Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 3.323,53 | |
Credor: Jeni José de Sousa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, SITO A RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 82/2013, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.800,00 | |
Credor: JULIO BORGES DA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a manutenção do serviço de agua no P.A agrup/piratinga, conforme termo aditivo ao contrato 371/2013, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 17.954,56 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO - SECRETARIO, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 9.726,20 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.034,71 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores referente ao exercício de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.856,67 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 34.013,00 | |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus - Placa BYA 0629, p/ o transporte de alunos da rede m. de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz, Carinhanha a Formoso , percorrendo um total de , no período XXXXXX Conf. 1o TA ao Contrato no 362/13 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 39.600,85 | |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus - Placa JJZ 7926, p/ o transporte de alunos da rede m. de ensino, LINHA no. F3 PA, trajeto Qerencia/Faz..Palmeira a Formoso , percorrendo um total de , no período XXXXXX Conf. 1o TA ao Contrato no 355/13 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 26.967,45 | |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus - Placa KCU-1260, p/ o transporte de alunos da rede m. de ensino, LINHA no. F3, trajeto fAZ Boa Vista a Coopertinga , percorrendo um total de , no período XXXXXX Conf. 1o TA ao Contrato no 358/13 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 60.354,80 | |
Credor: Mariene Moreira Pires | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus - Placa JWS-9547, p/ o transporte de alunos da rede m. de ensino, LINHA no. ST4 PA, trajeto Tres Capoes a Goiaminas , percorrendo um total de , no período XXXXXX Conf. 1o TA ao Contrato no 359/13 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 30.125,80 | |
Credor: Ronaldo Batista Neres | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contratação de (1) veiculo onibus, placa LBO-2813, p/ o transp. de alunos da rede m. de ensino, LINHA no F1, trajeto Gentio/Formoso, percorrendo um total de xxxxxxx, no periodo de xxxxxxxxxxx, conf. 1o TA ao contrato 361/13. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 23.465,10 | |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contratação de (1) veiculo onibus, placa JJZ-0314, p/ o transp.de alunos da rede m.de ensino, LINHA no L41, trajeto Dist.de Goiaminas/E.M.Lázaro X.Pires, percorrendo um total de xxxxxxx, no periodo de xxxxxxxxxxx, conf. 1o TA ao contrato 363. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 9.153,00 | |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira com destino ao lote 53 da área 04 percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. termo aditivo 478, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 44.118,00 | |
Credor: Elio Domingos Foletto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Consul com destino Formoso (sede), percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 25.752,70 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibusp/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel com destino ponto de onibus , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Con |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 26.728,80 | |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino E.M. Lázaro X. Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 24.213,60 | |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro com destino P.A. Gentio , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 20.209,50 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti com destino Coopertinga , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 20.340,00 | |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.L8A, trajeto P.A. Capão do Mel com destino Bar do Vado, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 23.076,90 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Capão do Mel com destino E. M. Lázaro X. Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 30.925,60 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito Passa 3 com destino Distrito de Goiaminas , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 26.662,35 | |
Credor: Osmar José Bito | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.F2C, trajeto P.A. Coronel com destino lote 53 da área 04 , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 30.177,40 | |
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST2, trajeto P.A Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 477/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 23.617,44 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São J. do Buriti com destino E.M. Lazaro X. Pires percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 24.816,48 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B trajeto Faz. Vargem Larga com destino Faz. Carinhanha , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 38.990,25 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L5 , trajeto Faz Piratinga a E.M Lázaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. aditivo do contrato 360/13 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 22.828,50 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A. São Francisco com destino a Sede do Municipio, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Confo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 27.132,00 | |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2B trajeto Faz. Vargem Larga com destino Faz. Carinhanha, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme contrato 073/14, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 33.316,50 | |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora com destino Ponto da Linha F5 , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 074/14, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 51,06 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 60%, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Total das anulações: /strong> | 713.332,75 |