Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA DO SERVIDOR GABRIEL FERREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CULTIVAR NUTRI E EDUCAR, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CULTIVAR NUTRI E EDUCAR, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. |
Total das anulações: /strong> | 400,00 |