Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 104,00 | |
Credor: Veronice Roderigues Farias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(ENFERMEIRA) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 291,00 | |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIAS PARA SERVIDOR: MOTORISTA: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 30,25 | |
Credor: Leonardo Vaz Justino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 95,00 | |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 200,00 | |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 510,50 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 62,50 | |
Credor: Edilene Mendes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : |
Total das anulações: /strong> | 1.293,25 |