Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2942 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDOR SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, SINAN, PCFAD, PCDCH E SISLOC, DIGITAÇÃO, NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL E DE SURTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2941 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDOR ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, SINAN, PCFAD, PCDCH E SISLOC, DIGITAÇÃO, NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL E DE SURTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2933 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA A INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2928 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, BUSCAR PEÇAS QUE VEM DA EMPRESA RETROMINAS DE BH. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2925 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR CARRO LOCADO NO LOCAR VEÍCULO, PARA REVISÃO E VISTORIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2923 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA NEUROCIRURGIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2922 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE BARBOZA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DO HRAM E P/ AVALIAÇÃO DE CONDUTA NEUROCIRURGIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2918 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SIB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2915 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA FAZER CAPACITAÇÃO NA SALA DE VACINA NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2914 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JULIANA DIESSICA DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES NA POLICLINICA E PEGAR RESULTADOS DE EXAMES NO CDI. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2912 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LAURA CARLA BRITO COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA REUNIÃO SOBRE MEDICAMENTO BÁSICO E ESTRATÉGICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELASA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR PESSOAS NA PREVIDENCIA SOCIAL P/ APOSENTAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2910 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀUNAI, FORMOSA E BRASILIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA E PARA REVISÃO DE ORTOPEDIA H.R DE PLANALTINA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2909 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANETELCIA PEREIRA ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA E PARA FAZER CONULTA E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2908 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀBRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ FAZER CONSULTAS E EXAMES E P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA NEUROCIRURGIA NOS HOSP. DE BSB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2907 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA E UNAÍ-MG, ACOMPANHAR PACIENTES P/ TRATAMENTO CURURGICO EM BSB E PARA FAZER ENDOSCOPIA NO HOSP. DE UNAÍ. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2906 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI, BRASILIA E BURITIS, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES E LEVAR ACOMPANHANTE DE PORTADORA DE C.A. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2905 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PARACATU, UNAI E BRASILIA, LEVAR PACIENTES P/ PERICIA NO UAI, PARA REALIZAR TOMOGRAFIAS E PARA TRATAMENTO CIRURGICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2904 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2903 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA E BRASILIA, LEVAR PACIENTES P/ FAZER CONSULTA E EXAMES E LEVAR PESSOAS P/ PERICIA NO INSS EM FORMOSA-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2901 | Ano: 2013 | Data: 28/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A GIDUR, REFERENTE CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2881 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EUDIENE CARLOS DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA O HOSP. HUB E SARAH. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2880 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EUDIENE CARLOS DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, LEVAR O VEÍCULO PALIO PARA DAR REVISÃO, TROCAR O PNEU E FAZER ALINHAMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2879 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA LEVAR COORDENADORES DO PACTO NACIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2878 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2877 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2876 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2866 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀFORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, EM REUNIÃO COM O ENGENHEIRO ANDRÉ. P/ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DO MUNICPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2865 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á FORMOSA-GO E BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SR. JOEDS E AO SR. ANDRE ENGENHEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA RITA DE CASTRO ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE CASA DE PASSAGEM, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA MÍRIAM SISANE DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE CASA DE PASSAGEM, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano: 2013 | Data: 26/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE CASA DE PASSAGEM, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano: 2013 | Data: 24/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR GILSON PEREIRA DE SOUSA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR IDOSOS PARA PARTICIPAR DE BAILE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR GABRIEL ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS COELHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR NEURIVILSON PEREIRA ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À URUANA DE MINAS, ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À URUANA DE MINAS, ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR MATERIAL DE ESPORTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR MENOR ACOLHIDO NA CASA DE PASSAGEM E CASAL P/ CONSULTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO CARNEIRO DE QUEIROZ, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À URUANA DE MINAS, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA ESCOLINHA P/ PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2828 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10/ A 01/11/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano: 2013 | Data: 