/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/05/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74 |
Total das liquidações: | 5.212.088,66 |