Informações atualizadas em: 04/04/2025 10:43:48
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.468,80 | |
Credor: Marcio Vieira da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 664,00 | |
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( CONSELHIERO TUTELAR) : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 674,00 | |
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( CONSELHEIRA TUTELAR) : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 320,00 | |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 900,00 | |
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas juno a Secretaria Municipal de Educação-SEMED . Ref. 10 meses (Jan/Out). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 0,02 | |
Credor: MAIS QUE EDUCAR TREINAMENTOS LIMITADA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.246.930/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços- para ministrar programa de formação socioemocional destinado à capacitação de professores e gestores educacionais para o ano letivo de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte de cargas em caminhão, atendendo solicitação da SEINFRA, no Programa Permanente de Manutenção e Conservação de Estradas Rurais de Formoso com Acesso (Lei Municipal 692, de 14/09/2022). Ref. 02 meses. Placa: KTZ-7A77. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 69,10 | |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 12.500,00 | |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços artísticos e criativos para confecção e instalação de monumentos e esculturas diversas em praças, logradouros e demais prédios públicos do Município de Formoso (MG). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.871,33 | |
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operador de máquinas pesadas, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. (Fev-Abr/2023) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.871,33 | |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.212,00 | |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de servente de pedreiro, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 765,60 | |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 0,01 | |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R15-rota principal- intinerário: Saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx km, durante xx dias do mês xx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 0,01 | |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadua l.Ref. estimativa para dois meses (março/abril), com base no calendário escolar. LINHA R13 e R18 : Perfazendo um total de xx km, durante o mês de xx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 385,00 | |
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, especialmente com a poda de árvores, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 400,00 | |
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA); |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 255,00 | |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Diárias executadas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 85,00 | |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Diária executada. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 294,00 | |
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( CONSELHEIRO TUTELAR): |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 0,02 | |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga , passando pela ára 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.670,00 | |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 06 meses. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 270,00 | |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 06 meses. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/09/2023 | Valor: 1.212,00 | |
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede provisória da Secretaria Municipal de Educação durante a obra de reforma e ampliação do prédio própria. Ref. 04 meses (Maio a Agosto). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 0,13 | |
Credor: Geovanio de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 19/05/2023 a 31/05/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 0,01 | |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R13, LINHA R8. Perfazendo xx KM, durante o mês de xxx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 33.197,12 | |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética e acessórios, a ser implantada em espaço público ao lado da Praça da Cultura, em Formoso (MG). c/c 30.964-8, 31.001-8, 30.333-8. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 27,93 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos de veículos, destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 37,47 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 88,15 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos de veículos destinados á manutenção das atividades da Administração Municipal, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 24,39 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 7.725,24 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.250,07 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 608,42 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.213,22 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.591,42 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manunteção das atividades da Secretaria de Cultura. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 737,49 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção de Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.333,49 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abstecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 8,16 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do REURB, atendendo solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 490,31 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Policía Miliar. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 423,80 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abstecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 149,85 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 572,92 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Agricultura. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 25,36 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção da Casa Lar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 10.550,92 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 480,58 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.633,28 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 888,66 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.095,17 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.203,16 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção do PSF, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 21.542-2. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 698,17 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.815,17 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 313,08 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.306,72 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 906,23 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 21.542-2. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 8.289,00 | |
Credor: SIDIMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.093.046-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 520,00 | |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com publicação do Extrato de Adjudicação e de Homologação do Processo no 066/2023, pregão Presencial no 22/2023 no jornal Diário Oficial da União-DOU. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 135,00 | |
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Pelo período de Junho-Setembro/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 748,50 | |
Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 907/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 661,75 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refenrente á contratação de empresa para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, praças, parques e jardins. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.201,33 | |