16/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DA SERVIDORA VALDIANE PEREIRA DE ARAUJO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10/ A 01/11/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2803 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IZABEL BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINA NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORA JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPNHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA DEVIDO INFARTO DO MIOCARDIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEY MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, ACOMPANHAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA PEDIATRA DEVIDO QUEDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, CONDUZIR PACIENTE COM ENFARTO AGUDO PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA DA CARDIOLOGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VERONICE RODRIGUES FARIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINA DE ALMEIDA LEMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA BERTOLDO ARAUJO FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, REMOÇÃO DE PACIENTE COM FRATURA, PARA O HOSPITAL DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a concessão de 01 (uma) diária para o Secretário da Fazenda Itamar Luiz Marchese para reunião na Caixa Econômica Federal em Unai-MG, no dia 25/10/2013, para tratar de assuntos do intesse do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS HUB E HMIB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano: 2013 | Data: 23/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenha refere-se a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Eudiene Carlos da Silva, para levar pacientes para consultas e enxames Hospital do Sarah em Brasília-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2791 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E TRATAMENTO NO HOSP. DE BASE E LEVAR VALDERI MOREIRA DA SILVA P/ PERÍCIA NO INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORJOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ FAZER RISCO CIRURGICO E REALIZAR CONSULTAS NO HOSP. SÃO LUCAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2789 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASÍLAI-DF, LEVAR PACIENTE NO HOSP. SÃO LUCAS E REMOÇÃO DE PACIENTE COM FRATURAS, PARA O HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, LEVAR FUNCIONÁRIA PARA REUNIÃO NA GRS E LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS E 1/2, DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA ASSINAR O PRO-MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CODEVASF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2775 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR MENOR ACOLHIDO PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E RECADASTRAR SENHA DO CAD ÚNICO NA CAIXA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2774 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLARINDA VIEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA CLARINDA VIEIRA LISBOA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RECADASTRAR SENHA DO CAD ÚNICO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR NO MÉDICO O ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2772 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, LEVAR PESSOAS CARENTES PARA FAZER PERÍCIA MÉDICA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM P/ ATENDIMENTO PSIQUIATRICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2764 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SECRETARIA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM P/ ATENDIMENTO MÉDICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, ASSINAR CONVENIO PRO-MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CODEVASF, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano: 2013 | Data: 14/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO COORDENADOR DO CGP/COACON (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS), NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, Á UNAI-MG PARA BUSCAR A VAN NA PRIMAVIA NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamemto de uma (01) Diária da Secretaria Zilma de Jesus Oliveira em viagens administrativa á Brasilia DF para Participar de uma Reunião no Ministério do Turismo no dia 18 de Outubro de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano: 2013 | Data: 17/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA IR NO INCRA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE OUTUBRIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA PAULA ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA MANUTENÇÃO DO SIAB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO HEMODIALISE E CONSULTAS NO HUB, LEVAR PACIENTE NO PNEUMOLOGISTA P/ TRATAMENTO NO HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀBRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTA NO HUB E CONDUZIR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA OTORRINO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE CRIANÇA COM PNEUMONIA P/ HOSPITAL HMIB E ACOMPANHAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA OTORRINO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á BARRETOS-SP, BUSCAR PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, NO HOSPITAL DE BARRETOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Onélia Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ONÉLIA ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA FAZER O TÉRMINO DAS ETAPAS DO CURSO DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE COM QUADRO DE ENFARTO AGUDO NO MIOCARDIO EM EVOLUÇÃO P/AVALIAÇÃO E CONDUTA DA CARDIOLOGIA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE COM PNEUMOLOGISTA NO HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano: 2013 | Data: 07/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diarias para secretária, em viagem a Belo Horizoznte, para participar de um curso de capacitação do Plano de Ações Articuladas - PAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano: 2013 | Data: 04/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ENGENHEIRO DA GRS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DOS SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, BUSCAR MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2663 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PESSOAS CARENTES NA PREVIDENCIA SOCIAL E LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PEGAR UM MOTOR QUE FUNDIU DOS VEÍCULO LOCADOS E LEVAR NA OFICINA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSIUNTO JUNTO AO ENGENHEIRO ANDRE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ENGENHEIRO ANDRÉ EM FORMOSA-GO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA ENTREVISTA C/ DR. CARLOS FERNANDO P/ SITE FORMOSO SOBRE ASSUNTOS INTERNO PREFEITURA. |
Total dos empenhos: | 21.995,00 |