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas para a Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 10,43 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 6,61 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 309,80 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11.435,59 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas destinaodos á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 969,30 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 314,78 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 521,94 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.741,42 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria da Educação. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 84,20 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinados a manutenção do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 356,48 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despes que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de viaturas destinadasá manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3,50 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do REURB, atendendo solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 18,88 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3,58 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 278,80 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Fumacê, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta 30.675-4. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 34,50 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.666,74 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 572,55 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretari Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 417,77 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Agricultura. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 13,60 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Esportes. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.416,22 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Festividades Culturais, atendendo solicitação da Subsecretaria de Cultura. Ref. Julho/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 180,87 | |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Vigilância em Saúde para execução da Campanha de vacinação canina na zona rural. Ofício no 1067/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 748,50 | |
Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1173/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 223,56 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.824,88 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 73,46 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis destinados á manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 292,81 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis destinados á manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 798,93 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratçaõ de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.057,24 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustiveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 9.153,61 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustiveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2,15 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 851,59 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 51,73 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 44,03 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 143,17 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos e máquinas vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.245,01 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos e máquinas vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.569,07 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos e máquinas destinados a manutenção das vias urbanas , vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 8.901,91 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos e máquinas destinados a manutenção das vias urbanas , vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.944,89 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutrua- SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 10.777,34 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutrua- SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5491 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.554,48 | |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref.: Estimativa para Setembro/23, com base no calendário escolar. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5509 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.010,00 | |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-B, R1-D, R4-C. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 34.000,00 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5518 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 433,68 | |
Credor: VANILSON ARAUJO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.961.166-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-E, baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Costa com destino a passarela sobre o Rio Piratinga. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5519 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.927,18 | |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despes que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20 e R4.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5521 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.359,16 | |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11, LINHA R14, LINHA R9, Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5522 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.268,47 | |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga , passando pela área 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo XX km, durante o mês de XX . Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 817,18 | |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pelo Fazenda BMG, Fazenda Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo XX durante o mês de xx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.355,16 | |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5 saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx, durante o mês de xxx Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 892,50 | |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual . LINHA R4-B, baldeio-intinerário: Saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.759,46 | |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref.: Estimativa para Setembro/23, com base no calendário escolar, inclusive com a prestação de serviço no dia 07 de setembro.LINHA R15,rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo xx km, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 202 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.421,64 | |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário: Saindo do P.A Gameleira , Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Dsitrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Ref.: Estimativa para Setembro/23, com base no calendário escolar, inclusive com a prestação de serviço no dia 07/09/2023: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no1.946. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 885,36 | |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Incluindo com a prestação de serviço no dia 07/09/2023. LINHA R10-rota principal -intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.167,20 | |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. .LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo Fazenda Bela Lorena incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.227,60 | |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga passando pela Faz. Mato Grande, Faz. Matinho, Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.098,70 | |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil , com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo xx KM, durante o mês xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29/08/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.245,64 | |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D -baldeio-intinerário, saindo do P. São Cristóvão, Coronel e pelo lote do Elmar Machado com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946 de 29/08/2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.487,07 | |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira, pasando pelo lote 53, Fazenda Terra Nova, Fazenda Kogler , área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.472,56 | |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref.: Estimativa para Setembro/23, com base no calendário escolar, inclusive com a prestação de serviço no dia 07 de setembro. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.250,52 | |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Inclusive com a prestação de serviço no dia 07/09/2023. LINHA R7-rota única- intinerário, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.260,00 | |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar par alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal- intinerário, saindo do lote de Paulo Cossul ( Coopertinga) com destino á Escola Municipal de Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Perfazenda XX KM, durante o mês de xx. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5539 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 933,76 | |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despes que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principl-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Sro Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Obs.: Ocorrerá redução nos termos do Decreto no 1.946, de 29 de agosto de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 83,48 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustível para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Casa Lar, atendendo solicitação da Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 813,42 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos/máquinas destinados á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 160,09 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos/máquinas destinados á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. |
Total das anulações: /strong> | 273.784,64 |